ДД! Физ лицо сдает в аренду ТОО автотранспорт и недвижимое имущество (нежилое помещение). ИПН в размере 10% удерживается ТОО у источника выплат. Требуется ли в таком случае физ лицу сдавать какие то формы в НК?
![Фотография](https://vse.kz/uploads/profile/photo-thumb-233428.jpg?_r=1368615422)
Налоговый экспертОн-лайн консультирование по налогообложению
#1263
Отправлено 21.04.2014, 15:05:07
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
Подскажите чем отличается КБК 204149 от 204105 ? В налоговой сказали надо оплатить на 204149, в банке предлагают только 204105. Погуглил, КБК вроде одинаковые по смыслу.
204105 был раньше, изменили около 2 лет назад на 204149 для всех штрафов, налагаемых НК, кроме нефтяного сектора.
#1264
Отправлено 21.04.2014, 15:05:50
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
ДД! Физ лицо сдает в аренду ТОО автотранспорт и недвижимое имущество (нежилое помещение). ИПН в размере 10% удерживается ТОО у источника выплат. Требуется ли в таком случае физ лицу сдавать какие то формы в НК?
Нет обязанности ни вставать на учет как ИП, ни сдавать отчеты.
#1265
Отправлено 21.04.2014, 16:40:42
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
ДД! Физ лицо сдает в аренду ТОО автотранспорт и недвижимое имущество (нежилое помещение). ИПН в размере 10% удерживается ТОО у источника выплат. Требуется ли в таком случае физ лицу сдавать какие то формы в НК?
Нет обязанности ни вставать на учет как ИП, ни сдавать отчеты.
Благодарю!
#1266
Отправлено 24.04.2014, 22:58:43
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
Помогите пожалуйста, ИП по общеустановленному режиму по курсу валют.
Перечисляем деньги в Россию сконвертировав по 5,10 тенге.
Сдаем 328,320,300 формы по курсу на дату пересечение границы допустим по 5,15 тенге.
А по бух.учету и соответственно по 220.00 форме по какому курсу оприходовать, если по курсу оплаты то как объяснить расхождение между 300.00 и 220.00?
Если можно со ссылкой на НПА.
Сам считаю что это является немонетарной операцией и неподлежить переоценке, правильно ли мои рассуждения?
#1267
Отправлено 25.04.2014, 13:08:01
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
Помогите пожалуйста, ИП по общеустановленному режиму по курсу валют. Перечисляем деньги в Россию сконвертировав по 5,10 тенге. Сдаем 328,320,300 формы по курсу на дату пересечение границы допустим по 5,15 тенге. А по бух.учету и соответственно по 220.00 форме по какому курсу оприходовать, если по курсу оплаты то как объяснить расхождение между 300.00 и 220.00? Если можно со ссылкой на НПА. Сам считаю что это является немонетарной операцией и неподлежить переоценке, правильно ли мои рассуждения?
Датой принятия товара по МСФО или НСФО является дата передачи риска (ответственности) за товар от поставщика покупателю, оговоренная в контракте (договоре). НК не регламентирует данную норму.
П.2 ст.276-6 НК РК устанавливает дату совершения оборота по НДС (для исчисления НДС), как наиболее позднюю из даты принятия товара на учет в БУ и даты пересечения границы.
Если договор поставки оговаривает передачу товара на складе поставщика, то датой признания товаров в пути будет дата передачи товара транспортной компании, а датой оборота по НДС будет дата пересечания границы. Курс для исчисления НДС берете по дате пересечения границы. Курс для принятия товара по БУ берете по дате авансов (в случае предоплаты), либо по дате принятия товара на учет (в слуае отсутствия предоплаты). Разница в оборотах по 300 и 220 формах возникает, но незначительная, объяснения не требуются.
#1269
Отправлено 04.05.2014, 15:46:04
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
ДД, срочный вопрос, зарегистрировал ИП через портал egov, выбрал упрощенный режим налогообложения, требуется ли получать дополнительно подтверждение из налоговой на использование упрощенного режима. Благодарю заранееНет, не требуется. Хотя проверить не мешало бы, у нас так один клиент зарегистрировал ТОО через егов, утверждал, что выбрал упрощенный режим, но через 2 месяца выяснилось, что нет. Этот вопрос можете узнать в своем НУ.
#1270
Отправлено 04.05.2014, 16:53:31
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
Дв,вопрос такой,в этом году получили ключи от кабинета налогоплательщика,где есть возможность посмотреть разноску всех сумм уплаченных налогов за прошлые года. Так вот обнаружилось что за 2010 год мне не разнесли сумму уплаченную за землю,а имущество разнесено ( хотя это один документ), а в 2011 наоборот разнесли землю ,а имущество не разнесли , и теперь у меня получается висят эти суммы не разнесенные,( вот так бы и не ведала дальше) доки в то время подавались естессна в бумажном виде. Как то меня это напрягает. Надо что-то сделать? Это ж не моя вина,доки я сдала, а суммы они криво не доразнесли.
или уже пусть висят так?
#1271
Отправлено 04.05.2014, 16:58:07
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
Дв,вопрос такой,в этом году получили ключи от кабинета налогоплательщика,где есть возможность посмотреть разноску всех сумм уплаченных налогов за прошлые года. Так вот обнаружилось что за 2010 год мне не разнесли сумму уплаченную за землю,а имущество разнесено ( хотя это один документ), а в 2011 наоборот разнесли землю ,а имущество не разнесли
, и теперь у меня получается висят эти суммы не разнесенные,( вот так бы и не ведала дальше) доки в то время подавались естессна в бумажном виде. Как то меня это напрягает. Надо что-то сделать? Это ж не моя вина,доки я сдала, а суммы они криво не доразнесли.
или уже пусть висят так?
Лучше урегулировать как надо. Возьмите с отметкой налоговые отчеты и сходите. А в кабинете налогоплательщика задаете выписку на 31.12 каждого года
#1273
Отправлено 05.05.2014, 10:59:29
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
а через этот он-лайн кабинет запрос подать нельзя? неужели они сами не видят свои косяки я не пойму,суммы полуразнесены из одного и того же документа,уже прошло два года,они что не проверяют свою работу.
с работы не уйти так просто.
Запрос сделать можно, чтобы увидеть факт, и сверить разнесено или нет. И все. Скажу так, за 7 лет работы по налогам, у меня сложилось такое мнение. Доказывать возложено на нас фирм, а их обязанность обвинять . Как то так. Вы себе не представляете, столько есть ситуаций, когда налоговики не правы. Потом, как нить книгу можно написать, ее только предприниматели поймут.
#1275
Отправлено 05.05.2014, 11:02:11
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
Помогите пожалуйста, ИП по общеустановленному режиму по курсу валют. Перечисляем деньги в Россию сконвертировав по 5,10 тенге. Сдаем 328,320,300 формы по курсу на дату пересечение границы допустим по 5,15 тенге. А по бух.учету и соответственно по 220.00 форме по какому курсу оприходовать, если по курсу оплаты то как объяснить расхождение между 300.00 и 220.00? Если можно со ссылкой на НПА. Сам считаю что это является немонетарной операцией и неподлежить переоценке, правильно ли мои рассуждения?
Датой принятия товара по МСФО или НСФО является дата передачи риска (ответственности) за товар от поставщика покупателю, оговоренная в контракте (договоре). НК не регламентирует данную норму.
П.2 ст.276-6 НК РК устанавливает дату совершения оборота по НДС (для исчисления НДС), как наиболее позднюю из даты принятия товара на учет в БУ и даты пересечения границы.
Если договор поставки оговаривает передачу товара на складе поставщика, то датой признания товаров в пути будет дата передачи товара транспортной компании, а датой оборота по НДС будет дата пересечания границы. Курс для исчисления НДС берете по дате пересечения границы. Курс для принятия товара по БУ берете по дате авансов (в случае предоплаты), либо по дате принятия товара на учет (в слуае отсутствия предоплаты). Разница в оборотах по 300 и 220 формах возникает, но незначительная, объяснения не требуются.
Прошу прощения а что за 220 форма? на сайте не нашла такой.
#1280
Отправлено 05.05.2014, 15:35:05
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
ДД! Подскажите у меня бездействующее ИП как его закрыть попроще...?
Т.е.Вы в списках бездействующих? Попроще нет, общий порядок. Сдаете отчеты если какие то не сдавались. Или сдача отчетов приостановлена. Даете объявление в газету, саму газету прилагаете в налоговую вместе с заявлением. Потом налоговая проверка. И закроете.
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
пользователей: 0, неизвестных прохожих: 0, скрытых пользователей: 0