Бухгалтеры ТОО к вам вопрос.Как вы утилизируете первичку скажем 8-10 летней давности? Просто выбрасываете или делаете акт или через госархив?
бухгалтериявсе оней
#4762
Отправлено 08.01.2015, 10:46:50
Бухгалтеры ТОО к вам вопрос.Как вы утилизируете первичку скажем 8-10 летней давности? Просто выбрасываете или делаете акт или через госархив?
Мы сделали полную опись по папкам (перечень папок без перечисления по каждлому документу), составили акт на уничтожение, и все раздали сотрудникам по печкам и баням
#4763
Отправлено 08.01.2015, 10:55:16
Бухгалтеры ТОО к вам вопрос.Как вы утилизируете первичку скажем 8-10 летней давности? Просто выбрасываете или делаете акт или через госархив?
Мы сделали полную опись по папкам (перечень папок без перечисления по каждлому документу), составили акт на уничтожение, и все раздали сотрудникам по печкам и баням
значит единого норматива по уничтожению нет.. так как архивисты говорят что надо делать полную опись включая номер каждого документа..есстессно не бесплатно..в среднем за год учета50-80 тыс тенге запрашивают.От полляма отдавать жаба душит)))
#4764
Отправлено 08.01.2015, 13:13:51
Коллеги, поздравляю всех с Новым наступившим годом!!! Подскажите при переходе на упрощенный режим с общеустановленного ТОО, какие действия необходимо сделать, какие отчеты сдать и в какие сроки, в налоговой толком ничего не объясняют(.
Коллеги прошу Вашей помощи. Из прочитанного поняла, прошу подтвердить.
1) 12 января 2015 года через кабинет налогоплательщика отправляю "уведомление о применяемом режиме налогообложения" получаю уведомление что все ОК, этого достаточно?, ехать в налоговую запрашивать подтверждение не нужно?
2) С 1 февраля 2015 года, работаю уже на упрощенке?
3) До 31 марта 2015 года, сдаю Декларацию по КПН за 2014 год, вид ФНО очередная? До 10 апреля оплачиваю КПН за 2014 год?
4) До 15 февраля 2015 года, сдаю Декларацию по ИПН и СН форма 200.00?
5) До 15 августа 2015 года, сдаю 910.00 форму вид ФНО очередная?
6) За январь пока находимся на ОУР необходимо отчитаться по 200.00 и 100.00 за 2015 года, и в какие сроки? Так же по уплате в какие сроки?
Очень жду Вашей помощи.
#4765
Отправлено 08.01.2015, 15:26:09
Коллеги, поздравляю всех с Новым наступившим годом!!! Подскажите при переходе на упрощенный режим с общеустановленного ТОО, какие действия необходимо сделать, какие отчеты сдать и в какие сроки, в налоговой толком ничего не объясняют(.
Коллеги прошу Вашей помощи. Из прочитанного поняла, прошу подтвердить.
1) 12 января 2015 года через кабинет налогоплательщика отправляю "уведомление о применяемом режиме налогообложения" получаю уведомление что все ОК, этого достаточно?, ехать в налоговую запрашивать подтверждение не нужно?
2) С 1 февраля 2015 года, работаю уже на упрощенке?
3) До 31 марта 2015 года, сдаю Декларацию по КПН за 2014 год, вид ФНО очередная? До 10 апреля оплачиваю КПН за 2014 год?
4) До 15 февраля 2015 года, сдаю Декларацию по ИПН и СН форма 200.00?
5) До 15 августа 2015 года, сдаю 910.00 форму вид ФНО очередная?
6) За январь пока находимся на ОУР необходимо отчитаться по 200.00 и 100.00 за 2015 года, и в какие сроки? Так же по уплате в какие сроки?
Очень жду Вашей помощи.
Тоже перешли на упращенку,только с 01.01.2015 года.
Можно по 200.00 и 100.00 отчитаться после 31.01.2015, я так делала по ИП, когда с общего на упращенку переходила.
1) да, можно не ехать, а уведомление подшить для всякого случая
2) да с 01.02.2015 по упращенке
3)да, верно
4)да, можно и 100 .00 сдать за 2015 год.
5)да, НО при этом про 300.00 не забываем до 15.05.
6)200.00 до 15.05., оплата до 25.02.
Сообщение отредактировал S@NeK@: 08.01.2015, 15:28:46
#4766
Отправлено 08.01.2015, 16:19:36
Коллеги, поздравляю всех с Новым наступившим годом!!! Подскажите при переходе на упрощенный режим с общеустановленного ТОО, какие действия необходимо сделать, какие отчеты сдать и в какие сроки, в налоговой толком ничего не объясняют(.
Коллеги прошу Вашей помощи. Из прочитанного поняла, прошу подтвердить.
1) 12 января 2015 года через кабинет налогоплательщика отправляю "уведомление о применяемом режиме налогообложения" получаю уведомление что все ОК, этого достаточно?, ехать в налоговую запрашивать подтверждение не нужно?
2) С 1 февраля 2015 года, работаю уже на упрощенке?
3) До 31 марта 2015 года, сдаю Декларацию по КПН за 2014 год, вид ФНО очередная? До 10 апреля оплачиваю КПН за 2014 год?
4) До 15 февраля 2015 года, сдаю Декларацию по ИПН и СН форма 200.00?
5) До 15 августа 2015 года, сдаю 910.00 форму вид ФНО очередная?
6) За январь пока находимся на ОУР необходимо отчитаться по 200.00 и 100.00 за 2015 года, и в какие сроки? Так же по уплате в какие сроки?
Очень жду Вашей помощи.
Тоже перешли на упращенку,только с 01.01.2015 года.
Можно по 200.00 и 100.00 отчитаться после 31.01.2015, я так делала по ИП, когда с общего на упращенку переходила.
1) да, можно не ехать, а уведомление подшить для всякого случая
2) да с 01.02.2015 по упращенке
3)да, верно
4)да, можно и 100 .00 сдать за 2015 год.
5)да, НО при этом про 300.00 не забываем до 15.05.
6)200.00 до 15.05., оплата до 25.02.
Спасибо!
#4768
Отправлено 09.01.2015, 15:29:49
Добрый день, может кто-нибудь скинуть в личку новый (ну как новый, с сентября прошлого года который) акт выполненных работ (в екселле). А то 1с новую поставили, а формы все старые
Вам нужен который с 22.12.2014 действует? Если да, скиньте мне почту Вашу в ЛС.
#4769
Отправлено 09.01.2015, 19:23:05
В КН последние дни выходит сообщение:
Сообщение отредактировал Window: 09.01.2015, 19:23:26
#4771
Отправлено 10.01.2015, 21:32:20
ДД! Если новая программа, при покупке 1С у франчайзи первые полгода обновления бесплатно. Позвоните где купили. А так, если типовая программа, то на сайте пользователей 1С можете обновить самостоятельно. Только не обновите платформу до 3.0 (еще сыроватая). Так же вышел 17 релиз программы, вам и его нужно установитьДобрый день, может кто-нибудь скинуть в личку новый (ну как новый, с сентября прошлого года который) акт выполненных работ (в екселле). А то 1с новую поставили, а формы все старые
#4772
Отправлено 10.01.2015, 21:41:36
странно если уже установили и обновление браузера произошло после - проблем не должно быть.. можно попробовать выбрать "чужой компьютер".
В КН последние дни выходит сообщение:
Ошибка обработки регистрационного сертификата при работе браузера.
Для продолжения работы перезапустите браузер и повторно произведите вход в Кабинет налогоплательщика.
Это может быть связано с техработами на сайте или настройки браузера сбились? (при обновлении Мозилла запрашивала разрешение на обновление, я разрешила, теперь думаю "Ой, зряяя!"
возможно требуется переустановка КН (в этом случае версия браузера должна быть старенькой).
Но проблема точно не с КН
#4773
Отправлено 11.01.2015, 13:54:39
Добрый день
подскажите пжл ... получили товар с России ... на таможне ничего не платили ... какие надо отчеты сдавать в налоговую и что платить ?
читайте все про заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов ф.328.00 и декларции ф. 320.00
лучше сходите в налоговую, проконсультируйтесь - после того как отправите 328 и 320 вам все равно нужно будет полный пакет документов туда нести чтобы они подтвердили.
и насчет уплаты НДС все узнайте, по РФ отдельный код пока в силе.
сроки не ждут, зависит смотря когда у вас был ввоз - по отметке прохождения границы, тогда и налоги платить и формы сдавать. Если в декабре - то до 20 января у вас есть время.
#4774
Отправлено 11.01.2015, 13:59:31
в КН и СОНО у меня все отчеты висят даже от 2 января (а не с 5 как они объявляли) - со статусом - Обрабатывается в ИНИС.
даже одна 320 от декабря с тем же статусом (уже в конце декабря лицевые не запрашивались).
быстрее бы обработалось 12 числа, с этим обновлением СОНО еще фокусы - 101.01 висит в СОНО "отправляется", она же в кабинете - Обрабатывается в ИНИС. ЧЕму верить непонятно, то ли форма с компа не ушла, то ли ушла и из-за ИНИСа повисла? склоняюсь к последнему.
Сообщение отредактировал Lolli Jolly: 11.01.2015, 14:00:03
#4775
Отправлено 11.01.2015, 15:00:39
Добрый день
подскажите пжл ... получили товар с России ... на таможне ничего не платили ... какие надо отчеты сдавать в налоговую и что платить ?
читайте все про заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов ф.328.00 и декларции ф. 320.00
лучше сходите в налоговую, проконсультируйтесь - после того как отправите 328 и 320 вам все равно нужно будет полный пакет документов туда нести чтобы они подтвердили.
и насчет уплаты НДС все узнайте, по РФ отдельный код пока в силе.
сроки не ждут, зависит смотря когда у вас был ввоз - по отметке прохождения границы, тогда и налоги платить и формы сдавать. Если в декабре - то до 20 января у вас есть вреБлогодарю
Благодарю за ответ
#4776
Отправлено 11.01.2015, 17:01:03
ДД. Подскажите пжл бухгалтеры, что делать?
Сотрудник принес с/ф за октябрь, оплачивал наличными, сумма не большая.
Можно ее провести октябрем, а авансовый отчет и кассу сделать декабрем?
Спасибо
Конечно можно, период отчетный только закончился. Авансовый можно в декабрь включить и выдать сумму п/о.
#4777
Отправлено 11.01.2015, 17:42:18
странно если уже установили и обновление браузера произошло после - проблем не должно быть.. можно попробовать выбрать "чужой компьютер".В КН последние дни выходит сообщение:
Ошибка обработки регистрационного сертификата при работе браузера.
Для продолжения работы перезапустите браузер и повторно произведите вход в Кабинет налогоплательщика.
Это может быть связано с техработами на сайте или настройки браузера сбились? (при обновлении Мозилла запрашивала разрешение на обновление, я разрешила, теперь думаю "Ой, зряяя!"
возможно требуется переустановка КН (в этом случае версия браузера должна быть старенькой).
Но проблема точно не с КН
Спасибо за ответ. Надо после 12-го разобраться.
Сообщение отредактировал Window: 11.01.2015, 17:43:37
#4778
Отправлено 12.01.2015, 01:42:05
ДД. Подскажите пжл бухгалтеры, что делать?
Сотрудник принес с/ф за октябрь, оплачивал наличными, сумма не большая.
Можно ее провести октябрем, а авансовый отчет и кассу сделать декабрем?
Спасибо
Акт сверки если будете осуществлять даты с контрагентом не совпадут, если проводить в декабре. Мы подотчет на конец каждого месяца мониторим т.е. требуем отчет, документы или возврат денег. Если есть такое, единичный случай проводим в том месяце когда чек, к любому авансовому того месяца пришпиливаем и переподписываем.
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
пользователей: 0, неизвестных прохожих: 0, скрытых пользователей: 0