Был получен диспенсер для воды и оприходован был как товар.Подскажите пожалуйста. Как списать безвозмездно полученное имущества. Какими проводками и по каким счетам.
Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное (с)
Чтобы что-то списать, нужно сначала принять на учет. Как было получено и на какие счета принято к учету имущество? По какому поводу списывается (продажа, обмен, поломка)?
![Фотография](https://vse.kz/uploads/av-87850.jpg?_r=0)
бухгалтериявсе оней
#2821
Отправлено 11.04.2013, 11:47:43
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
#2822
Отправлено 11.04.2013, 12:43:19
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
Был получен диспенсер для воды и оприходован был как товар.
Тогда еще один вопрос - каким образом поставщик отразил в своей с-ф реализацию этого диспенсера? Там стоит цена? Или цена 0, либо указано, что на безвозмездной основе?
Если безвозмездно, то приходуете себе в доход по примерным рыночным ценам, проводки
2410-3310
3310-6220
Считаю, что учитывать на счете "Товары" неправильно. Это ОС, тем более если Вы берете на вычеты саму воду.
Если воду на вычеты не берете, то и диспенсер можете учитывать на забалансовых счетах.
#2824
Отправлено 11.04.2013, 14:20:28
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
#2825
Отправлено 11.04.2013, 14:48:40
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
Конечно нужно сдавать отчеты и платить НДС. Налоговые отчеты 320.00 328.00(заявление на ввоз). Потом в 4 экземплярах сдаете заявления на ввоз в НУ и через 10 дней, если все нормально забираете 3 экз-ра заявления. 1 оставляете у себя, а 2 отправляете россиянам. И в статистику обязательно 1-ТС до 3 числа месяца следующего за месяцем получения товара. Ну и НДС нужно будет оплатить.Добрый день, сталкиваюсь в первый раз с покупками товара из России, наш менеджер заказала 1000 штук ароматизаторов, цены в рублях, документы соответственно тоже в рублях, какие мои действия конвертирую тенге в рубли и отправляю поставщику, а дальше... какие-то налоги или отчеты нужно будет сдавать? Как правильно принять документы к учету? Очень жду Вашей помощи.
#2828
Отправлено 11.04.2013, 15:04:56
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
Конечно нужно сдавать отчеты и платить НДС. Налоговые отчеты 320.00 328.00(заявление на ввоз). Потом в 4 экземплярах сдаете заявления на ввоз в НУ и через 10 дней, если все нормально забираете 3 экз-ра заявления. 1 оставляете у себя, а 2 отправляете россиянам. И в статистику обязательно 1-ТС до 3 числа месяца следующего за месяцем получения товара. Ну и НДС нужно будет оплатить.
Добрый день, сталкиваюсь в первый раз с покупками товара из России, наш менеджер заказала 1000 штук ароматизаторов, цены в рублях, документы соответственно тоже в рублях, какие мои действия конвертирую тенге в рубли и отправляю поставщику, а дальше... какие-то налоги или отчеты нужно будет сдавать? Как правильно принять документы к учету? Очень жду Вашей помощи.
Спасибо, еще один вопрос если согласно Договора НДС 0%, мы какой должны оплатить НДС?
#2829
Отправлено 11.04.2013, 15:17:19
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
Если за год ничего не изменилось, тоДобрый день, сталкиваюсь в первый раз с покупками товара из России, наш менеджер заказала 1000 штук ароматизаторов, цены в рублях, документы соответственно тоже в рублях, какие мои действия конвертирую тенге в рубли и отправляю поставщику, а дальше... какие-то налоги или отчеты нужно будет сдавать? Как правильно принять документы к учету? Очень жду Вашей помощи.
В статистику до 3 числа отчет 1-ТС
В налоговую:
1) Заявление о ввозе 328 форма (можно выгрузить из 1С и загрузить в кабинете налогоплательщика)
но чтобы не было ни одной ошибки:
если нет контракта, вписать счет-фактуру и накладную
коды ТНВЭД должны быть без ошибок
если нет с/ф (если не стоит на учёте по НДС) вписать вместо номера "без с/ф" и дату накладной
КПП смотреть в платежке
Отправить в НК электронно и распечатать уведомление, в котором нет ссылок на ошибки (иначе придется отзывать и отправлять новое)
2) Декларацию 320 с заполнением приложений 2 и 13, если без заморочек. распечатываем уведомление.
3) До 20 числа следующего месяца в налоговую лично приносим в отдел косвенных налогов
* квитанцию об оплате (12%) не зависимо от того, стоит ли поставщик на учете по НДС
* Заявление 328 в четырех экземплярах из КН с росписями и печатями
* Уведомление по заявлению
* Декларация 320 с росписями и печатями
* Уведомление по декларации
* если есть: договор или контракт
* если есть: копия с/ф о транспортировке (иметь договор)
* если нет с/ф о транспортировке, тогда в произвольной форме отчет о затратах с копиями чеков на ГСМ и др (самовывоз)
* талон о прохождении пограничного контроля (или его копия). Если его нет, то заявление, что был утерян водителем с указанием даты пересечения границы
* копии заявлений на перевод валюты (печать и слова "копия верна")
* копии товарных накладных и, если есть, счетов-фактур (печать и слова "копия верна")
#2831
Отправлено 11.04.2013, 15:58:55
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
Что Вы имеете в виду под " по новому считаются"?Кто-нибудь в курсе, с какого месяца социальные отчисления по-новому считаются? Одни говорят с марта, другие - с февраля, третьи - с января.... А четвертые говорят, если неправильно посчитаешь, то занизишь налоги, потом пени а то и до штрафа может дойти.
#2832
Отправлено 11.04.2013, 16:04:10
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
«В случае если общая сумма начисленных доходов работнику за календарный месяц менее минимального размера заработной платы, установленного законом о республиканском бюджете, то объект исчисления социальных отчислений определяется исходя из минимального размера заработной платы.»;
В соседней ветке ответили, что с февраля....
#2836
Отправлено 11.04.2013, 18:11:04
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
Спасибо ). Еще вопросы по 200 ((. Пункт 7. Категория налогоплательщика, если мы просто ТОО на ОУР, один учредитель, договоров доверит.управления нет, то я не ставлю крестик?? Строки 200.00.004 I-III - там просто соц.налог начисленный указываем???, меня просто смущает из правил заполнения "строки предназначены для отражения суммы соц.налога, подлежащего уплате в бюджет... и уменьшенного на сумму соц.отчисл., исчисленных в соответствии с законом об обязат.соц.страховании " Строки - 200.00.007 - в них просто отражаем Соц.отчисления?В строках 200.01.012 и 200.01.013 указываете зар.плату за минусом пенс.взносов. В эти строки не включаете доходы работников необлагаемых соц.налогом и со.отч., например компенсации при увольнении. "Выплачено доходов" должно соответствовать данным БУ.
#2837
Отправлено 12.04.2013, 10:25:44
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
Еще вопросы по 200 ((. Пункт 7. Категория налогоплательщика, если мы просто ТОО на ОУР, один учредитель, договоров доверит.управления нет, то я не ставлю крестик?? Строки 200.00.004 I-III - там просто соц.налог начисленный указываем???, меня просто смущает из правил заполнения "строки предназначены для отражения суммы соц.налога, подлежащего уплате в бюджет... и уменьшенного на сумму соц.отчисл., исчисленных в соответствии с законом об обязат.соц.страховании " Строки - 200.00.007 - в них просто отражаем Соц.отчисления?
В п.7 ничего не указываете. В строках 200.00.04 I-III указываете соц.налог к уплате. Все верно указано в правилах, ведь соц.налог уменьшается на сумму соц.отч. по формуле = (оклад - пенс.взносы)*11%-соц.отч.
#2839
Отправлено 12.04.2013, 12:17:37
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
Если за год ничего не изменилось, то
Добрый день, сталкиваюсь в первый раз с покупками товара из России, наш менеджер заказала 1000 штук ароматизаторов, цены в рублях, документы соответственно тоже в рублях, какие мои действия конвертирую тенге в рубли и отправляю поставщику, а дальше... какие-то налоги или отчеты нужно будет сдавать? Как правильно принять документы к учету? Очень жду Вашей помощи.
В статистику до 3 числа отчет 1-ТС
В налоговую:
1) Заявление о ввозе 328 форма (можно выгрузить из 1С и загрузить в кабинете налогоплательщика)
но чтобы не было ни одной ошибки:
если нет контракта, вписать счет-фактуру и накладную
коды ТНВЭД должны быть без ошибок
если нет с/ф (если не стоит на учёте по НДС) вписать вместо номера "без с/ф" и дату накладной
КПП смотреть в платежке
Отправить в НК электронно и распечатать уведомление, в котором нет ссылок на ошибки (иначе придется отзывать и отправлять новое)
2) Декларацию 320 с заполнением приложений 2 и 13, если без заморочек. распечатываем уведомление.
3) До 20 числа следующего месяца в налоговую лично приносим в отдел косвенных налогов
* квитанцию об оплате (12%) не зависимо от того, стоит ли поставщик на учете по НДС
* Заявление 328 в четырех экземплярах из КН с росписями и печатями
* Уведомление по заявлению
* Декларация 320 с росписями и печатями
* Уведомление по декларации
* если есть: договор или контракт
* если есть: копия с/ф о транспортировке (иметь договор)
* если нет с/ф о транспортировке, тогда в произвольной форме отчет о затратах с копиями чеков на ГСМ и др (самовывоз)
* талон о прохождении пограничного контроля (или его копия). Если его нет, то заявление, что был утерян водителем с указанием даты пересечения границы
* копии заявлений на перевод валюты (печать и слова "копия верна")
* копии товарных накладных и, если есть, счетов-фактур (печать и слова "копия верна")
Огромное спасибо!
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
пользователей: 0, неизвестных прохожих: 0, скрытых пользователей: 0