Перейти к содержимому

Фотография

бухгалтериявсе оней


  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 5001

#2821
LekaLeka

LekaLeka
  • Свой человек
  • 514 сообщений

Подскажите пожалуйста. Как списать безвозмездно полученное имущества. Какими проводками и по каким счетам.


Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное (с)
Чтобы что-то списать, нужно сначала принять на учет. Как было получено и на какие счета принято к учету имущество? По какому поводу списывается (продажа, обмен, поломка)?

Был получен диспенсер для воды и оприходован был как товар.
  • 0

#2822
kumomoto

kumomoto
  • Свой человек
  • 989 сообщений

Был получен диспенсер для воды и оприходован был как товар.


Тогда еще один вопрос - каким образом поставщик отразил в своей с-ф реализацию этого диспенсера? Там стоит цена? Или цена 0, либо указано, что на безвозмездной основе?
Если безвозмездно, то приходуете себе в доход по примерным рыночным ценам, проводки
2410-3310
3310-6220
Считаю, что учитывать на счете "Товары" неправильно. Это ОС, тем более если Вы берете на вычеты саму воду.
Если воду на вычеты не берете, то и диспенсер можете учитывать на забалансовых счетах.
  • 0

#2823
LekaLeka

LekaLeka
  • Свой человек
  • 514 сообщений

Это ОС, тем более если Вы берете на вычеты саму воду.
Если воду на вычеты не берете

В с/ф поставщика стоит цена и указано, что реализация безвоздмездна.

Если ставить как ОС- начисление амортизации нужно или нет?
  • 0

#2824
YOU_BUSINESS_OWER

YOU_BUSINESS_OWER
  • Постоялец
  • 343 сообщений
Добрый день, сталкиваюсь в первый раз с покупками товара из России, наш менеджер заказала 1000 штук ароматизаторов, цены в рублях, документы соответственно тоже в рублях, какие мои действия конвертирую тенге в рубли и отправляю поставщику, а дальше... какие-то налоги или отчеты нужно будет сдавать? Как правильно принять документы к учету? Очень жду Вашей помощи.
  • 0

#2825
LekaLeka

LekaLeka
  • Свой человек
  • 514 сообщений

Добрый день, сталкиваюсь в первый раз с покупками товара из России, наш менеджер заказала 1000 штук ароматизаторов, цены в рублях, документы соответственно тоже в рублях, какие мои действия конвертирую тенге в рубли и отправляю поставщику, а дальше... какие-то налоги или отчеты нужно будет сдавать? Как правильно принять документы к учету? Очень жду Вашей помощи.

Конечно нужно сдавать отчеты и платить НДС. Налоговые отчеты 320.00 328.00(заявление на ввоз). Потом в 4 экземплярах сдаете заявления на ввоз в НУ и через 10 дней, если все нормально забираете 3 экз-ра заявления. 1 оставляете у себя, а 2 отправляете россиянам. И в статистику обязательно 1-ТС до 3 числа месяца следующего за месяцем получения товара. Ну и НДС нужно будет оплатить.
  • 0

#2826
kumomoto

kumomoto
  • Свой человек
  • 989 сообщений

Если ставить как ОС- начисление амортизации нужно или нет?

Да, амортизация необходима. Поставьте минимальный срок для расчета амортизации, например, 18 месяцев.
  • 0

#2827
LekaLeka

LekaLeka
  • Свой человек
  • 514 сообщений

Если ставить как ОС- начисление амортизации нужно или нет?

Да, амортизация необходима. Поставьте минимальный срок для расчета амортизации, например, 18 месяцев.

Спасибо большое!
  • 0

#2828
YOU_BUSINESS_OWER

YOU_BUSINESS_OWER
  • Постоялец
  • 343 сообщений


Добрый день, сталкиваюсь в первый раз с покупками товара из России, наш менеджер заказала 1000 штук ароматизаторов, цены в рублях, документы соответственно тоже в рублях, какие мои действия конвертирую тенге в рубли и отправляю поставщику, а дальше... какие-то налоги или отчеты нужно будет сдавать? Как правильно принять документы к учету? Очень жду Вашей помощи.

Конечно нужно сдавать отчеты и платить НДС. Налоговые отчеты 320.00 328.00(заявление на ввоз). Потом в 4 экземплярах сдаете заявления на ввоз в НУ и через 10 дней, если все нормально забираете 3 экз-ра заявления. 1 оставляете у себя, а 2 отправляете россиянам. И в статистику обязательно 1-ТС до 3 числа месяца следующего за месяцем получения товара. Ну и НДС нужно будет оплатить.


Спасибо, еще один вопрос если согласно Договора НДС 0%, мы какой должны оплатить НДС?
  • 0

#2829
ааа8

ааа8
  • Свой человек
  • 718 сообщений

Добрый день, сталкиваюсь в первый раз с покупками товара из России, наш менеджер заказала 1000 штук ароматизаторов, цены в рублях, документы соответственно тоже в рублях, какие мои действия конвертирую тенге в рубли и отправляю поставщику, а дальше... какие-то налоги или отчеты нужно будет сдавать? Как правильно принять документы к учету? Очень жду Вашей помощи.

Если за год ничего не изменилось, то
В статистику до 3 числа отчет 1-ТС
В налоговую:
1) Заявление о ввозе 328 форма (можно выгрузить из 1С и загрузить в кабинете налогоплательщика)
но чтобы не было ни одной ошибки:
если нет контракта, вписать счет-фактуру и накладную
коды ТНВЭД должны быть без ошибок
если нет с/ф (если не стоит на учёте по НДС) вписать вместо номера "без с/ф" и дату накладной
КПП смотреть в платежке
Отправить в НК электронно и распечатать уведомление, в котором нет ссылок на ошибки (иначе придется отзывать и отправлять новое)
2) Декларацию 320 с заполнением приложений 2 и 13, если без заморочек. распечатываем уведомление.
3) До 20 числа следующего месяца в налоговую лично приносим в отдел косвенных налогов
* квитанцию об оплате (12%) не зависимо от того, стоит ли поставщик на учете по НДС
* Заявление 328 в четырех экземплярах из КН с росписями и печатями
* Уведомление по заявлению
* Декларация 320 с росписями и печатями
* Уведомление по декларации
* если есть: договор или контракт
* если есть: копия с/ф о транспортировке (иметь договор)
* если нет с/ф о транспортировке, тогда в произвольной форме отчет о затратах с копиями чеков на ГСМ и др (самовывоз)
* талон о прохождении пограничного контроля (или его копия). Если его нет, то заявление, что был утерян водителем с указанием даты пересечения границы
* копии заявлений на перевод валюты (печать и слова "копия верна")
* копии товарных накладных и, если есть, счетов-фактур (печать и слова "копия верна")
  • 2

#2830
ааа8

ааа8
  • Свой человек
  • 718 сообщений
Кто-нибудь в курсе, с какого месяца социальные отчисления по-новому считаются? Одни говорят с марта, другие - с февраля, третьи - с января.... А четвертые говорят, если неправильно посчитаешь, то занизишь налоги, потом пени а то и до штрафа может дойти.
  • 0

#2831
LekaLeka

LekaLeka
  • Свой человек
  • 514 сообщений

Кто-нибудь в курсе, с какого месяца социальные отчисления по-новому считаются? Одни говорят с марта, другие - с февраля, третьи - с января.... А четвертые говорят, если неправильно посчитаешь, то занизишь налоги, потом пени а то и до штрафа может дойти.

Что Вы имеете в виду под " по новому считаются"?
  • 0

#2832
ааа8

ааа8
  • Свой человек
  • 718 сообщений
Закон Республики Казахстан от 4 февраля 2013 года № 75-V
«В случае если общая сумма начисленных доходов работнику за календарный месяц менее минимального размера заработной платы, установленного законом о республиканском бюджете, то объект исчисления социальных отчислений определяется исходя из минимального размера заработной платы.»;
В соседней ветке ответили, что с февраля....
  • 0

#2833
LekaLeka

LekaLeka
  • Свой человек
  • 514 сообщений
Кто уже заполнял 200.00 за 1 кв 2013 г... 1-е приложение обязательно всеми заполняется?
  • 0

#2834
Leddi

Leddi
  • Свой человек
  • 675 сообщений

Кто уже заполнял 200.00 за 1 кв 2013 г... 1-е приложение обязательно всеми заполняется?

я заполнила. в нк сказали обязательно.
  • 0

#2835
LekaLeka

LekaLeka
  • Свой человек
  • 514 сообщений


Кто уже заполнял 200.00 за 1 кв 2013 г... 1-е приложение обязательно всеми заполняется?

я заполнила. в нк сказали обязательно.

спасибо! я тоже заполнила))
  • 0

#2836
Niyara

Niyara
  • В доску свой
  • 1 281 сообщений

В строках 200.01.012 и 200.01.013 указываете зар.плату за минусом пенс.взносов. В эти строки не включаете доходы работников необлагаемых соц.налогом и со.отч., например компенсации при увольнении. "Выплачено доходов" должно соответствовать данным БУ.

Спасибо ). Еще вопросы по 200 ((. Пункт 7. Категория налогоплательщика, если мы просто ТОО на ОУР, один учредитель, договоров доверит.управления нет, то я не ставлю крестик?? Строки 200.00.004 I-III - там просто соц.налог начисленный указываем???, меня просто смущает из правил заполнения "строки предназначены для отражения суммы соц.налога, подлежащего уплате в бюджет... и уменьшенного на сумму соц.отчисл., исчисленных в соответствии с законом об обязат.соц.страховании " Строки - 200.00.007 - в них просто отражаем Соц.отчисления?
  • 0

#2837
kumomoto

kumomoto
  • Свой человек
  • 989 сообщений

Еще вопросы по 200 ((. Пункт 7. Категория налогоплательщика, если мы просто ТОО на ОУР, один учредитель, договоров доверит.управления нет, то я не ставлю крестик?? Строки 200.00.004 I-III - там просто соц.налог начисленный указываем???, меня просто смущает из правил заполнения "строки предназначены для отражения суммы соц.налога, подлежащего уплате в бюджет... и уменьшенного на сумму соц.отчисл., исчисленных в соответствии с законом об обязат.соц.страховании " Строки - 200.00.007 - в них просто отражаем Соц.отчисления?


В п.7 ничего не указываете. В строках 200.00.04 I-III указываете соц.налог к уплате. Все верно указано в правилах, ведь соц.налог уменьшается на сумму соц.отч. по формуле = (оклад - пенс.взносы)*11%-соц.отч.
  • 1

#2838
Саида20

Саида20
  • В доску свой
  • 1 139 сообщений
Где можно скачать новую форму 911.00 , ПП РК от 30.11.2012 №1518, на сайте salyk.kz нет.
  • 0

#2839
YOU_BUSINESS_OWER

YOU_BUSINESS_OWER
  • Постоялец
  • 343 сообщений


Добрый день, сталкиваюсь в первый раз с покупками товара из России, наш менеджер заказала 1000 штук ароматизаторов, цены в рублях, документы соответственно тоже в рублях, какие мои действия конвертирую тенге в рубли и отправляю поставщику, а дальше... какие-то налоги или отчеты нужно будет сдавать? Как правильно принять документы к учету? Очень жду Вашей помощи.

Если за год ничего не изменилось, то
В статистику до 3 числа отчет 1-ТС
В налоговую:
1) Заявление о ввозе 328 форма (можно выгрузить из 1С и загрузить в кабинете налогоплательщика)
но чтобы не было ни одной ошибки:
если нет контракта, вписать счет-фактуру и накладную
коды ТНВЭД должны быть без ошибок
если нет с/ф (если не стоит на учёте по НДС) вписать вместо номера "без с/ф" и дату накладной
КПП смотреть в платежке
Отправить в НК электронно и распечатать уведомление, в котором нет ссылок на ошибки (иначе придется отзывать и отправлять новое)
2) Декларацию 320 с заполнением приложений 2 и 13, если без заморочек. распечатываем уведомление.
3) До 20 числа следующего месяца в налоговую лично приносим в отдел косвенных налогов
* квитанцию об оплате (12%) не зависимо от того, стоит ли поставщик на учете по НДС
* Заявление 328 в четырех экземплярах из КН с росписями и печатями
* Уведомление по заявлению
* Декларация 320 с росписями и печатями
* Уведомление по декларации
* если есть: договор или контракт
* если есть: копия с/ф о транспортировке (иметь договор)
* если нет с/ф о транспортировке, тогда в произвольной форме отчет о затратах с копиями чеков на ГСМ и др (самовывоз)
* талон о прохождении пограничного контроля (или его копия). Если его нет, то заявление, что был утерян водителем с указанием даты пересечения границы
* копии заявлений на перевод валюты (печать и слова "копия верна")
* копии товарных накладных и, если есть, счетов-фактур (печать и слова "копия верна")


Огромное спасибо!
  • 0

#2840
LekaLeka

LekaLeka
  • Свой человек
  • 514 сообщений

там просто соц.налог начисленный указываем???,

Соц. налог подлежащий к уплате в 1,2,3 кв. Т.Е. я так понимаю что то что начислено в 4 кв подлежит к уплате в 1 кв.То что начислено в 1 подлежит уплате во 2 кв и т.д.
  • 0


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

пользователей: 0, неизвестных прохожих: 0, скрытых пользователей: 0

Размещение рекламы на сайте     Предложения о сотрудничестве     Служба поддержки пользователей

© 2011-2022 vse.kz. При любом использовании материалов Форума ссылка на vse.kz обязательна.