Перейти к содержимому

Фотография

бухгалтериявсе оней


  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 5001

#4361
Zhanna4

Zhanna4
  • Постоялец
  • 391 сообщений

Вопрос, как можно восстановить учет? Если все чеки, счета и т.д. ранее были переданы бухгалтеру. И как можно восстановить базу 1С? Может она тоже куда-то сдается?

 

Нет база 1 С никуда не сдается. Обратитесь к бухгалтеру, ему незачем эти документы. Видимо Вы ему просто не платили. Или по новой придется акты сверок просить у Поставщиков и заказчиков и по новой восстанавливать


  • 0

#4362
Makshaikin

Makshaikin
  • В доску свой
  • 1 787 сообщений

 

Вопрос, как можно восстановить учет? Если все чеки, счета и т.д. ранее были переданы бухгалтеру. И как можно восстановить базу 1С? Может она тоже куда-то сдается?

 

Нет база 1 С никуда не сдается. Обратитесь к бухгалтеру, ему незачем эти документы. Видимо Вы ему просто не платили. Или по новой придется акты сверок просить у Поставщиков и заказчиков и по новой восстанавливать

 

Так проблема в том, что мы не можем найти сейчас ни бухгалтера ни директора этой бухгалтерской фирмы. Вторую неделю все контакты отключены. 4 года работали хорошо и платили всегда исправно. А тут пропали.


  • 0

#4363
Zhanna4

Zhanna4
  • Постоялец
  • 391 сообщений

Очень странно. Хотя бы договор есть? или электронный адрес. Напишите. Или по БИН вытащите справку с е-гов и по месту регистрации надо проехать


  • 0

#4364
Allergia

Allergia
  • В доску свой
  • 1 079 сообщений

Добрый день. Опять вопрос по посадочному талону. Знаю, что обсуждалось, и все таки- есть вопросы.

1. У нас не командировка, а приглашение ИРС в РК. Сотрудник прилетел по приглашению. Миграционная карта и регистрация все сделано вовремя.

2. ТОО оплачивает ему билет( директор своей картой, т.к. оплачивали напрямую в международную авиакомпанию, авиакомпания не из  KZ )

3. Электронный билет и посадочный талон имеется.

4. Нужен ли приказ, если да то о чем? Пригласить Ф.И.О, оплатить ему расходы по перелету? Так?

 

Спасибо.


Сообщение отредактировал Allergia: 25.07.2014, 13:35:38

  • 0

#4365
Classika

Classika
  • В доску свой
  • 3 075 сообщений

А разве вы не делаете приказ о приеме на работу? И потом, в ТД у вас обговаривается за чей счет этот банкет, т.е. доставка сотрудника к месту работы? 


  • 0

#4366
Allergia

Allergia
  • В доску свой
  • 1 079 сообщений

А разве вы не делаете приказ о приеме на работу? И потом, в ТД у вас обговаривается за чей счет этот банкет, т.е. доставка сотрудника к месту работы? 

ТД Сделали, указали, что по приглашению, на основании разрешения ИРС, доставка за счет ТОО.

Меня интересуют проводки.

 

Спасибо


  • 0

#4367
YOU_BUSINESS_OWER

YOU_BUSINESS_OWER
  • Постоялец
  • 343 сообщений

Коллеги, добрый день. Такой вопрос, поставщик при выписке счета-фактуры указал в строке поставщик головной офис, расчетный счет и бин соответственно головного офиса, мы делаем оплату и через три дня получаем возврат, позвонили поставщику говорят, мы в строке грузоотправитель написали бин филиала который готовил документы, платите на него. Первый вопрос верны ли их действия при выписке счета-фактуры? второй вопрос при отнесении в зачет чей бин указывать и от кого делать проводки в 1с, от головного или от филиала? Заранее спасибо за помощь. P.S. счет они не выставляли.


  • 0

#4368
progressive_ala

progressive_ala
  • Частый гость
  • 55 сообщений

Здравствуйте.

У меня вопрос по продаже автомашины, АО реализует автомашину физ.лицу.

Правильно ли документально оформлена сделка по купле-продаже, список документов:

1) счет-фактура;

2) накладная на отпуск ФА;

3) акт на списание;

4) Договор;

5) Акт приема-передачи в произвольной форме идет приложением к Договору;

6) ПКО

Обязательно ли подписывать акт приема-передачи ФА, общеустановленной формы Минфина?

Если да, то там нужно заполнять первоначальную ст-ть, накопленный износ, т.е инф ктр необязательно знать покупателю.

Полностью ли вы заполняете данную форму или какие-то графы оставляете незаполненными, одним словом, как это у вас происходит на практике?

Заранее спасибо.


Сообщение отредактировал progressive_ala: 30.07.2014, 23:23:54

  • 0

#4369
Kate

Kate

    Сказочница

  • В доску свой
  • 3 302 сообщений

Здравствуйте.
У меня вопрос по продаже автомашины, АО реализует автомашину физ.лицу.
Правильно ли документально оформлена сделка по купле-продаже, список документов:
1) счет-фактура;
2) накладная на отпуск ФА;
3) акт на списание;
4) Договор;
5) Акт приема-передачи в произвольной форме идет приложением к Договору;
6) ПКО
Обязательно ли подписывать акт приема-передачи ФА, общеустановленной формы Минфина?
Если да, то там нужно заполнять первоначальную ст-ть, накопленный износ, т.е инф ктр необязательно знать покупателю.
Полностью ли вы заполняете данную форму или какие-то графы оставляете незаполненными, одним словом, как это у вас происходит на практике?
Заранее спасибо.

Акт приема-передачи ДА формируется в 1С, где все графы автоматически заполняются.
Для чего вы делаете акт на списание? у вас и так актив с баланса выбыл (при реализации), как вы его по второму кругу хотите списать?
Реализация авто оформляется в 1С через "Передача ОС" и эта операция не оформляется док-том "накладная на отпуск"

Так же обратите внимание, на правильность заполнения сч/ф, а именно исчисление налогооблагаемого оборота.


  • 0

#4370
kumomoto

kumomoto
  • Свой человек
  • 989 сообщений

Коллеги, добрый день. Такой вопрос, поставщик при выписке счета-фактуры указал в строке поставщик головной офис, расчетный счет и бин соответственно головного офиса, мы делаем оплату и через три дня получаем возврат, позвонили поставщику говорят, мы в строке грузоотправитель написали бин филиала который готовил документы, платите на него. Первый вопрос верны ли их действия при выписке счета-фактуры? второй вопрос при отнесении в зачет чей бин указывать и от кого делать проводки в 1с, от головного или от филиала? Заранее спасибо за помощь. P.S. счет они не выставляли.

 

Действия верны, в ресстре с-ф указываете БИН головной организации. В 1С при заполнении контрагента во вкладке Общие есть строка Головной контрагент, там отражаете "голову".


  • 0

#4371
kumomoto

kumomoto
  • Свой человек
  • 989 сообщений

Здравствуйте. У меня вопрос по продаже автомашины, АО реализует автомашину физ.лицу. Правильно ли документально оформлена сделка по купле-продаже, список документов: 1) счет-фактура; 2) накладная на отпуск ФА; 3) акт на списание; 4) Договор; 5) Акт приема-передачи в произвольной форме идет приложением к Договору; 6) ПКО Обязательно ли подписывать акт приема-передачи ФА, общеустановленной формы Минфина? Если да, то там нужно заполнять первоначальную ст-ть, накопленный износ, т.е инф ктр необязательно знать покупателю. Полностью ли вы заполняете данную форму или какие-то графы оставляете незаполненными, одним словом, как это у вас происходит на практике? Заранее спасибо.

 

1 - да

2 - нет такой накладной

3 - возможно, если данный акт заполняется МОЛ по внутреннему документообороту

4 - да

5 - не в произвольной форме, а по установленной форме ДА-1

6 - да, плюс фискальный чек.

 

Форму ДА-1 заполнять Вы обязаны, более того в ГАИ Вы не снимите с учета без этого документа.

Для снятия с учета в ГАИ необходимо:

1 - Решение учредителей (акционеров) о продаже автомобиля

2 - Приказ о продаже автомобиля

3 - Доверенность на снятие с учета

4 - Копии формы ДА-1, с-ф, квитанции к ПКО и фискального чека

5 - Договор

6 - Копии учредительных документов (раньше требовали нотариально заверять, сейчас не знаю) 


  • 0

#4372
progressive_ala

progressive_ala
  • Частый гость
  • 55 сообщений

Кate и Kumomoto, большое спасибо за комментарии.

 

Еще 1 вопрос по транспорту: при передаче автомашины от одного МОЛа к другому, при заполнении ДА-4, где вы раскрываете инф о состоянии автомашины? В примечании описываете состояние машины либо существует определенная форма для передачи автотранспорта (где, возможно,  должно быть отражено тех состояние и комиссия, при ктр должна происходить передача ФА)? Заранее спасибо.


  • 0

#4373
Elenor

Elenor
  • Завсегдатай
  • 223 сообщений

Добрый день коллеги! Подскажите кто связывался с экспортом в Россию, как происходит весь этот процесс. Мы отправляем товар в Россию, выставляем счет фактуру без НДС, правильно? Они при получении товара отчитываются в налоговую за этот товар, сами вычисляют и оплачивают этот НДС, нам высылают 2 экземпляра заявления, вроде так? И как мне у себя этот НДС проводить??? 

 И еще, как происходит оплата, если например в договоре указан доллар США, тогда мы им должны выставить счет фактуру в долларах, а у себя я как буду проводить и в 300 отражать? По курсу к тенге на дату выписки счет фактуры??????????? И нам тогда нужно будет открывать валютный счет. И если они будут оплачивать в рублях, какая схема??? и нужно ли будет отчитываться в нацбанк по совершенной операции :confused:  :confused:  :faceoff:  :faceoff:  :faceoff:


Сообщение отредактировал Elenor: 01.08.2014, 16:35:19

  • 0

#4374
Zhanna4

Zhanna4
  • Постоялец
  • 391 сообщений

 И еще, как происходит оплата, если например в договоре указан доллар США, И нам тогда нужно будет открывать валютный счет. И если они будут оплачивать в рублях, какая схема??? и нужно ли будет отчитываться в нацбанк по совершенной операции :confused:  :confused:  :faceoff:  :faceoff:  :faceoff:

Верно валютный счет открываете, поскольку выручку то получить надо. Про нацбанк: лучше им позвонить и спросить, они будут спрашивать период (сколько месяцев) между датой экспорта и получения денег. 


  • 0

#4375
Тата-зима

Тата-зима
  • Гость
  • 44 сообщений
Добрый вечер, подскажите пожалуйста правильно ли я расчитываю:
ТОО на упрощенке, 1 наемный работник
КПН = 1/2 от 3% дохода КБК 101101
ОПВ с работника = зп*10%
ИНП с работника = зп-опв (вычета нету) КБК 101201
СО с работника = (зп-опв)*5%
СН = (1/2 от 3% дохода) - СО работника КБК 103101

Нужно ли расчитывать СН с работника 11% от зп (что-то запуталась Ип и ТОО)
Налоговый период полугодие, КПН и СН расчитываю за шесть месяцев, остальные налоги и обяз взносы по месяцам потом складываю

Все ли верно я расчитываю. может что-то упустила? и где можно прочесть про налоги ТОО на упрощенке подскажите !!!!!
Спасибо заранее!!!!!
  • 0

#4376
tat20372624

tat20372624
  • Постоялец
  • 491 сообщений

ДУ!Помогите расчитать соц отчисления по упращенке ИП,доход за пол года 1876900 тг,месячная з\п 20000 тг?????.Спасибо кто откликнется огромное.


Сообщение отредактировал tat20372624: 03.08.2014, 09:55:08

  • 0

#4377
Тата-зима

Тата-зима
  • Гость
  • 44 сообщений
Добрый вечер, подскажите пожалуйста правильно ли я расчитываю, очень надо сроки поджимают:
ТОО на упрощенке, 1 наемный работник
КПН = 1/2 от 3% дохода КБК 101101
ОПВ с работника = зп*10%
ИНП с работника = зп-опв (вычета нету) КБК 101201
СО с работника = (зп-опв)*5%
СН = (1/2 от 3% дохода) - СО работника КБК 103101

Нужно ли расчитывать СН с работника 11% от зп (что-то запуталась Ип и ТОО)
Налоговый период полугодие, КПН и СН расчитываю за шесть месяцев, остальные налоги и обяз взносы по месяцам потом складываю

Все ли верно я расчитываю. может что-то упустила? и где можно прочесть про налоги ТОО на упрощенке подскажите !!!!!
Спасибо заранее!!!!!
  • 0

#4378
Abrek

Abrek
  • Постоялец
  • 334 сообщений
Соцналог за сотрудника не считаете
  • 0

#4379
Юля уже Мама

Юля уже Мама
  • Завсегдатай
  • 162 сообщений

Добрый вечер, подскажите пожалуйста правильно ли я расчитываю, очень надо сроки поджимают:
ТОО на упрощенке, 1 наемный работник
КПН = 1/2 от 3% дохода КБК 101101
ОПВ с работника = зп*10%
ИНП с работника = зп-опв (вычета нету) КБК 101201
СО с работника = (зп-опв)*5%
СН = (1/2 от 3% дохода) - СО работника КБК 103101

Нужно ли расчитывать СН с работника 11% от зп (что-то запуталась Ип и ТОО)
Налоговый период полугодие, КПН и СН расчитываю за шесть месяцев, остальные налоги и обяз взносы по месяцам потом складываю

Все ли верно я расчитываю. может что-то упустила? и где можно прочесть про налоги ТОО на упрощенке подскажите !!!!!
Спасибо заранее!!!!!

 

Все верно, СН будет общий 1/2 от 3%. КПН и СН за пол года, ОПВ и СО по месяцам.


  • 0

#4380
Юля уже Мама

Юля уже Мама
  • Завсегдатай
  • 162 сообщений

ДУ!Помогите расчитать соц отчисления по упращенке ИП,доход за пол года 1876900 тг,месячная з\п 20000 тг?????.Спасибо кто откликнется огромное.

 

СО расчитываете с дохода каждого месяца. Доход месяца умножаете на 5%. Если доход в месяц меньше 1МЗП, то рассчитываете исходя из 1МЗП (1МЗП*%); если доход в месяц превышает 10 МЗП, то рассчитываете от 10МЗП (10МЗП*5%). 


  • 0


Количество пользователей, читающих эту тему: 1

пользователей: 0, неизвестных прохожих: 1, скрытых пользователей: 0

Размещение рекламы на сайте     Предложения о сотрудничестве     Служба поддержки пользователей

© 2011-2022 vse.kz. При любом использовании материалов Форума ссылка на vse.kz обязательна.