Оплатите задолженность и пени.Спасибо, а в каком размере пеня?
Попробуйте тут расчитать: http://www.salyk.kz/...x/pages/rp.aspx
Сообщение отредактировал YOU_BUSINESS_OWER: 17.04.2014, 17:43:04
Оплатите задолженность и пени.Спасибо, а в каком размере пеня?
Попробуйте тут расчитать: http://www.salyk.kz/...x/pages/rp.aspx
Сообщение отредактировал YOU_BUSINESS_OWER: 17.04.2014, 17:43:04
Добрый вечер, никак не могу сообразить, установили кассу, затра начинаем пробивать, то как пробивать вроде ясно, а вот как деньги которые учитываются в кассовой книги, передавать в основную кассу организации, какой чек пробивать (или действие совершать?) танец с бубном , чтобы после снятия Z отчета сумма в кассе и кассовой книге сходилась.
дд! подскажите как делать списание тмз в строит фирме в 1с 8-ке
в 8-ке наверху есть раздел, склад, списание ТМЗ, там много чего есть, изучите. (инвентаризация, списание, приказы).
Если у вас строительная фирма, то нужно издать приказ, провести инвентаризацию, вывести остатки ну и т.д.
Добрый вечер, никак не могу сообразить, установили кассу, затра начинаем пробивать, то как пробивать вроде ясно, а вот как деньги которые учитываются в кассовой книги, передавать в основную кассу организации, какой чек пробивать (или действие совершать?) танец с бубном , чтобы после снятия Z отчета сумма в кассе и кассовой книге сходилась.
В ККА есть такая функция - служебный приход и расход - так отражаются выдача и движение денег из кассы в кассу предприятия.
Добрый вечер, никак не могу сообразить, установили кассу, затра начинаем пробивать, то как пробивать вроде ясно, а вот как деньги которые учитываются в кассовой книги, передавать в основную кассу организации, какой чек пробивать (или действие совершать?) танец с бубном , чтобы после снятия Z отчета сумма в кассе и кассовой книге сходилась.
снимаете Z отчет если у Вас была продажа.подшиваете отдельно каждый раз при снятии этого отчета.по нему и заполняете книгу кассовую.заполняете строки/дата/на начало дня допустим у Вас = 0/поступлении за день/на конец дня(сумма общ сальдо с зэт отчета берется/сумма кассы на конец дня/сумма выручки сданная из кассы в конце дня/подпись.
Добрый вечер, никак не могу сообразить, установили кассу, затра начинаем пробивать, то как пробивать вроде ясно, а вот как деньги которые учитываются в кассовой книги, передавать в основную кассу организации, какой чек пробивать (или действие совершать?) танец с бубном , чтобы после снятия Z отчета сумма в кассе и кассовой книге сходилась.
снимаете Z отчет если у Вас была продажа.подшиваете отдельно каждый раз при снятии этого отчета.по нему и заполняете книгу кассовую.заполняете строки/дата/на начало дня допустим у Вас = 0/поступлении за день/на конец дня(сумма общ сальдо с зэт отчета берется/сумма кассы на конец дня/сумма выручки сданная из кассы в конце дня/подпись.
а если продажи не всегда бывают в офисе стоит кка,обязательно каждый день включать и снимать отчеты?или можно только в момент продажи включить...
Да да, я там все изучила. Сделала инвентаризацию, на основании чего делаю списание. Но 1 с выдает ошибку: в инвентаризации учетное количество превышает фактическое....что то такое .в 8-ке наверху есть раздел, склад, списание ТМЗ, там много чего есть, изучите. (инвентаризация, списание, приказы).дд! подскажите как делать списание тмз в строит фирме в 1с 8-ке
Если у вас строительная фирма, то нужно издать приказ, провести инвентаризацию, вывести остатки ну и т.д.
Добрый вечер, никак не могу сообразить, установили кассу, затра начинаем пробивать, то как пробивать вроде ясно, а вот как деньги которые учитываются в кассовой книги, передавать в основную кассу организации, какой чек пробивать (или действие совершать?) танец с бубном , чтобы после снятия Z отчета сумма в кассе и кассовой книге сходилась.
снимаете Z отчет если у Вас была продажа.подшиваете отдельно каждый раз при снятии этого отчета.по нему и заполняете книгу кассовую.заполняете строки/дата/на начало дня допустим у Вас = 0/поступлении за день/на конец дня(сумма общ сальдо с зэт отчета берется/сумма кассы на конец дня/сумма выручки сданная из кассы в конце дня/подпись.
а если продажи не всегда бывают в офисе стоит кка,обязательно каждый день включать и снимать отчеты?или можно только в момент продажи включить...
только в момент продажи.смысл каждый день снимать если сальдо на конец тот-же.
Подскажите пожалуйста.
Социальные отчисления не доплачивала с начала года по 100 тенге. Сейчас делаю платёж, назначение платежа "Доплата Обязательные социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования за январь,февраль,март 2014 г." нормально будет?
Период указала в программе с 1/01/14 по 31/03/14, в ведомости период просто выходит (03.2014), вручную может изменить 01,02,03. 2014?
И еще, пеню просто отдельным платежом делать? Что в назначении указать?
Сообщение отредактировал ms_smitt: 21.04.2014, 14:31:13
Подскажите пожалуйста.
Социальные отчисления не доплачивала с начала года по 100 тенге. Сейчас делаю платёж, назначение платежа "Доплата Обязательные социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования за январь,февраль,март 2014 г." нормально будет?
Период указала в программе с 1/01/14 по 31/03/14, в ведомости период просто выходит (03.2014), вручную может изменить 01,02,03. 2014?
И еще, пеню просто отдельным платежом делать? Что в назначении указать?
думаю будет правильнее за каждый месяц по отдельности сформировать платежное поручение.и за каждый месяц должен идти ведомость по отдельности.что на основании этих ведомостей формируете пл.поручение.
по-поводу пени пишите- пеня за январь 2014 год по соц отчислениям-.на пеню тоже нужно будет в 1с сделать ведомость.на основании ведомости формируете пл.поручение.
Подскажите пожалуйста.
Социальные отчисления не доплачивала с начала года по 100 тенге. Сейчас делаю платёж, назначение платежа "Доплата Обязательные социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования за январь,февраль,март 2014 г." нормально будет?
Период указала в программе с 1/01/14 по 31/03/14, в ведомости период просто выходит (03.2014), вручную может изменить 01,02,03. 2014?
И еще, пеню просто отдельным платежом делать? Что в назначении указатьнужны отдельные платежки по месяцам, за которые есть недоплата
ДД! Нужны отдельные платежки по месяцам, за которые есть недоплата. В назначении платежа так и пишите, за какой месяц. С реестрами сотрудников, по кому недоплачивали. Пеня тоже отдельно по месяцам и еще нужно поменять КНП на пеню.
КНП для всех налогов -911, а при перечислении пени - 912
КНП по пенс.отчислениям -010, пеня по пенсионке -019
КНП по соц.отчислениям -012, пеня по соц.отчисл - 017
Сообщение отредактировал nataliunv: 21.04.2014, 14:42:38
Добрый день. Раньше работала всегда в ТОО на ОУР, сейчас знакомые предложили работу в ТОО на УР, и больше всего интересует вопрос какие документы мы вправе требовать на базарах и рынках? У них там то обязывали ККМ, то разрешили без него работать, а все же какие бумажки они должны давать? Буду всем очень благодарна за советы.
пользователей: 0, неизвестных прохожих: 2, скрытых пользователей: 0
Размещение рекламы на сайте Предложения о сотрудничестве Служба поддержки пользователей
© 2011-2022 vse.kz. При любом использовании материалов Форума ссылка на vse.kz обязательна.