ДД, подскажите пожалуйста ответ на вопросы :
1. TОО не плательщик НДС, в ноябре превысит минимум для постановки на НДС. До 10 декабря подать должно будет заявление на постановку, с 01 января 2017 будет являться плательщиком НДС. Разницу между минимумом и получившимся в ноябре доходом нужно будет облагать НДС и в каком отчете ее отражать?
2. TОО не плательщик НДС до конца 2016 года получит два аванса, превышающие минимум для постановки на НДС, а акт вып.работ, превышающий этот минимум, подпишет в следующем году и остаток суммы по договору после подписания акта. В каком году возникнет обязательство по постановке на НДС в 2016 или в 2017.
Заранее спасибо за ответы.