Как бы это странно не звучало, но именно нереализованную положительную или отрицательную курсовую разницуПодскажите,пожалуйста!в отчете о прибылях и убытках, что отражать в строке нереализованная положительная (отрицательная) курсовая разница?
![Фотография](https://vse.kz/uploads/av-87850.jpg?_r=0)
бухгалтериявсе оней
#1882
Отправлено 22.02.2012, 14:44:55
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
Сделали сегодня сверку с одной компанией, у меня висело по ней 7000 тенге дебиторской задолженности. А у них на начало 2011 года по нулям. Оказыввается, у нас пропущены две счет-фактуры за 2009 год. и бухг.проводкой они остаток в 239 тенге они у себя на затраты, видимо, ставят, или еще куда, и тем самым закрывается со мной по нулям. Как правильно мне поступить сейчас? Можно ли у себя не показывать эти две несчастные сч/фактуры, а как-нибудь в этом году их провести, например, за счет чистого дохода или еще что-нибудь подобное? Годовые-то за 2009-2010 сданы уже, и не хотелось бы их еще раз переворачивать. А вообще не показывать, то сальдовка с этой компанией не идет. Что делать?
#1883
Отправлено 22.02.2012, 16:26:56
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
Сотрудника направлют в пункт А в Европу на три дня
Сотрудник хочет взять отпуск и после трех дней командировки вылететь из Пункта А в Пункт Б в другой стране в Европе, т.е. в Казахстан будет возвращаться из пункта Б. (билет из А в Б сотрудник оплачивает сам, компания должна оплатить вылет и прилет)
Как правильно все это оформить в плане оплаты билетов и командировочных?
#1888
Отправлено 24.02.2012, 22:35:54
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
подскажи, пожалуйста, кто сталкивался или просто кто может помочь ответить на вопрос по земле. Приобрели землю в октябре 2011 г, когда принимаем на учет, каким документов поставить на учет в 1с? это фиксированный актив или нет? изначально сделала акт поступления ФА в 1С, затем указала коэффициент списания, но с НК вычитала что Земля не относиться к основным средствам и соответственно не нужно начислять амортизацию, а к чему Земля теперь будет относиться? если не основные средства, то что это тогда? И на какой счет посадить ее?
еще вопрос по 200 форме, как расчитать доходы физичиских лиц, с которых исчисляются социальные отчисления, графа 200.00.057 ?
за 3 квартал нашла ошибку, бух отправила 200 форму, а последнюю страницу 10, не заполнила, теперь нужно только указать "дополнительная", и заполнить ТОЛЬКО 10 страницу, правильно?
В 1 квартале приняли счет-фактуру, ошибочно указали НДС 12 %, теперь нужно указать разницу с минусом на данную сумму НДС, правильно я понимаю?
заранее спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал Ягода малиНка: 24.02.2012, 22:47:38
#1889
Отправлено 27.02.2012, 19:33:47
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
У меня был такой случай: если отчеты сданы, то лучше ничего не менять, подписать акт сверки как есть, а дебиторку со временем отнести к просроченной, затем списать на расходы. Если менять данные в 1 С-ке, то придется пересдавать и отчетность.Подскажите, пожалуйста, знающие!
Сделали сегодня сверку с одной компанией, у меня висело по ней 7000 тенге дебиторской задолженности. А у них на начало 2011 года по нулям. Оказыввается, у нас пропущены две счет-фактуры за 2009 год. и бухг.проводкой они остаток в 239 тенге они у себя на затраты, видимо, ставят, или еще куда, и тем самым закрывается со мной по нулям. Как правильно мне поступить сейчас? Можно ли у себя не показывать эти две несчастные сч/фактуры, а как-нибудь в этом году их провести, например, за счет чистого дохода или еще что-нибудь подобное? Годовые-то за 2009-2010 сданы уже, и не хотелось бы их еще раз переворачивать. А вообще не показывать, то сальдовка с этой компанией не идет. Что делать?
#1894
Отправлено 01.03.2012, 20:19:51
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
В НУ попросила справку об отсутствии задолженностей по налогам. И тут мне сообщают, что нами была сдана форма 201.00 за 1 квартал 2007 г., несвоевременно, т.е 1 ноября 2007 г. и отказывают в справке и отправляют на протокол за несвоевременную сдачу отчетности. Приехав в офис я нашла уведомление об отправке почтой 20 апреля 2007 г. и уведомление об отправке в электронной форме 1 ноября 2007 г. И я в упор не помню, почему я сдала в электронной форме, опять очередную но уже в ноябре. Никакую переписку я не нашла с налоговой, но помню что все это тогда благополучно разрешилось. Теперь налоговики говорят что бы я написала письмо о том что мы просим разобраться и поднять архив,естественно я не хочу этого...вроде бы срок исковой давности прошел. Незнаю что делать то ли проигнорировать..то ли действительно разбираться...
PS правку мне все таки дали, начальник отдела который справки выдает оказался нормальным, объяснила что налоги оплачены, формы все сданы...
#1896
Отправлено 02.03.2012, 18:16:13
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
, учитывается на счете 2410, аммортизация не начисляется.это фиксированный актив
на примере:расчитать доходы физичиских лиц, с которых исчисляются социальные отчисления, графа 200.00.057 ?
з/п 100 000 тенге.считаем налоги и отчисления:
пен.отчисления= 100 000*10%=10 000
ИПН=100 000-10 000(пенс.отч.)-17439(МЗП если сотрудник в штате и у Вас есть от него заявление на применение вычета) * 10%=7256,10 тенге
Соц.налог = 100 000-10 000(пенс.отч.) * 11%-5%(соц.отчисления), т.е. 5400 - соц.налог
4500 соц.отчисления.
Соц.отчисления в этом году не должны превышать 8719,5 тенге и не должны быть ниже 871,95 тенге ,т.е. если у Вас объект начисления соц.отчислений, допустим, получился ниже 17439(МЗП в 2012 году), то исчисляется все равно с 17439.
ТОЛЬКО 10 страницу, правильно?
а почему ошибочно?сч.ф. была без НДС?Если будете корректировать реестр обратите внимание на правила сдачи доп.формы по реестрам. Вот ссылкаошибочно указали НДС 12 %
http://www.salyk.kz/...orm.aspx?ID=182
#1897
Отправлено 03.03.2012, 18:10:13
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
Уважаемые коллеги, кто сталкивался..или кто знает подскажите.
В НУ попросила справку об отсутствии задолженностей по налогам. И тут мне сообщают, что нами была сдана форма 201.00 за 1 квартал 2007 г., несвоевременно, т.е 1 ноября 2007 г. и отказывают в справке и отправляют на протокол за несвоевременную сдачу отчетности. Приехав в офис я нашла уведомление об отправке почтой 20 апреля 2007 г. и уведомление об отправке в электронной форме 1 ноября 2007 г. И я в упор не помню, почему я сдала в электронной форме, опять очередную но уже в ноябре. Никакую переписку я не нашла с налоговой, но помню что все это тогда благополучно разрешилось. Теперь налоговики говорят что бы я написала письмо о том что мы просим разобраться и поднять архив,естественно я не хочу этого...вроде бы срок исковой давности прошел. Незнаю что делать то ли проигнорировать..то ли действительно разбираться...
PS правку мне все таки дали, начальник отдела который справки выдает оказался нормальным, объяснила что налоги оплачены, формы все сданы...
Неужели никто не сталкивался?
#1898
Отправлено 03.03.2012, 21:36:59
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
открыл ИП недавно, начал работать купил кассовый аппарат поставил на регистрацию , сегодня первыи в жизни был почин ( если считать с документами )
и здесь пришлось столкнутся с супер машиной *меркурий * ( даже название опасян )) вот как пробил чек ,так и задумался (вспомнил а ведь есть какои то налог )
позвонил другу он говорит что налог от ОБЩЕЙ суммы 3 процента поскольку у меня * Упращенка * а дело в том что продал на радостях товар чуть ли не по себе стоимости ( цена продажи 79 000 тенге, а взял с клиента всего 72 000 тенге ИТОГО навар 1500 тенге ) клиент был первым и очень сильно захотелось что нибудь продать )) вопрос в том что 3 процента от ОБщеи суммы 72000 это где то 2160 тогда получается я продал в убыток себе ? ЭТО так ? 3 процента точно от ОБЩЕИ СУММЫ ?
#1899
Отправлено 04.03.2012, 21:57:47
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
главное спокойствие
![:)](http://vse.kz/public/style_emoticons/default/smile.png)
3% Вы заплатите с общего оборота продажи, который накопится за 3 м-ца(квартал). В данном случае, и во всех последующих , 3% будет считаться с суммы фактической продажи т.е.72000 тенге.
Если есть НДС, то отнимаете от суммы реализации при исчислении налогов.
#1900
Отправлено 05.03.2012, 10:13:52
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
Вы спрашиваете о доках в налоговую?
ДД! Подскажите пожалуйста, какой перечень документов и какие нюансы нужно учесть при экспортирование товара (компьютерное и серверное оборудование) в Россию?
Все бухгалтерские и юридические документы что бы избежать всех проблем с налоговой и законодательством и в дальнейшем не было никаких головняков.
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
пользователей: 0, неизвестных прохожих: 0, скрытых пользователей: 0