По месту регистрации.Подскажите пожалуйста, как заполнять форму 870 (по плате за эмиссии в окруж.среду), в частности код налогового органа: ставить код по месту регистрации налогоплательщика, т.е. с РНН, или по месту регистрации транспортного средства, которому мы оплачиваем бензин?
Заранее спасибо
бухгалтериявсе оней
#701
Отправлено 13.08.2010, 12:59:28
#702
Отправлено 13.08.2010, 13:25:54
Подскажите пожалуйста, как заполнять форму 870 (по плате за эмиссии в окруж.среду), в частности код налогового органа: ставить код по месту регистрации налогоплательщика, т.е. с РНН, или по месту регистрации транспортного средства, которому мы оплачиваем бензин?
Заранее спасибо
по месту регистрации налогплательщика
#704
Отправлено 13.08.2010, 19:38:17
судя по проводке списываете подотчетную сумму? я бы отнесла в дт счета зарплата и облагала налогами, как косвенный доход сотрудника либо уже несотрудника.Бухи помогите мне пожалуйста,
какую проводку можно сделать в бух справке чтоб списать на безнадежные долги?
7470-1251
7212-3120 (обложение ИПНом), правильно?
#705
Отправлено 13.08.2010, 21:12:44
присоединяюсьсудя по проводке списываете подотчетную сумму? я бы отнесла в дт счета зарплата и облагала налогами, как косвенный доход сотрудника либо уже несотрудника.
Бухи помогите мне пожалуйста,
какую проводку можно сделать в бух справке чтоб списать на безнадежные долги?
7470-1251
7212-3120 (обложение ИПНом), правильно?
#707
Отправлено 14.08.2010, 10:59:14
Я бы сделала вот так:Latas и Zuzuka, спасибо большое
Т.е. 3350-1251
7212-3120 вроде так? он несотрудник уже, в подотчете большая сумма зависла
3350-1251- списываемая сумма
7210/невычет - 3350 - сумма гросс
3350-3120 - ИПН
В этом случае вся сумма, облагаемая ипн отразится по кредиту 3350 и сумма не потеряется и будет сверяема при сверке оборота и отчета . Но здесь возникает один момент, когда подотчетное лицо получило доход, оно являлось еще сотрудником. У налоговиков может возникнуть основание доначилслить все налоги за сотрудника.
#709
Отправлено 15.08.2010, 22:22:46
...он несотрудник уже, в подотчете большая сумма зависла...
Кроме вашего мнения (как бухгалтера, если вы бухгалтер) о том, что данную сумму надо списать, имеется ли у вас какая-либо документация - юридически полноценная? То есть - приказы директора, решения учредителя?
Не забывайте о том, что любая бух проводка должна иметь под собой основание - документ.
А то придешь на предприятие, а там - голимые авизо да бух справки..., а суммы - "мульоны". А бухгалтера того - и след простыл. Спросишь, бывало, директора: "А это что?" А он: "Не знаю!"
Чисто дети...всё им бухгалтер виноват, а они - директорат - ни при чём.
Инициатива - наказуема. (не моё)
#711
Отправлено 16.08.2010, 03:54:04
ًЦДБ выпускает Путеводитель бухгалтера - разделы там, начиная с "Открытия предприятия", заканчивая "Ликвидацией", с примерами. Коротко и ясно....Теперь хочу идти в бухгалтеры путеводитель нужен толковый.
Сообщение отредактировал Шумелка Мышь: 16.08.2010, 03:55:01
#714
Отправлено 17.08.2010, 11:58:05
По поводу суммы НДС к возврату: выбираете весь зачетный НДС из приобретенных товаров ( только по конкретному объему, отгруженному на экспорт),все услуги, приобретенные с НДС (опять же связанные с экспортом- к примеру таможенное оформление, услуги по отгрузке с завода, хранение товара на складе, сертификация и т.д.), благополучно складываете, это и будет у вас НДС к возврату. Его вы указываете в приложении 1 к 300 ф. по строке 300.01.005 и соответственно в самой ф.300 по строке 300.00.029. Имейте в виду, что требовать НДС к возврату сможете только при наличии постоянной реализации товаров на экспорт (не менее 70% от общего оборота по реализации и экспорт товаров в двух последовательных кварталах). При соблюдении этих условий НДС можно будет предъявить к возврату в третьем периоде(квартале) после двух последовательных периодов (кварталов), где у вас был экспорт.Доброго всем дня!
Подскажите пожалуйста как происходит возврат НДС при экспорте? что за декларации?
и как вести бухучет, если не сложно подскажите в крациях...
смотрите тут http://www.balans.kz...;postorder=desc
#718
Отправлено 18.08.2010, 10:26:26
судя по проводке списываете подотчетную сумму? я бы отнесла в дт счета зарплата и облагала налогами, как косвенный доход сотрудника либо уже несотрудника.
Добрый день!
у меня возник спор с нашей головной компанией, какие проводки нужно делать для обложения суммы подоходным налогом. Ситуация такая:
наш сотрудник (из другого города) снимает квартиру в Алматы. И по договоренности с руководством перевез свою семью в эту квартиру. Предоставил авансовый отчет со всеми документами на перевоз багажа, билеты на перелет своего семейства. Теперь мне эту сумму нужно обложить подоходным налогом. Соответственно я должна сделать проводки
Дт 3350 Кд 1251
Дт 7211 Кт 3350
Дт 3350 Кт 3120
Головная компания утверждает, что я не должна эту сумму садить на зарплату. А прямо с подотчета обложить налогом
Дт 7211 Кт 1251
Дт 1251 Кт 3120
Я в корне не согласна с их проводками. Но головная настаивает, если я не согласна с их проводкой, чтобы я предоставила законодательный акт, где написано, что нужно делать проводку через зарплату. Помогите, пожалуйста найти документ, описывающий как правитльно делать проводки)))
#719
unknown_spankygam_
Отправлено 18.08.2010, 12:28:55
#720
Отправлено 18.08.2010, 13:38:55
судя по проводке списываете подотчетную сумму? я бы отнесла в дт счета зарплата и облагала налогами, как косвенный доход сотрудника либо уже несотрудника.
Добрый день!
у меня возник спор с нашей головной компанией, какие проводки нужно делать для обложения суммы подоходным налогом. Ситуация такая:
наш сотрудник (из другого города) снимает квартиру в Алматы. И по договоренности с руководством перевез свою семью в эту квартиру. Предоставил авансовый отчет со всеми документами на перевоз багажа, билеты на перелет своего семейства. Теперь мне эту сумму нужно обложить подоходным налогом. Соответственно я должна сделать проводки
Дт 3350 Кд 1251
Дт 7211 Кт 3350
Дт 3350 Кт 3120
Головная компания утверждает, что я не должна эту сумму садить на зарплату. А прямо с подотчета обложить налогом
Дт 7211 Кт 1251
Дт 1251 Кт 3120
Я в корне не согласна с их проводками. Но головная настаивает, если я не согласна с их проводкой, чтобы я предоставила законодательный акт, где написано, что нужно делать проводку через зарплату. Помогите, пожалуйста найти документ, описывающий как правитльно делать проводки)))
ст.163,164 налогового кодекса описывает то, что является доходом работника - данные расходы компании являются доходм работнка, следовательно при заполнении налоговых деклараций будут отражаться в строке "расходы на оплату труда" следовательно должны быть отражены на счете 3350. Возможно учредителю важно видеть, какая сумма была реальной зарплатой, а какая дополнительным доходм работника? Для этих целей лучше вести аналитику по счету 7210 - зарплата, больничные, дополнительные доходы и прочее.
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
пользователей: 0, неизвестных прохожих: 0, скрытых пользователей: 0