Раньше заполняли 1 путевой на месяц-гаишник хлопнул и штраф выписал.ежедневно? А мы всегда один на месяц делаем? Эт неправильно?
бухгалтериявсе оней
#4822
Отправлено 22.01.2015, 12:25:00
Просто транспорт надо поставить на учет в налоговую вместе с заявлением.
скажите пжл. ТОО приобрели спецтехнику, оплатили за декабрь транспортный налог. Нужно ли в налоговую на учет ставить спецтехнику, если да - то в какие сроки? и какие документы нести в налоговую. Заявление о постановке на регистрационный учет?
Сообщение отредактировал Allergia: 22.01.2015, 12:51:26
#4823
Отправлено 22.01.2015, 12:39:40
Раньше заполняли 1 путевой на месяц-гаишник хлопнул и штраф выписал.ежедневно? А мы всегда один на месяц делаем? Эт неправильно?
Путевой лист заполняется ежедневно, с указанием времени выезда из гаража.
Согласно статье 20 Постановления Правительства Республики Казахстан от 18 июля 2011 года № 826 “Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом” путевые листы формы № 4-с и № 4-п оформляются перевозчиком на один рабочий день (смену, рейс) с указанием даты выдачи, штампом или печатью перевозчика при условии сдачи путевого листа предыдущего дня работы (смены, рейса).
Согласно статье 6 Постановления Правительства Республики Казахстан от 2 июля 2011 года № 767 “Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа” при осуществлении регулярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа перевозчик обеспечивает наличие на автотранспортном средстве путевого листа, который оформляется перевозчиком на смену или рейс с отметками о прохождении предрейсового (предсменного) медицинского осмотра водителя и технического осмотра автотранспортного средства.
#4824
Отправлено 22.01.2015, 13:01:09
Бухгалтера, подскажите кто нибудь работает по карт-оплатам через процессинговый центр?
У нас сайт, на сайте клиент заказывает товар, оплачивает там по карте, деньги сначала поступают в процессинговый центр, потом в Банк нам на счет. Скажите, при разноске выписки кого ставить плательщиком?
Товар мы берем под реализацию и деньги потом за минусом своей комиссии оплачиваем партнеру.
Комиссию я закрываю актом выполненных работ.
А вот как в 1С-ке это все правильно сделать и закрыть?
#4825
Отправлено 22.01.2015, 13:55:20
Бухгалтера, подскажите кто нибудь работает по карт-оплатам через процессинговый центр?
У нас сайт, на сайте клиент заказывает товар, оплачивает там по карте, деньги сначала поступают в процессинговый центр, потом в Банк нам на счет. Скажите, при разноске выписки кого ставить плательщиком?
Товар мы берем под реализацию и деньги потом за минусом своей комиссии оплачиваем партнеру.
Комиссию я закрываю актом выполненных работ.
А вот как в 1С-ке это все правильно сделать и закрыть?
Реализацию проводите на конкретного покупателя?
по хорошему и оплату надо проводить на этого же покупателя. Когда центр перечисляет оплату на ваш счет, есть ссылка на плательщика?
#4826
Отправлено 22.01.2015, 14:41:00
Бухгалтера, подскажите кто нибудь работает по карт-оплатам через процессинговый центр?
У нас сайт, на сайте клиент заказывает товар, оплачивает там по карте, деньги сначала поступают в процессинговый центр, потом в Банк нам на счет. Скажите, при разноске выписки кого ставить плательщиком?
Товар мы берем под реализацию и деньги потом за минусом своей комиссии оплачиваем партнеру.
Комиссию я закрываю актом выполненных работ.
А вот как в 1С-ке это все правильно сделать и закрыть?
Реализацию проводите на конкретного покупателя?
по хорошему и оплату надо проводить на этого же покупателя. Когда центр перечисляет оплату на ваш счет, есть ссылка на плательщика?
В выписках не указывается от кого деньги, контрпартнер - Банк указано.
А если я проведу на покупателя, оплату от него, деньги потом перечислю партнеру, то сумма за товар у меня так и останется на покупателе, а деньги отправленные тоже не закрыты ничем.
А изначально, я должна оприходовать товар у себя, потом сделать в программе "реализация товаров" (Кто контрагент в этом случае, реальный покупатель, кто по карте оплачивает?)
Потом сделать акт вып.работ на сумму комиссии и перечислить деньги партнеру за минусом комиссии.
Верно?
#4827
Отправлено 22.01.2015, 17:42:23
#4828
Отправлено 23.01.2015, 09:30:11
Просто транспорт надо поставить на учет в налоговую вместе с заявлением.скажите пжл. ТОО приобрели спецтехнику, оплатили за декабрь транспортный налог. Нужно ли в налоговую на учет ставить спецтехнику, если да - то в какие сроки? и какие документы нести в налоговую. Заявление о постановке на регистрационный учет?
В течении 10 дней с даты получения техпаспорта надо заполнить форму регистрации транспорта и сдать в налоговую, а то они могут сказать что просрочили и как всегда штраф
#4829
Отправлено 23.01.2015, 09:32:11
У нас был тот же вопрос, в НУ сказали что сдается единожды.ДВ. Скажите Пжл, ТОО ранее подавало заявление о постановке на учет транспортного средства, один раз в прошлом году, в этом голу новое приобретение спецтехнику, нужно ли опять заявление закинуть? Один бухгалтер говорит надо, поговорила со вторым говорит не надо-достаточно один раз. Хотелось бы услышать мнение бухов с форума
#4830
Отправлено 23.01.2015, 12:01:03
В течении 10 дней с даты получения техпаспорта надо заполнить форму регистрации транспорта и сдать в налоговую, а то они могут сказать что просрочили и как всегда штраф.
Спасибо за ответ. Сегодня отвезла в налоговую, поставили. Хочу отметить, что небольшая просрочка по дням у нас все таки была (праздники), но инспектор молча поставил. Спасибо ему.
Сообщение отредактировал Allergia: 23.01.2015, 12:01:33
#4833
Отправлено 25.01.2015, 00:40:51
Здравствуйте. возник вопрос по переоценке валюты. ТОО на упрощенке.
Заполняю 910 форму, хотела уточнить, в строку 910,00,001 включаю доход от реализации + доход от курсовой разницы?
но при этом, отрицательная курсовая у меня превышает положительную, соот-но форму 100 я не заполняю по курсовым разницам?
Заранее спасибо.
#4834
Отправлено 25.01.2015, 01:07:26
А при чем тут 100 форма, если у вас упращенка и вы отчитываетесь по 910 фЗдравствуйте. возник вопрос по переоценке валюты. ТОО на упрощенке.
Заполняю 910 форму, хотела уточнить, в строку 910,00,001 включаю доход от реализации + доход от курсовой разницы?
но при этом, отрицательная курсовая у меня превышает положительную, соот-но форму 100 я не заполняю по курсовым разницам?
Заранее спасибо.
#4835
Отправлено 25.01.2015, 10:38:31
А при чем тут 100 форма, если у вас упращенка и вы отчитываетесь по 910 фЗдравствуйте. возник вопрос по переоценке валюты. ТОО на упрощенке.
Заполняю 910 форму, хотела уточнить, в строку 910,00,001 включаю доход от реализации + доход от курсовой разницы?
но при этом, отрицательная курсовая у меня превышает положительную, соот-но форму 100 я не заполняю по курсовым разницам?
Заранее спасибо.
"Превышение +КР над -КР за отчетный год не включаете в 910, но включаете как доход в форму 100, которую сдаете в этом случае, даже будучи на упрощенке и платите КПН по форме 100 по этому виду дохода (п4 п5 ст427)."
это я на на сайте "http://www.buhuslugikz.ru/" увидела.
Поэтому решила уточнить....
#4836
Отправлено 26.01.2015, 11:37:22
Уважаемые профи, разъясните пожалуйста.
мы ТОО (НДСники) хотим купить в России запчасти для оборудования. Первый раз закупаем там.
они выставляют счет в рублях, как нам оплатить? расчетного счета в рублях нет, открывать из-за разовой оплаты нет смысла.
и потом после того как товар будет у нас, какие наши действия? (отчеты, оплата НДС, может еще что-то)
спасибо.
Оплачиваете в рублях, если в договоре не оговорена другая валюта. После получения товара, Вы должны будете сдать 320 и 328 форму и оплатить НДС. Затем Вам необходимо будет один экземпляр отчетов отправить в Россию - поставщику.
спасибо за ответ. то что в рублях надо оплатить понятно. а можно у нас в любом банке перечислить на расчетный счет в Россию?
#4837
Отправлено 26.01.2015, 14:37:25
А при чем тут 100 форма, если у вас упращенка и вы отчитываетесь по 910 фЗдравствуйте. возник вопрос по переоценке валюты. ТОО на упрощенке.
Заполняю 910 форму, хотела уточнить, в строку 910,00,001 включаю доход от реализации + доход от курсовой разницы?
но при этом, отрицательная курсовая у меня превышает положительную, соот-но форму 100 я не заполняю по курсовым разницам?
Заранее спасибо.
при том, что не все виды дохода включены в форму 910, в налоговом кодексе все перечислено. Если присутствуют другие виды доходов, не входящие в 910 то сдается форма 100. так было всегда. И курсовая разница попадает не в 910, а в 100.
#4838
Отправлено 26.01.2015, 14:58:25
@Я ОДНА ТАКАЯ,прежде чем тут советы давать сами вопрос изучите, не надо людей вводить в заблуждение, это минимум нехорошо (а в таких вопросах как эта ветка - и чревато последствиями - как в этом случае например штрафами за несданную отчетность), а потом можете минусоваться сколько угодно.
#4839
Отправлено 26.01.2015, 16:48:10
@Я ОДНА ТАКАЯ,прежде чем тут советы давать сами вопрос изучите, не надо людей вводить в заблуждение, это минимум нехорошо (а в таких вопросах как эта ветка - и чревато последствиями - как в этом случае например штрафами за несданную отчетность), а потом можете минусоваться сколько угодно.
Я, между прочим, сама вопрос задала, т.к не в курсе, что на упращенке, сдается еще 100 ф. при некоторых видах деятельности. Не нужно агрессию проявлять.
#4840
Отправлено 26.01.2015, 17:00:38
Уважаемые профи, разъясните пожалуйста.
мы ТОО (НДСники) хотим купить в России запчасти для оборудования. Первый раз закупаем там.
они выставляют счет в рублях, как нам оплатить? расчетного счета в рублях нет, открывать из-за разовой оплаты нет смысла.
и потом после того как товар будет у нас, какие наши действия? (отчеты, оплата НДС, может еще что-то)
спасибо.
Оплачиваете в рублях, если в договоре не оговорена другая валюта. После получения товара, Вы должны будете сдать 320 и 328 форму и оплатить НДС. Затем Вам необходимо будет один экземпляр отчетов отправить в Россию - поставщику.
спасибо за ответ. то что в рублях надо оплатить понятно. а можно у нас в любом банке перечислить на расчетный счет в Россию?
В Россию не 1, а 2 экземпляра отправляете 328 формы(1 для поставщика, 1 для НК России). Еще не забудьте сдать статотчет 1-ТС, сдается до 3-го числа следующего месяца.
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
пользователей: 0, неизвестных прохожих: 0, скрытых пользователей: 0