Перейти к содержимому

Фотография

бухгалтериявсе оней


  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 5001

#3141
kalgina

kalgina
  • Постоялец
  • 467 сообщений
Хочу спросить,конечно вопрос рановато задавать,но все же . Мне надо узнать оценочную стоимость квартиры, которую сдаю. Раньше проблем не было,пошла в БТИ там оценку сделали за 2 недели,расчет где то на 2 года,но можно подсчитать так как дается коэффициент износа. В прошлом году так подсчитала,теперь как быть.
Слыхала оценку давали в налоговой так ли это? Кто в курсе, что по чем и как ?

Сообщение отредактировал kalgina: 07.07.2013, 12:04:52

  • 0

#3142
Stasya555

Stasya555
  • Свой человек
  • 838 сообщений


Всем привет! :hi:
Уважаемые коллеги, пожалуйста, подскажите, с какого месяца работодатель обязан перечислять к 10% еще 5% пенсионных взносов за сотрудников?
Эти 5% - удерживаются с заработной платы сотрудника или компания сама платит?



а о каких 5% идет речь? насколько знаю, с зп платят только 10% ОПВ, законодательство пока не меняли в этом вопросе


В "Казахстанской правде" от 22 июня 2013г. опубликовали статью http://pda.zakon.kz/...annotacija.html

Меня волнует Статья 26. Ставка обязательных профессиональных пенсионных взносов
2. Обязательные профессиональные пенсионные взносы, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд, устанавливаются в размере 5 процентов от ежемесячного дохода работника, принимаемого для исчисления пенсионных взносов в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.
Статья 74. Порядок введения в действие настоящего Закона
1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования, за исключением:
1) пункта 1 статьи 34, который вводится в действие с даты создания единого накопительного пенсионного фонда;
2) норм настоящего Закона, определяющих правовые и социальные основы пенсионного обеспечения граждан в Республике Казахстан за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов, которые вводятся в действие с 1 января 2014 года.

С какого месяца устанавливается удержание 5%? С июля 2013г. или с 01.01.2014г? :-/

Сообщение отредактировал Stasya555: 08.07.2013, 15:26:47

  • 0

#3143
kumomoto

kumomoto
  • Свой человек
  • 989 сообщений

2) норм настоящего Закона, определяющих правовые и социальные основы пенсионного обеспечения граждан в Республике Казахстан за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов, которые вводятся в действие с 1 января 2014 года.


С 01.01.2014
  • 0

#3144
Niyara

Niyara
  • В доску свой
  • 1 281 сообщений
Всем привет, руководство ставит все новые задачи, которые приводят меня в тупик :confused: . Нам нужно с частными лицами оказывающими услуги заключить гражданско-правовой договор, гугл выдал, что по данному виду мы платим только ИПН 10 %. Теперь вопрос - как все это отразить в бухучете? Выплачиваем физ лицу - это расход, как мы его списываем? и как потом эти 10% от суммы должны попасть в ИПН ??? Помогитеее :faceoff:
  • 0

#3145
Alenok

Alenok
  • Завсегдатай
  • 245 сообщений

Всем привет, руководство ставит все новые задачи, которые приводят меня в тупик :confused: . Нам нужно с частными лицами оказывающими услуги заключить гражданско-правовой договор, гугл выдал, что по данному виду мы платим только ИПН 10 %. Теперь вопрос - как все это отразить в бухучете? Выплачиваем физ лицу - это расход, как мы его списываем? и как потом эти 10% от суммы должны попасть в ИПН ??? Помогитеее :faceoff:


мы такие договора вставляем в ведомость начисления, и все, ИПН отражается в ней общий
  • 0

#3146
Niyara

Niyara
  • В доску свой
  • 1 281 сообщений


Всем привет, руководство ставит все новые задачи, которые приводят меня в тупик :confused: . Нам нужно с частными лицами оказывающими услуги заключить гражданско-правовой договор, гугл выдал, что по данному виду мы платим только ИПН 10 %. Теперь вопрос - как все это отразить в бухучете? Выплачиваем физ лицу - это расход, как мы его списываем? и как потом эти 10% от суммы должны попасть в ИПН ??? Помогитеее :faceoff:


мы такие договора вставляем в ведомость начисления, и все, ИПН отражается в ней общий

Может глупые вопросы, но можете, пож-та, поточнее разъяснить как это сделать? Добавить физ лицо в Сторонние физ.лица, потом мы ему заплатили, как это в 1С отразить?? и что значит "вставляем в ведомость начисления" ((((. Сейчас добавила стороннее физ.лицо, сделала поступление услуг, оплатила расходником, попыталась рассчитать ИПН, но в списке нет этого сотрудника, что не так ???

Сообщение отредактировал Niyara: 09.07.2013, 12:29:42

  • 0

#3147
Данияр1980

Данияр1980
  • Гость
  • 42 сообщений
ДД! Подскажите пожалуйста как формировать свифты (сорри если неправильно назвал)? Программу скачал, но незнаю как работать с ней :faceoff:
  • 0

#3148
kumomoto

kumomoto
  • Свой человек
  • 989 сообщений

Может глупые вопросы, но можете, пож-та, поточнее разъяснить как это сделать? Добавить физ лицо в Сторонние физ.лица, потом мы ему заплатили, как это в 1С отразить?? и что значит "вставляем в ведомость начисления" ((((. Сейчас добавила стороннее физ.лицо, сделала поступление услуг, оплатила расходником, попыталась рассчитать ИПН, но в списке нет этого сотрудника, что не так ???


В ведомость нельзя. Сделали документ Поступление ТМЗ и услуг, провели, на его основании вводите документ "Расчет налогов при поступлении активов и услуг". Рассчитываете этим документом удержание ИПН. Делаете на основнии Поступления РКО на сумму документа минус ИПН. Все. В обороте по счету 3120 и отчете по форме 200 все проходит правильно.
  • 1

#3149
Niyara

Niyara
  • В доску свой
  • 1 281 сообщений

Может глупые вопросы, но можете, пож-та, поточнее разъяснить как это сделать? Добавить физ лицо в Сторонние физ.лица, потом мы ему заплатили, как это в 1С отразить?? и что значит "вставляем в ведомость начисления" ((((. Сейчас добавила стороннее физ.лицо, сделала поступление услуг, оплатила расходником, попыталась рассчитать ИПН, но в списке нет этого сотрудника, что не так ???


В ведомость нельзя. Сделали документ Поступление ТМЗ и услуг, провели, на его основании вводите документ "Расчет налогов при поступлении активов и услуг". Рассчитываете этим документом удержание ИПН. Делаете на основнии Поступления РКО на сумму документа минус ИПН. Все. В обороте по счету 3120 и отчете по форме 200 все проходит правильно.

Спасибо большое, все понятно), только уточните плиз - физ.лицо в справочник Сторонние физ.лица добавлять все таки ? ) И если ему нужно на руки например 30 000тг, то я поступление делаю на 33 000тг, РКО - 30 000тг и ИПН 3000 тг. Верно ??

Сообщение отредактировал Niyara: 09.07.2013, 12:57:36

  • 0

#3150
МаринаР

МаринаР
  • Завсегдатай
  • 167 сообщений

И если ему нужно на руки например 30 000тг, то я поступление делаю на 33 000тг, РКО - 30 000тг и ИПН 3000 тг. Верно ??

Начисляете 33 333 тенге - 10% 3 333 тенге=30 000 на руки (РКО).
  • 1

#3151
Niyara

Niyara
  • В доску свой
  • 1 281 сообщений

И если ему нужно на руки например 30 000тг, то я поступление делаю на 33 000тг, РКО - 30 000тг и ИПН 3000 тг. Верно ??

Начисляете 33 333 тенге - 10% 3 333 тенге=30 000 на руки (РКО).

Да, точно), а в договоре сумма будет 33 333 тг? И насчет акта выполненных работ, составляем мы со своей нумерацией или как ??
  • 0

#3152
kumomoto

kumomoto
  • Свой человек
  • 989 сообщений

Спасибо большое, все понятно), только уточните плиз - физ.лицо в справочник Сторонние физ.лица добавлять все таки ?

Ну, как Вы там у себя папку в контрагентах назовете это Вам решать. Если она у Вас называется сторонние физ.лица, то добавляйте туда. Это не важно, лишь бы Вам удобно было. Но при этом эти люди у Вас будут в контрагентах и в физических лицах, чтобы была разноска по регистрам и отчетам.

Да, точно), а в договоре сумма будет 33 333 тг? И насчет акта выполненных работ, составляем мы со своей нумерацией или как ??


В договоре обычно указывается сумма за весь объем услуг, но если у Вас по-месячно, то тогда 33 333. Нумерацию можете любую ставить. У нас наша нумерация на всех физ.лиц одна, можете наоборот, у каждого физ.лица свою сделать.
Акт в свободной форме.
  • 1

#3153
Niyara

Niyara
  • В доску свой
  • 1 281 сообщений

В договоре обычно указывается сумма за весь объем услуг, но если у Вас по-месячно, то тогда 33 333. Нумерацию можете любую ставить. У нас наша нумерация на всех физ.лиц одна, можете наоборот, у каждого физ.лица свою сделать.
Акт в свободной форме.

Извиняюсь за назойливость (((, но можно уточнить насчет номера акта - нумерация должна быть отличной от актов по которым мы реализуем услуги? Акты для физ.лиц в 1С не регистрируются, учет по ним отдельно вести ??
  • 0

#3154
Sellerass

Sellerass
  • Частый гость
  • 91 сообщений
Добрый день, профессионалы. Наш ген директор, резидент Беларуссии. В Алмате находится максимум 2-3 дня в месяц. Начисляем Зп и оплачиваем ипн и соц налог. Что делать с документами по проживанию в гостинице и авиабилетами? Можно их на расход или за счет чистого дохода или по плюсовать к его заработку и обложить налогами? Как то непонятно. Работает у нас, коммандируется к нам???
  • 0

#3155
LekaLeka

LekaLeka
  • Свой человек
  • 514 сообщений
глюк

Сообщение отредактировал LekaLeka: 10.07.2013, 16:27:56

  • 0

#3156
kumomoto

kumomoto
  • Свой человек
  • 989 сообщений

Извиняюсь за назойливость (((, но можно уточнить насчет номера акта - нумерация должна быть отличной от актов по которым мы реализуем услуги? Акты для физ.лиц в 1С не регистрируются, учет по ним отдельно вести ??

Нумерация, конечно, отличная от Вашей , т.к. это не реализация услуг, а получение услуг от контрагентов. Акты Вам и не надо составлять в 1С, там Вы только регистрируете полученные услуги документом "Поступление ТМЗ и услуг".
  • 1

#3157
kumomoto

kumomoto
  • Свой человек
  • 989 сообщений

Добрый день, профессионалы. Наш ген директор, резидент Беларуссии. В Алмате находится максимум 2-3 дня в месяц. Начисляем Зп и оплачиваем ипн и соц налог. Что делать с документами по проживанию в гостинице и авиабилетами? Можно их на расход или за счет чистого дохода или по плюсовать к его заработку и обложить налогами? Как то непонятно. Работает у нас, коммандируется к нам???

Выскажу только свое предположение, т.к. вопрос сложный: 1) Вы смотрите статьи 189, 190 НК РК и определили, что сотрудник (ген.директор) нерезидент. 2) Однако, его приезд на работу в РК никак нельзя назвать командировкой, т.к. согласно статье 1 ТК РК командировка – направление работника по распоряжению работодателя для выполнения трудовых обязанностей на определенный срок вне места постоянной работы, а также направление работника в другую местность на обучение, повышение квалификации или переподготовку. 3) Из пункта 2 следует, что возмещение затрат директора на билеты, проживание является его доходом согласно пп.21 п.1 ст.192. Начисляете ему доход на сумму возмещения+ИПН сверху. Перечисляете с этой суммы ИПН и соц.налог. 4) Согласно п.1 ст.110 НК РК относите доходы работника-нерезидента в виде полученной материальной выгоды на вычеты по КПН.
  • 0

#3158
TatyanaVass

TatyanaVass
  • Частый гость
  • 64 сообщений
Всем, добрый день!!! Сотрудник является гражданином Украины, но у него вид на жительство в РК, есть РНН, СИК, ИИН, сследовательно он является резидентом РК, и следовательно расчет ЗП идет стандартный: ИПН, ОПВ, СН, СО? и форму сдаем только 200?
  • 0

#3159
kumomoto

kumomoto
  • Свой человек
  • 989 сообщений

Всем, добрый день!!! Сотрудник является гражданином Украины, но у него вид на жительство в РК, есть РНН, СИК, ИИН, сследовательно он является резидентом РК, и следовательно расчет ЗП идет стандартный: ИПН, ОПВ, СН, СО? и форму сдаем только 200?


Пожалуйста, обратите внимание на название декларации 200.00 - Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу, по гражданам Республики Казахстан и формы 210.00 Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу по иностранцам и лицам без гражданства.
Т.е. не важно сотрудник резидент или нерезидент, если он не имеет гражданства РК Вы сдаете по нему 210.00 форму.
  • 0

#3160
TatyanaVass

TatyanaVass
  • Частый гость
  • 64 сообщений

Всем, добрый день!!! Сотрудник является гражданином Украины, но у него вид на жительство в РК, есть РНН, СИК, ИИН, сследовательно он является резидентом РК, и следовательно расчет ЗП идет стандартный: ИПН, ОПВ, СН, СО? и форму сдаем только 200?


Пожалуйста, обратите внимание на название декларации 200.00 - Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу, по гражданам Республики Казахстан и формы 210.00 Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу по иностранцам и лицам без гражданства.
Т.е. не важно сотрудник резидент или нерезидент, если он не имеет гражданства РК Вы сдаете по нему 210.00 форму.

Большое спасибо!!! пытаешься подстраховаться со всех сторон, а очевидного не видишь ))))!!!
  • 0


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

пользователей: 0, неизвестных прохожих: 0, скрытых пользователей: 0

Размещение рекламы на сайте     Предложения о сотрудничестве     Служба поддержки пользователей

© 2011-2022 vse.kz. При любом использовании материалов Форума ссылка на vse.kz обязательна.