Слыхала оценку давали в налоговой так ли это? Кто в курсе, что по чем и как ?
Сообщение отредактировал kalgina: 07.07.2013, 12:04:52
Сообщение отредактировал kalgina: 07.07.2013, 12:04:52
Всем привет!
Уважаемые коллеги, пожалуйста, подскажите, с какого месяца работодатель обязан перечислять к 10% еще 5% пенсионных взносов за сотрудников?
Эти 5% - удерживаются с заработной платы сотрудника или компания сама платит?
а о каких 5% идет речь? насколько знаю, с зп платят только 10% ОПВ, законодательство пока не меняли в этом вопросе
Сообщение отредактировал Stasya555: 08.07.2013, 15:26:47
Всем привет, руководство ставит все новые задачи, которые приводят меня в тупик
. Нам нужно с частными лицами оказывающими услуги заключить гражданско-правовой договор, гугл выдал, что по данному виду мы платим только ИПН 10 %. Теперь вопрос - как все это отразить в бухучете? Выплачиваем физ лицу - это расход, как мы его списываем? и как потом эти 10% от суммы должны попасть в ИПН ??? Помогитеее
Может глупые вопросы, но можете, пож-та, поточнее разъяснить как это сделать? Добавить физ лицо в Сторонние физ.лица, потом мы ему заплатили, как это в 1С отразить?? и что значит "вставляем в ведомость начисления" ((((. Сейчас добавила стороннее физ.лицо, сделала поступление услуг, оплатила расходником, попыталась рассчитать ИПН, но в списке нет этого сотрудника, что не так ???
Всем привет, руководство ставит все новые задачи, которые приводят меня в тупик. Нам нужно с частными лицами оказывающими услуги заключить гражданско-правовой договор, гугл выдал, что по данному виду мы платим только ИПН 10 %. Теперь вопрос - как все это отразить в бухучете? Выплачиваем физ лицу - это расход, как мы его списываем? и как потом эти 10% от суммы должны попасть в ИПН ??? Помогитеее
мы такие договора вставляем в ведомость начисления, и все, ИПН отражается в ней общий
Сообщение отредактировал Niyara: 09.07.2013, 12:29:42
Может глупые вопросы, но можете, пож-та, поточнее разъяснить как это сделать? Добавить физ лицо в Сторонние физ.лица, потом мы ему заплатили, как это в 1С отразить?? и что значит "вставляем в ведомость начисления" ((((. Сейчас добавила стороннее физ.лицо, сделала поступление услуг, оплатила расходником, попыталась рассчитать ИПН, но в списке нет этого сотрудника, что не так ???
Спасибо большое, все понятно), только уточните плиз - физ.лицо в справочник Сторонние физ.лица добавлять все таки ? ) И если ему нужно на руки например 30 000тг, то я поступление делаю на 33 000тг, РКО - 30 000тг и ИПН 3000 тг. Верно ??Может глупые вопросы, но можете, пож-та, поточнее разъяснить как это сделать? Добавить физ лицо в Сторонние физ.лица, потом мы ему заплатили, как это в 1С отразить?? и что значит "вставляем в ведомость начисления" ((((. Сейчас добавила стороннее физ.лицо, сделала поступление услуг, оплатила расходником, попыталась рассчитать ИПН, но в списке нет этого сотрудника, что не так ???
В ведомость нельзя. Сделали документ Поступление ТМЗ и услуг, провели, на его основании вводите документ "Расчет налогов при поступлении активов и услуг". Рассчитываете этим документом удержание ИПН. Делаете на основнии Поступления РКО на сумму документа минус ИПН. Все. В обороте по счету 3120 и отчете по форме 200 все проходит правильно.
Сообщение отредактировал Niyara: 09.07.2013, 12:57:36
Да, точно), а в договоре сумма будет 33 333 тг? И насчет акта выполненных работ, составляем мы со своей нумерацией или как ??Начисляете 33 333 тенге - 10% 3 333 тенге=30 000 на руки (РКО).И если ему нужно на руки например 30 000тг, то я поступление делаю на 33 000тг, РКО - 30 000тг и ИПН 3000 тг. Верно ??
Ну, как Вы там у себя папку в контрагентах назовете это Вам решать. Если она у Вас называется сторонние физ.лица, то добавляйте туда. Это не важно, лишь бы Вам удобно было. Но при этом эти люди у Вас будут в контрагентах и в физических лицах, чтобы была разноска по регистрам и отчетам.Спасибо большое, все понятно), только уточните плиз - физ.лицо в справочник Сторонние физ.лица добавлять все таки ?
Да, точно), а в договоре сумма будет 33 333 тг? И насчет акта выполненных работ, составляем мы со своей нумерацией или как ??
Извиняюсь за назойливость (((, но можно уточнить насчет номера акта - нумерация должна быть отличной от актов по которым мы реализуем услуги? Акты для физ.лиц в 1С не регистрируются, учет по ним отдельно вести ??В договоре обычно указывается сумма за весь объем услуг, но если у Вас по-месячно, то тогда 33 333. Нумерацию можете любую ставить. У нас наша нумерация на всех физ.лиц одна, можете наоборот, у каждого физ.лица свою сделать.
Акт в свободной форме.
Нумерация, конечно, отличная от Вашей , т.к. это не реализация услуг, а получение услуг от контрагентов. Акты Вам и не надо составлять в 1С, там Вы только регистрируете полученные услуги документом "Поступление ТМЗ и услуг".Извиняюсь за назойливость (((, но можно уточнить насчет номера акта - нумерация должна быть отличной от актов по которым мы реализуем услуги? Акты для физ.лиц в 1С не регистрируются, учет по ним отдельно вести ??
Выскажу только свое предположение, т.к. вопрос сложный: 1) Вы смотрите статьи 189, 190 НК РК и определили, что сотрудник (ген.директор) нерезидент. 2) Однако, его приезд на работу в РК никак нельзя назвать командировкой, т.к. согласно статье 1 ТК РК командировка – направление работника по распоряжению работодателя для выполнения трудовых обязанностей на определенный срок вне места постоянной работы, а также направление работника в другую местность на обучение, повышение квалификации или переподготовку. 3) Из пункта 2 следует, что возмещение затрат директора на билеты, проживание является его доходом согласно пп.21 п.1 ст.192. Начисляете ему доход на сумму возмещения+ИПН сверху. Перечисляете с этой суммы ИПН и соц.налог. 4) Согласно п.1 ст.110 НК РК относите доходы работника-нерезидента в виде полученной материальной выгоды на вычеты по КПН.Добрый день, профессионалы. Наш ген директор, резидент Беларуссии. В Алмате находится максимум 2-3 дня в месяц. Начисляем Зп и оплачиваем ипн и соц налог. Что делать с документами по проживанию в гостинице и авиабилетами? Можно их на расход или за счет чистого дохода или по плюсовать к его заработку и обложить налогами? Как то непонятно. Работает у нас, коммандируется к нам???
Всем, добрый день!!! Сотрудник является гражданином Украины, но у него вид на жительство в РК, есть РНН, СИК, ИИН, сследовательно он является резидентом РК, и следовательно расчет ЗП идет стандартный: ИПН, ОПВ, СН, СО? и форму сдаем только 200?
Большое спасибо!!! пытаешься подстраховаться со всех сторон, а очевидного не видишь ))))!!!Всем, добрый день!!! Сотрудник является гражданином Украины, но у него вид на жительство в РК, есть РНН, СИК, ИИН, сследовательно он является резидентом РК, и следовательно расчет ЗП идет стандартный: ИПН, ОПВ, СН, СО? и форму сдаем только 200?
Пожалуйста, обратите внимание на название декларации 200.00 - Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу, по гражданам Республики Казахстан и формы 210.00 Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу по иностранцам и лицам без гражданства.
Т.е. не важно сотрудник резидент или нерезидент, если он не имеет гражданства РК Вы сдаете по нему 210.00 форму.
пользователей: 0, неизвестных прохожих: 0, скрытых пользователей: 0
Размещение рекламы на сайте Предложения о сотрудничестве Служба поддержки пользователей
© 2011-2022 vse.kz. При любом использовании материалов Форума ссылка на vse.kz обязательна.