бухгалтериявсе оней
#4103
Отправлено 04.04.2014, 14:41:05
Со сдачей отчетности в электронном виде дела обстоят также "НЕ ФОНТАН", наверно все еще на стадии доработки. Ключ нужно получать в ЦОНе, насколько я знаю
Почему не фонтан. У меня все получается, годовые 2 услуги, 1 инвест, коллега 1 ПФ сдала онлайн. Все работает.
Единственное нельзя на один компьютер два ключа устанавливать. Допустим я веду две компании, установили на один компьютер - не корректные операции были.
Удалили один ключ и все заработало.
#4104
Отправлено 05.04.2014, 07:20:46
У меня на одном компе 3 ключа от 3 компаний. Все отправляется нормальноСо сдачей отчетности в электронном виде дела обстоят также "НЕ ФОНТАН", наверно все еще на стадии доработки. Ключ нужно получать в ЦОНе, насколько я знаю
Почему не фонтан. У меня все получается, годовые 2 услуги, 1 инвест, коллега 1 ПФ сдала онлайн. Все работает.
Единственное нельзя на один компьютер два ключа устанавливать. Допустим я веду две компании, установили на один компьютер - не корректные операции были.
Удалили один ключ и все заработало.
#4105
Отправлено 05.04.2014, 07:44:25
. Интересно, мне когда программисты установили 2 ключа я не могла ни один отчет сформировать. Пишет что данный вид отчет не предназначен для сдачи вашей компанией. Убрали один ключ на другой комп - и все заработало.У меня на одном компе 3 ключа от 3 компаний. Все отправляется нормальноСо сдачей отчетности в электронном виде дела обстоят также "НЕ ФОНТАН", наверно все еще на стадии доработки. Ключ нужно получать в ЦОНе, насколько я знаю
Почему не фонтан. У меня все получается, годовые 2 услуги, 1 инвест, коллега 1 ПФ сдала онлайн. Все работает.
Единственное нельзя на один компьютер два ключа устанавливать. Допустим я веду две компании, установили на один компьютер - не корректные операции были.
Удалили один ключ и все заработало.
#4107
Отправлено 10.04.2014, 11:30:54
ДД! Подскажите как отразить пеню по налогам в бухучете. Интересуют проводки. МЫ в этом году оплачивали за прошлый, по зарплатным налогам, ОПВ, СО, НДС, экология. Вот не знаю теперь как начислить их в 1С
Пени отражаются в расходах, но не идут не вычеты по КПН, используйте счет 7210 с отметкой постоянной разницы по НУ.
7210/3120, 3130, 3150 и т.д.
#4110
Отправлено 11.04.2014, 09:15:21
Народ прошу совета. На ТОО пришел из России товар в 4 вагонах, на каждый вагон отдельная накладная. Как подать "заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов " на каждую накладную отдельно, или можно одним заявлением. Товар одинаковый, договор один.
#4111
Отправлено 11.04.2014, 14:43:20
Народ прошу совета. На ТОО пришел из России товар в 4 вагонах, на каждый вагон отдельная накладная. Как подать "заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов " на каждую накладную отдельно, или можно одним заявлением. Товар одинаковый, договор один.
если это поставка согласного одного контракта, то подаете одно заявление и в нем указываете все свои накладные.
#4112
Отправлено 11.04.2014, 15:03:52
Народ прошу совета. На ТОО пришел из России товар в 4 вагонах, на каждый вагон отдельная накладная. Как подать "заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов " на каждую накладную отдельно, или можно одним заявлением. Товар одинаковый, договор один.
если это поставка согласного одного контракта, то подаете одно заявление и в нем указываете все свои накладные.
Спасибо.
#4114
Отправлено 14.04.2014, 14:19:26
Доброе утро! Подскажите, какими проводками отразить внесение земли в уставный капитал. По оценочной стоимости вносить? И нужно ли переходить в Налоговую по месту нахождения земельного участка или только оплачивать туда земельный налог?
Стоимость земли должна быть оговорена в учредительном договоре, если учредитель один, то возможно по оценочной стоимости на основании его решения. По этому вопросу лучше в ветку юристов обратитесь.
По проводкам - 2410 / 5110.
Переводится в НУ не обязательно, юридический адрес должен совпадать с фактическим, если вы фактически переезжаете туда, то тогда меняете, если нет, то остаетесь по месту нахождения.
#4118
Отправлено 16.04.2014, 10:14:27
прошу помощи ув.коллеги при составлении ФНО 100.00
ТОО,упращенка,пропорциональный метод в зачет по ндс.
есть услуги не идущие на вычет.аренда магазина не связанные с деятельностью (1 050 000 * 3 месяц) = 3 150 000 тенге.в том числе ндс 337 500 тенге.
2 812 500 тенге отнесла на 7212 и 337 500 тенге тоже на 7212.боюсь отнести ндс не взятый в зачет на вычеты потому что оно не связано с деятельностью.но по нк могу отнести на вычет (но не рискую)
вопрос такой смогу ли я эту сумму ндс не взятый в зачет включить в себестоимость услуг по строке 100.00.009 Н-прочие работы и услуги что дальше мне даст разницу между б.у и н.у
прошу помочь разобратся.спасибо!
#4119
Отправлено 16.04.2014, 10:29:31
прошу помощи ув.коллеги при составлении ФНО 100.00 ТОО,упращенка,пропорциональный метод в зачет по ндс. есть услуги не идущие на вычет.аренда магазина не связанные с деятельностью (1 050 000 * 3 месяц) = 3 150 000 тенге.в том числе ндс 337 500 тенге. 2 812 500 тенге отнесла на 7212 и 337 500 тенге тоже на 7212.боюсь отнести ндс не взятый в зачет на вычеты потому что оно не связано с деятельностью.но по нк могу отнести на вычет (но не рискую) вопрос такой смогу ли я эту сумму ндс не взятый в зачет включить в себестоимость услуг по строке 100.00.009 Н-прочие работы и услуги что дальше мне даст разницу между б.у и н.у прошу помочь разобратся.спасибо!
Не понятно, почему при упрощенке 100 форма. Но в любом случае, ни стоимость услуг, ни НДС по ним на вычет по КПН Вы взять не можете, если услуги не связаны с предпринимательской деятельностью.
#4120
Отправлено 16.04.2014, 10:35:34
прошу помощи ув.коллеги при составлении ФНО 100.00 ТОО,упращенка,пропорциональный метод в зачет по ндс. есть услуги не идущие на вычет.аренда магазина не связанные с деятельностью (1 050 000 * 3 месяц) = 3 150 000 тенге.в том числе ндс 337 500 тенге. 2 812 500 тенге отнесла на 7212 и 337 500 тенге тоже на 7212.боюсь отнести ндс не взятый в зачет на вычеты потому что оно не связано с деятельностью.но по нк могу отнести на вычет (но не рискую) вопрос такой смогу ли я эту сумму ндс не взятый в зачет включить в себестоимость услуг по строке 100.00.009 Н-прочие работы и услуги что дальше мне даст разницу между б.у и н.у прошу помочь разобратся.спасибо!
Не понятно, почему при упрощенке 100 форма. Но в любом случае, ни стоимость услуг, ни НДС по ним на вычет по КПН Вы взять не можете, если услуги не связаны с предпринимательской деятельностью.
спасибо развеяли мои сомнения
но а смогу ли включить сумму без ндс в себестоимость услуг нк статья 100 п.12.
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
пользователей: 0, неизвестных прохожих: 1, скрытых пользователей: 0