Перейти к содержимому

Фотография

Налоговый экспертОн-лайн консультирование по налогообложению


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 3122

#1581
slava_rgp

slava_rgp
  • В доску свой
  • 1 083 сообщений

2 Abrek и Mexxy, спс конечно, но таких меню "личный кабинет", "лицевой счет", "формы налоговой отчетности" я не вижу(( нет там такого. Перед самым входом я захожу "Вход в открытую часть"

 это вы еще только на портале УГД, на cabinet.salyk.kz, заходите в открытую часть, подрубаете себе ключ, затем ""Готово", затем выбираете зайти как ИП или как Физ. лицо, и вот когда вы уже в самом кабинете Вы можете и ФНО найти и все что душа пожелает. Удачи!


  • 0

#1582
Айя Калиева

Айя Калиева
  • Гость
  • 21 сообщений
ДД, помогите пжл советом. Нами был получен товар из Китая. Который мы растамаживали официально и уплатили в бюджет сбор,пошлину и ндс.Затем продали физ.лицам на рынке без документов т.к это тнп.Какие мы должны сдать отчеты в налоговую и что с дохода заплатить в бюджет? Тоо не НДСник.
  • 0

#1583
FlipGolf

FlipGolf

    ПаппаРацый

  • В доску свой
  • 5 976 сообщений

ДД, помогите пжл советом. Нами был получен товар из Китая. Который мы растамаживали официально и уплатили в бюджет сбор,пошлину и ндс.Затем продали физ.лицам на рынке без документов т.к это тнп.Какие мы должны сдать отчеты в налоговую и что с дохода заплатить в бюджет? Тоо не НДСник.

В смысле без документов? При реализации за наличный расчет как минимум оформляется накладная на отпуск товара и приходный кассовый ордер на сумму пробитую по кассовому аппарату. Сумма налога зависит от режеима налогооблжения - упрощенный (3% от суммы реализации, независимо от того получены деньги за нее или нет) или общеустановленный (20% от разницы между всеми доходами и всеми расходами). Плюс еще зарплатные налоги - индивидуальный подоходный налог, социальный налог, социальные отчисления, пенсионные отчисления - завистя от количества сотрудников и их зарплаты.

Количество и формы отчетов зависят от того, на каком виде налогообложения Ваше ТОО, есть ли на балансе недвижимость, земля, автомобили и т.д.,  есть ли в составе иностранные работники и еще много всего. Думаю по крайней мере для сдачи первой отчетности Вам надо нанять бухгалтера чтобы он рассказал, показал и сделал.


  • 0

#1584
SangReal

SangReal
  • Завсегдатай
  • 208 сообщений

о применяемом налоговом режиме

Жанна,подскажите пожалуйста..

на соседней ветке "ИП" пишут что "С сентября соц отчисления считаем по другому!?" http://vse.kz/topic/...chast-3/page-51

Если у меня патент, то в налоговой инспектор принимал расчеты СО = 0,05* МЗП * кол-во месяцев

а там пишут: " Сейчас доход для исчисления СО инд. предпринимателем самостоятельно не определяется, а берется фактически полученный доход за месяц".

и что : "Считать от МЗП можно, если доход менее 1 МЗП, если больше, то от дохода.."

Если патент получен из расчета от МЗП, то теперь доплачивать нужно?


  • 0

#1585
uranium

uranium
  • Завсегдатай
  • 190 сообщений

Добрый день. Подскажите пожалуйста...

Ситуация: Наше ТОО заключило договор на оказание услуг с другим ТОО (далее - Исполнитель). Исполнитель - не является налогоплательщиком, то есть на момент заключение договора не состоял на учете в налоговом управлении. Однако, в общую сумму договора был включен НДС (договор был заключен с учетом НДС). В настоящее время мы попросили Исполнителя встать на учет в налоговом управлении.

Вопросы:

1) насколько правомерно заключение такого договора (с НДС) с Исполнителем, который  не является НДСником? Имеет ли наш договор законную силу?

2) можем ли мы исключить из договора сумму НДС путем заключение дополнение к договору. В таком случае сумму НДС в налоговое управление самим перечислять? Если ответ "да", то какое в НУ? по месту регистрации Исполнителя или Заказчика? 

3) Если уберем из договора сумму НДС, то после того как Исполнитель станет на учет, придется опять внести изменения в договор- заново добавить НДС?

4) Если Исполнитель станет на учет в НУ 1 октября,  то можем ли мы оплатить до этой даты часть выполненных работ на основании действующего договора (без внесения изменений). Без либо с НДС.

 

 

Спасибо!   


Сообщение отредактировал uranium: 07.09.2015, 12:13:34

  • 0

#1586
feliz.muito

feliz.muito
  • В доску свой
  • 2 547 сообщений
Добрый день. Подскажите пожалуйста... Ситуация: Наше ТОО заключило договор на оказание услуг с другим ТОО (далее - Исполнитель). Исполнитель - не является налогоплательщиком, то есть на момент заключение договора не состоял на учете в налоговом управлении. Однако, в общую сумму договора был включен НДС (договор был заключен с учетом НДС). В настоящее время мы попросили Исполнителя встать на учет в налоговом управлении. Вопросы: 1) насколько правомерно заключение такого договора (с НДС) с Исполнителем, который  не является НДСником? Имеет ли наш договор законную силу? 2) можем ли мы исключить из договора сумму НДС путем заключение дополнение к договору. В таком случае сумму НДС в налоговое управление самим перечислять? Если ответ "да", то какое в НУ? по месту регистрации Исполнителя или Заказчика?  3) Если уберем из договора сумму НДС, то после того как Исполнитель станет на учет, придется опять внести изменения в договор- заново добавить НДС? 4) Если Исполнитель станет на учет в НУ 1 октября,  то можем ли мы оплатить до этой даты часть выполненных работ на основании действующего договора (без внесения изменений). Без либо с НДС.     Спасибо!   

С учетом объема работ по вашему договору у Исполнителя образуется превышение оборота для постановки на НДС (30 000 МРП)? 

Согласно п. 7 ст. 568 НК РК к налоговому заявлению прилагаются след. документы:

"1) нотариально засвидетельствованную копию документа, подтверждающего место нахождения налогоплательщика.

2) копии документов, подтверждающих сложившееся превышение минимума облагаемого оборота налогоплательщика.

Документами, подтверждающими сложившееся превышение минимума оборота налогоплательщика, признаются акты выполненных работ, оказанных услуг и иные документы, свидетельствующие о факте совершения оборота, указанного в пункте 2 настоящей статьи".

Сталкивалась со случаем, что отказывали в постановке на учет по НДС из-за оборота, не превышающего 30 000 МРП.


Сообщение отредактировал feliz.muito: 07.09.2015, 13:51:45

  • 1

#1587
uranium

uranium
  • Завсегдатай
  • 190 сообщений

 

Добрый день. Подскажите пожалуйста... Ситуация: Наше ТОО заключило договор на оказание услуг с другим ТОО (далее - Исполнитель). Исполнитель - не является налогоплательщиком, то есть на момент заключение договора не состоял на учете в налоговом управлении. Однако, в общую сумму договора был включен НДС (договор был заключен с учетом НДС). В настоящее время мы попросили Исполнителя встать на учет в налоговом управлении. Вопросы: 1) насколько правомерно заключение такого договора (с НДС) с Исполнителем, который  не является НДСником? Имеет ли наш договор законную силу? 2) можем ли мы исключить из договора сумму НДС путем заключение дополнение к договору. В таком случае сумму НДС в налоговое управление самим перечислять? Если ответ "да", то какое в НУ? по месту регистрации Исполнителя или Заказчика?  3) Если уберем из договора сумму НДС, то после того как Исполнитель станет на учет, придется опять внести изменения в договор- заново добавить НДС? 4) Если Исполнитель станет на учет в НУ 1 октября,  то можем ли мы оплатить до этой даты часть выполненных работ на основании действующего договора (без внесения изменений). Без либо с НДС.     Спасибо!   

С учетом объема работ по вашему договору у Исполнителя образуется превышение оборота для постановки на НДС (30 000 МРП)? 

Согласно п. 7 ст. 568 НК РК к налоговому заявлению прилагаются след. документы:

"1) нотариально засвидетельствованную копию документа, подтверждающего место нахождения налогоплательщика.

2) копии документов, подтверждающих сложившееся превышение минимума облагаемого оборота налогоплательщика.

Документами, подтверждающими сложившееся превышение минимума оборота налогоплательщика, признаются акты выполненных работ, оказанных услуг и иные документы, свидетельствующие о факте совершения оборота, указанного в пункте 2 настоящей статьи".

Сталкивалась со случаем, что отказывали в постановке на учет по НДС из-за оборота, не превышающего 30 000 МРП.

 

сумма договора без НДС, и соответственно оборот (только с нами) в долгосрочной перспективе будет превышать 30 000 МРП.

Подскажите, пожалуйста под оборотом понимается, накопительная сумма услуг оказанных Исполнителем другим заказчикам до заключение с нами договора? Если это так, то у него давным-давно оборот превысил 30 000 МРП. То мы этим злостным нарушителям не можем оплатить услуги пока не станут на учет? 

А если же оборот-это взаимоотношение только с нами, то можем ли до его достижение 30 000МРП, пока по частям оплачивать ему услуги без НДС.

 

Спасибо! 


Сообщение отредактировал uranium: 08.09.2015, 11:38:22

  • 0

#1588
feliz.muito

feliz.muito
  • В доску свой
  • 2 547 сообщений
сумма договора без НДС, и соответственно оборот (только с нами) в долгосрочной перспективе будет превышать 30 000 МРП. Подскажите, пожалуйста под оборотом понимается, накопительная сумма услуг оказанных Исполнителем другим заказчикам до заключение с нами договора? Если это так, то у него давным-давно оборот превысил 30 000 МРП. То мы этим злостным нарушителям не можем оплатить услуги пока не станут на учет?  А если же оборот-это взаимоотношение только с нами, то можем ли до его достижение 30 000МРП, пока по частям оплачивать ему услуги без НДС.  

Смотрите, в целях постановки на учет по НДС надо считать оборот с начала года (01 января) накопительно, в том месяце где оборот превысит 59 460 000 тенге  они должны подавать заявление о постановке на учет по НДС. За несвоевременную постановку грозит штраф. 

Вариант с оплатой вами вашему контрагенту денег на НДС не совсем понятен, если не трудно поясните.  Считаю, что пока они не стали плательщиками НДС, нет смысла выдумывать.


Сообщение отредактировал feliz.muito: 08.09.2015, 13:21:01

  • 1

#1589
Айя Калиева

Айя Калиева
  • Гость
  • 21 сообщений

Добрый день, такая ситуация: состоим в налоговой по туркс.району. Не принимают отчеты т.к. нами было получено в ходе камеральной проверки уведомление, где возлагают на нас оплату ндс в размере 22 млн.тенге. Получается как будто мы выписали 6 счет фактур (безналичным расчетом) фирме которую мы знать незнаем. На тот момент мы уже особо не работали и сейчас собираемся приостановить деятельность. Такие суммы нам и не снились конечно, это было для нас шоком, мы оказываем услуги мелкие и оборот годовой не превышает 10 млн.тг. Но в налоговой отказываются принимать отчеты и предлагают только два варианта: взять себе на реализацию либо чтобы та фирма у себя с зачета сняла. На себя брать такую сумму мы конечно не намерены, да и суммы такой нет.Нашли мадам директоршу той фирмы. Она сообщила что на тот момент отдала фирму по доверенности а кому отдала отказалась говорить. И вообще грит что с ндс ее сняли и счет в аресте. Вообщем кто с таким сталкивался и подскажите как можно решить эту проблему? куда можно обратиться? Письма и обьяснительные мы уже написали в налоговую. Но результата это не дало, уперлись и говорят чтобы либо платили либо отчеты не принимаем.


Сообщение отредактировал Айя Калиева: 08.09.2015, 19:05:18

  • 0

#1590
feliz.muito

feliz.muito
  • В доску свой
  • 2 547 сообщений

Не принимают отчеты

Отчеты не принимают нарочно что ли? Через КабинетН или СОНО почему не сдаете? Какие именно отчеты?

Получается как будто мы выписали 6 счет фактур (безналичным расчетом) фирме которую мы знать незнаем.

В ответ на уведомление объясните, что с/ф на такие то суммы таким то покупателям не выписывались, приложите регистр к формам 300 за тот год, если надо сделайте копии всех счетов.

либо чтобы та фирма у себя с зачета сняла

Это вообще от вас не зависит, если вы им ничего не оказывали и с/ф не выписывали. Кстати, вы не просили инспектора показать вам эти "6 с/ф"?

Но результата это не дало, уперлись и говорят чтобы либо платили либо отчеты не принимаем.

Если районный КГД упирается, идите в городскую с жалобой или сразу в прокуратуру, тоже с жалобой на действия фискалов. 


  • 0

#1591
Я с Караганды)))

Я с Караганды)))
  • Завсегдатай
  • 248 сообщений

Добрый вечер) а здесь можно спросить об оплате налогов на имущество и земельный налог, который нужно оплатить до 1 октября.

Я оплатила через интернет-банкинг Народного банка... а как и где теперь уточнить, платежи прошли? Просто оплачивала налоги первый раз, там всякие КНП и т.д., вдруг я чего-нибудь напутала... 


  • 0

#1592
Dinara_kz

Dinara_kz
  • В доску свой
  • 6 753 сообщений

Добрый вечер) а здесь можно спросить об оплате налогов на имущество и земельный налог, который нужно оплатить до 1 октября.

Я оплатила через интернет-банкинг Народного банка... а как и где теперь уточнить, платежи прошли? Просто оплачивала налоги первый раз, там всякие КНП и т.д., вдруг я чего-нибудь напутала... 

Если у вас  есть Кабинет Налогоплательщика, то посмотреть там, платежи отразятся на лицевом счете. Если нет, то идти в Налоговое Управление.


  • 0

#1593
uranium

uranium
  • Завсегдатай
  • 190 сообщений

 

сумма договора без НДС, и соответственно оборот (только с нами) в долгосрочной перспективе будет превышать 30 000 МРП. Подскажите, пожалуйста под оборотом понимается, накопительная сумма услуг оказанных Исполнителем другим заказчикам до заключение с нами договора? Если это так, то у него давным-давно оборот превысил 30 000 МРП. То мы этим злостным нарушителям не можем оплатить услуги пока не станут на учет?  А если же оборот-это взаимоотношение только с нами, то можем ли до его достижение 30 000МРП, пока по частям оплачивать ему услуги без НДС.  

Смотрите, в целях постановки на учет по НДС надо считать оборот с начала года (01 января) накопительно, в том месяце где оборот превысит 59 460 000 тенге  они должны подавать заявление о постановке на учет по НДС. За несвоевременную постановку грозит штраф. 

Вариант с оплатой вами вашему контрагенту денег на НДС не совсем понятен, если не трудно поясните.  Считаю, что пока они не стали плательщиками НДС, нет смысла выдумывать.

 

 

Дело в том что, подрядчик подал все доки в НУ и становится плательщиками НДС с 01.10.2015г. Годовой оборот с первого января у него не превышает 59,4 млн, в связи с этим у него получилась добровольная регистрация на учет.  

Конечно было бы целесообразно, подождать до 1 октября с оплатой. Но как Вы понимаете 30 сентября заканчивается отчетный квартал, и нам архиважно освоение, т.е сами мечтаем оплатить ему часть суммы договора до конца квартала, тем более работы выполнены.

Поэтому хотим работы 3 квартала оплатить без НДС, а начиная с 1 октября  с НДС. В таком случае что делать с экономией которой образовалась из-за удержание суммы НДС по итогом 3 квартала?


  • 0

#1594
feliz.muito

feliz.muito
  • В доску свой
  • 2 547 сообщений

Дело в том что, подрядчик подал все доки в НУ и становится плательщиками НДС с 01.10.2015г. Годовой оборот с первого января у него не превышает 59,4 млн, в связи с этим у него получилась добровольная регистрация на учет.   Конечно было бы целесообразно, подождать до 1 октября с оплатой. Но как Вы понимаете 30 сентября заканчивается отчетный квартал, и нам архиважно освоение, т.е сами мечтаем оплатить ему часть суммы договора до конца квартала, тем более работы выполнены. Поэтому хотим работы 3 квартала оплатить без НДС, а начиная с 1 октября  с НДС. В таком случае что делать с экономией которой образовалась из-за удержание суммы НДС по итогом 3 квартала?

Запутали вы меня.

За сентябрь они вам дадут документы без НДС, оплачивайте их хоть сейчас как предоплатой за **** сог. договора ***.

За октябрь уже будет с/ф с НДС. Это ясно. У вас пересмотра стоимости услуг не будет? Откуда у вас появляется экономия из-за удержания НДС? 


  • 0

#1595
Farmer

Farmer

    Землю-крестьянам, фабрики-рабочим, деньги-банковским служащим

  • Модератор
  • 47 979 сообщений


Я оплатила через интернет-банкинг Народного банка... а как и где теперь уточнить, платежи прошли? Просто оплачивала налоги первый раз, там всякие КНП и т.д., вдруг я чего-нибудь напутала...

Если у вас имеется ЭЦП, то можете зайти в личный кабинет на сайте salyk.kz и посмотреть выписку с лицевого счёта. Если ЭЦП нет, то можете получить её в любом ЦОНе.
  • 0

#1596
Лукерия

Лукерия

    Чукча не писатель, чукча читатель

  • В доску свой
  • 4 001 сообщений

Добрый день, такая ситуация: состоим в налоговой по туркс.району. Не принимают отчеты т.к. нами было получено в ходе камеральной проверки уведомление, где возлагают на нас оплату ндс в размере 22 млн.тенге. Получается как будто мы выписали 6 счет фактур (безналичным расчетом) фирме которую мы знать незнаем. На тот момент мы уже особо не работали и сейчас собираемся приостановить деятельность. Такие суммы нам и не снились конечно, это было для нас шоком, мы оказываем услуги мелкие и оборот годовой не превышает 10 млн.тг. Но в налоговой отказываются принимать отчеты и предлагают только два варианта: взять себе на реализацию либо чтобы та фирма у себя с зачета сняла. На себя брать такую сумму мы конечно не намерены, да и суммы такой нет.Нашли мадам директоршу той фирмы. Она сообщила что на тот момент отдала фирму по доверенности а кому отдала отказалась говорить. И вообще грит что с ндс ее сняли и счет в аресте. Вообщем кто с таким сталкивался и подскажите как можно решить эту проблему? куда можно обратиться? Письма и обьяснительные мы уже написали в налоговую. Но результата это не дало, уперлись и говорят чтобы либо платили либо отчеты не принимаем.

О как интересно, налогоплательщики уже сами должны бегать находить нарушителей и решать вопросы. Вообще-то на основании Вашего ответа на уведомление фискалы должны выслать ей уведомление об устранении ошибки, и она должна доказывать, что Вы выписали ей эти счета (предоставить копии налоговых счетов фактур), а не наоборот. Еще можно посоветовать напишите заявление на эту фирму об проведении встречной проверки. 

Р.S. Сдайте отчеты по почте с уведомлением, обязаны принять.


Сообщение отредактировал Лукерия: 10.09.2015, 12:46:47

  • 0

#1597
RRicH

RRicH
  • Постоялец
  • 472 сообщений

Здравствуйте, дорогие знатоки! 

 

На крыше нашего здания есть буквы "магазин "Здесь веников не вяжут"

вопрос: будет ли считаться это рекламой? 


  • 0

#1598
Айя Калиева

Айя Калиева
  • Гость
  • 21 сообщений


Добрый день, такая ситуация: состоим в налоговой по туркс.району. Не принимают отчеты т.к. нами было получено в ходе камеральной проверки уведомление, где возлагают на нас оплату ндс в размере 22 млн.тенге. Получается как будто мы выписали 6 счет фактур (безналичным расчетом) фирме которую мы знать незнаем. На тот момент мы уже особо не работали и сейчас собираемся приостановить деятельность. Такие суммы нам и не снились конечно, это было для нас шоком, мы оказываем услуги мелкие и оборот годовой не превышает 10 млн.тг. Но в налоговой отказываются принимать отчеты и предлагают только два варианта: взять себе на реализацию либо чтобы та фирма у себя с зачета сняла. На себя брать такую сумму мы конечно не намерены, да и суммы такой нет.Нашли мадам директоршу той фирмы. Она сообщила что на тот момент отдала фирму по доверенности а кому отдала отказалась говорить. И вообще грит что с ндс ее сняли и счет в аресте. Вообщем кто с таким сталкивался и подскажите как можно решить эту проблему? куда можно обратиться? Письма и обьяснительные мы уже написали в налоговую. Но результата это не дало, уперлись и говорят чтобы либо платили либо отчеты не принимаем.

О как интересно, налогоплательщики уже сами должны бегать находить нарушителей и решать вопросы. Вообще-то на основании Вашего ответа на уведомление фискалы должны выслать ей уведомление об устранении ошибки, и она должна доказывать, что Вы выписали ей эти счета (предоставить копии налоговых счетов фактур), а не наоборот. Еще можно посоветовать напишите заявление на эту фирму об проведении встречной проверки.
Р.S. Сдайте отчеты по почте с уведомлением, обязаны принять.
Спасибо за советы,все благопалучно решилось.Та фирма отозвала свой отчет,оказалось что их бухгалтер ошиблась цифрой в бине.Конечно этого добится было не легко.Через многочисленные просьбы и угрозы.Так что и такое оказывается бывает.
  • 0

#1599
17-й этаж

17-й этаж
  • Свой человек
  • 557 сообщений
В России по упрошенному режиму налогообложения можно от дохода вычесть расходы касаемо эксплуатации арендной недвижимости. У нас возможно учитывать расходы когда сдаешь недвижимость в аренду, чтобы уменьшить налог?
  • 0

#1600
MarinaUKO

MarinaUKO
  • Читатель
  • 495 сообщений

В России по упрошенному режиму налогообложения можно от дохода вычесть расходы касаемо эксплуатации арендной недвижимости. У нас возможно учитывать расходы когда сдаешь недвижимость в аренду, чтобы уменьшить налог?


В КЗ на упрощенке расходы не учитываются.


Количество пользователей, читающих эту тему: 1

пользователей: 0, неизвестных прохожих: 1, скрытых пользователей: 0

Размещение рекламы на сайте     Предложения о сотрудничестве     Служба поддержки пользователей

© 2011-2022 vse.kz. При любом использовании материалов Форума ссылка на vse.kz обязательна.