Добрый день. Подскажите пожалуйста...
Ситуация: Наше ТОО заключило договор на оказание услуг с другим ТОО (далее - Исполнитель). Исполнитель - не является налогоплательщиком, то есть на момент заключение договора не состоял на учете в налоговом управлении. Однако, в общую сумму договора был включен НДС (договор был заключен с учетом НДС). В настоящее время мы попросили Исполнителя встать на учет в налоговом управлении.
Вопросы:
1) насколько правомерно заключение такого договора (с НДС) с Исполнителем, который не является НДСником? Имеет ли наш договор законную силу?
2) можем ли мы исключить из договора сумму НДС путем заключение дополнение к договору. В таком случае сумму НДС в налоговое управление самим перечислять? Если ответ "да", то какое в НУ? по месту регистрации Исполнителя или Заказчика?
3) Если уберем из договора сумму НДС, то после того как Исполнитель станет на учет, придется опять внести изменения в договор- заново добавить НДС?
4) Если Исполнитель станет на учет в НУ 1 октября, то можем ли мы оплатить до этой даты часть выполненных работ на основании действующего договора (без внесения изменений). Без либо с НДС.
Спасибо!
Сообщение отредактировал uranium: 07.09.2015, 12:13:34