Налоговый экспертОн-лайн консультирование по налогообложению
#23
Отправлено 25.03.2010, 19:44:52
Такой вопрос у меня.
В декабре было создано ТОО, закуплена партия товара на сумму чуть более 4млн. тг. Свидетельство по НДС было получено 30 декабря, на учет по НДС ТОО поставили 1 января. Сможем ли мы каким либо образом взять в зачет НДС, который, по сути, был отражен до получения свидетельства. В НКодексе нашли статью, по-моему, 256, в которой написано, Что можно взять в зачет НДС по остаткам товара, который числится на ТОО. Как быть в данной ситуации?.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Димка: 25.03.2010, 19:45:31
#24
Отправлено 26.03.2010, 08:49:33
нанимаемый нами бухгалтер (обслуживание ИП) заплатила все налоги за 4 квартал 2009 года, но не в тот налоговый комитет, т.е. не в тот район, вчера из налоговой нашего района пришло уведомление и неоуплате налога
в налоговой сказали, что мы должны написать заявление об отзыве налоговой отчетности, а в другой налоговой - что типа штраф 100% будет - 38 тыщ, о том что пропустили срок сдачи налоговой отчетности, их мало волнует что мы ее все таки сдали, но в другой НК и сделать уже ничего нельзя
как быть? неужели все-таки придется платить штраф.
заявление об отзыве отчетности уже написали
возможно как-то избежать штрафа?
Сообщение отредактировал белка ): 26.03.2010, 08:50:33
#25
Отправлено 26.03.2010, 09:24:26
#26
Отправлено 26.03.2010, 09:47:02
спрошу еще в этой теме, вопрос очень срочный.
нанимаемый нами бухгалтер (обслуживание ИП) заплатила все налоги за 4 квартал 2009 года, но не в тот налоговый комитет, т.е. не в тот район, вчера из налоговой нашего района пришло уведомление и неоуплате налога
в налоговой сказали, что мы должны написать заявление об отзыве налоговой отчетности, а в другой налоговой - что типа штраф 100% будет - 38 тыщ, о том что пропустили срок сдачи налоговой отчетности, их мало волнует что мы ее все таки сдали, но в другой НК и сделать уже ничего нельзя
как быть? неужели все-таки придется платить штраф.
заявление об отзыве отчетности уже написали
возможно как-то избежать штрафа?
а сам отчетвы сдали в тот НК? если да то зачем делали отзыв? А если нет, то надо написать письмо в НК на имя председателя ссылаясь на ст.68-69 КОАП, о том что не нанесен вред, и вы все сделали просто ошиблись кодом НК, с просьбой не начислять штрафы, должно обойтись без штрафа, а вообще надо что бы тот бух. который это сделал сам и решал.
#27
Отправлено 26.03.2010, 09:50:38
Здравствуйте.
Такой вопрос у меня.
В декабре было создано ТОО, закуплена партия товара на сумму чуть более 4млн. тг. Свидетельство по НДС было получено 30 декабря, на учет по НДС ТОО поставили 1 января. Сможем ли мы каким либо образом взять в зачет НДС, который, по сути, был отражен до получения свидетельства. В НКодексе нашли статью, по-моему, 256, в которой написано, Что можно взять в зачет НДС по остаткам товара, который числится на ТОО. Как быть в данной ситуации?.
Заранее спасибо.
Статья 256 п5 НК РК, о том, что при постановке на регистрационный учет по НДС, можно взять в зачет по остаткам товара на дату постановки по НДС.
#28
Отправлено 26.03.2010, 09:54:01
Здравствуйте! ИП (УД) занимается розничной торговлей алкоголя, т.е. продуктовый маг. (лицензия) Дополнительно хотят заниматься оптовой реализацией алкоголя. Как теперь поступить с ОПФ, если доходы будут превышать 10 млн. в кв? Может перевестись на ТОО (УД)? Тогда как быть с НДС, получается если не вставать на учёт НДС, то на таможене НДС на импорт будет потерей, т.к. не в зачёт. Параллельно хотел бы узнать о акцизах и НДС на импорт при таможенном союзе. Вам что-нибудь известно про изменения, будут ли они? Хотелось бы узнать Ваше мнение, как остальные работают? И где могут возникнуть "узкие места" при налогообложении?
напишите свой E-mail я вышлю вам проекты по там.кодексу.
#29
Отправлено 26.03.2010, 09:55:30
а сам отчетвы сдали в тот НК? если да то зачем делали отзыв? А если нет, то надо написать письмо в НК на имя председателя ссылаясь на ст.68-69 КОАП, о том что не нанесен вред, и вы все сделали просто ошиблись кодом НК, с просьбой не начислять штрафы, должно обойтись без штрафа, а вообще надо что бы тот бух. который это сделал сам и решал.
именно отчет сдали не в тот НК, поэтому сделали отзыв,
большое спасибо за совет, попробуем так сделать, а бухгалтер, который нам это делал, не сможет решить этот вопрос, его нет в городе, а нам нужно это решить быстро, муж попробует сам, как раз сейчас он в налоговой
очень надеюсь, что все обойдется
Сообщение отредактировал белка ): 26.03.2010, 09:57:08
#30
Отправлено 26.03.2010, 10:21:46
Вопрос по поводу налогообложения нерезидентов.
Наши сотрудники обучаются у иностранного образовательного учереждения, не выезжая за границу, литературу получают по почте, а экзамены сдают в посольстве страны вышеуказанного нерезидента.
Подскажите, какие налоги с нерезидента будут возникать в таком случае (КПН 20%, НДС с нерезидента)?
P.S. Договор с сотрудниками на обучение по специальности и отработке в нашей компании подписан, соответсвенно с физиков налоги мы никакие не удерживаем.
Заранее благодарим.
#31
Отправлено 26.03.2010, 11:05:27
Доброе утро, Екатерина!
Вопрос по поводу налогообложения нерезидентов.
Наши сотрудники обучаются у иностранного образовательного учереждения, не выезжая за границу, литературу получают по почте, а экзамены сдают в посольстве страны вышеуказанного нерезидента.
Подскажите, какие налоги с нерезидента будут возникать в таком случае (КПН 20%, НДС с нерезидента)?
P.S. Договор с сотрудниками на обучение по специальности и отработке в нашей компании подписан, соответсвенно с физиков налоги мы никакие не удерживаем.
Заранее благодарим.
Так как доход возникает на територии РК, соответсвено возникает КПН за нерезидентов, который необходимо удерживать при выдачи дохода нерезиденту.
#32
Отправлено 26.03.2010, 11:23:01
Доброе утро, Екатерина!
Вопрос по поводу налогообложения нерезидентов.
Наши сотрудники обучаются у иностранного образовательного учереждения, не выезжая за границу, литературу получают по почте, а экзамены сдают в посольстве страны вышеуказанного нерезидента.
Подскажите, какие налоги с нерезидента будут возникать в таком случае (КПН 20%, НДС с нерезидента)?
P.S. Договор с сотрудниками на обучение по специальности и отработке в нашей компании подписан, соответсвенно с физиков налоги мы никакие не удерживаем.
Заранее благодарим.
Так как доход возникает на територии РК, соответсвено возникает КПН за нерезидентов, который необходимо удерживать при выдачи дохода нерезиденту.
Спасибо!
#34
Отправлено 26.03.2010, 12:02:56
пр. разъяснения. может ли тоо снимать ежеквартально дивиденд или нет.
вопрос на счет дивидендов. тоо, упращенка, без ндс. может ли тоо после сдачи отчетов и уплаты налога(3%), ежеквартально снимать с прибыли дивиденд. если в уставе сказано что прибыль распределяется по итогам на конец года. но с-но учет и налог учет политики можно снимать ежекартально. на основании каких док-х: устав или нуп, можно снимать дивиденд.
Добрый день, согласно НК РК согласно налоговой учетной политии и также необходимо будет это прописать в учетной политике, с уважением.
#35
Отправлено 26.03.2010, 14:01:10
пр. разъяснения. может ли тоо снимать ежеквартально дивиденд или нет.
вопрос на счет дивидендов. тоо, упращенка, без ндс. может ли тоо после сдачи отчетов и уплаты налога(3%), ежеквартально снимать с прибыли дивиденд. если в уставе сказано что прибыль распределяется по итогам на конец года. но с-но учет и налог учет политики можно снимать ежекартально. на основании каких док-х: устав или нуп, можно снимать дивиденд.
Добрый день, согласно НК РК согласно налоговой учетной политии и также необходимо будет это прописать в учетной политике, с уважением.
Да,если прописанно в НУП и учетной политике
#36
Отправлено 26.03.2010, 14:02:29
Здравствуйте,
Многодетный отец (четверо детей). Есть какие-либо льготы на подоходный налог?
Спасибо!
[/quote
К сожалению нет, вычет МЗП и все.
Сообщение отредактировал Farmer: 26.03.2010, 23:18:47
#39
Отправлено 27.03.2010, 10:36:09
не смотря на то что прописано в уставе, что прибыль распределяется по итогам на конец года
пр. разъяснения. может ли тоо снимать ежеквартально дивиденд или нет.
вопрос на счет дивидендов. тоо, упращенка, без ндс. может ли тоо после сдачи отчетов и уплаты налога(3%), ежеквартально снимать с прибыли дивиденд. если в уставе сказано что прибыль распределяется по итогам на конец года. но с-но учет и налог учет политики можно снимать ежекартально. на основании каких док-х: устав или нуп, можно снимать дивиденд.
Добрый день, согласно НК РК согласно налоговой учетной политии и также необходимо будет это прописать в учетной политике, с уважением.
Да,если прописанно в НУП и учетной политике
Сообщение отредактировал Farmer: 27.03.2010, 20:01:12
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
пользователей: 0, неизвестных прохожих: 0, скрытых пользователей: 0