я тоже сегодня в ночь, думаю нас будет не мало "ночных" бухов))
Мда уж, я с вами похоже. Стараюсь не дотягивать до последних дней, в этот раз задержалась )))
Добрый день. При сдаче налоговой формы 910, неправильно указала код налог.органа по месту жительства, исправила на нужный, заполнив Заявление на отзыв. Нужно ли заново отправлять форму 910? Или нет? Начисленные суммы не сели на лицевые счета. Что делать, подскажите, пожалуйста.
Добрый день. При сдаче налоговой формы 910, неправильно указала код налог.органа по месту жительства, исправила на нужный, заполнив Заявление на отзыв. Нужно ли заново отправлять форму 910? Или нет? Начисленные суммы не сели на лицевые счета. Что делать, подскажите, пожалуйста.
после пятнадцатого увидите начисления. если получится вообще в кабинет войти. сегодня опять та же котовасия
Добрый день. При сдаче налоговой формы 910, неправильно указала код налог.органа по месту жительства, исправила на нужный, заполнив Заявление на отзыв. Нужно ли заново отправлять форму 910? Или нет? Начисленные суммы не сели на лицевые счета. Что делать, подскажите, пожалуйста.
Вы отчет отозвали, а не просто исправили. ОБЯЗАТЕЛЬНО надо сдать правильный и в журнале отчетов найти 910 форму за 2 полугодие 2014 года со статусов "принята", как минимум и "разнесена", как максимум.Иначе отчетность считается непредоставленой.
Добрый день. При сдаче налоговой формы 910, неправильно указала код налог.органа по месту жительства, исправила на нужный, заполнив Заявление на отзыв. Нужно ли заново отправлять форму 910? Или нет? Начисленные суммы не сели на лицевые счета. Что делать, подскажите, пожалуйста.
Вы отчет отозвали, а не просто исправили. ОБЯЗАТЕЛЬНО надо сдать правильный и в журнале отчетов найти 910 форму за 2 полугодие 2014 года со статусов "принята", как минимум и "разнесена", как максимум.Иначе отчетность считается непредоставленой.
пересдавать не нужно. связано с тем, что в определенной графе заявления об отзыве НО налогоплательщик указывает верный код налогового комитета. фно автоматом уходит в верном направлении.
ст 69 п 2 НК РК
Отзыв налоговой отчетности, представленной за налоговый период, указанный в налоговом заявлении, производится одним из следующих методов:
1) методом удаления, при котором отзываемая налоговая отчетность удаляется из центрального узла системы приема и обработки налоговой отчетности;
2) методом изменения, при котором в ранее представленную налоговую отчетность вносятся заявляемые налогоплательщиком (налоговым агентом) изменения и (или) дополнения.
Сообщение отредактировал 7280211: 16.02.2015, 13:04:40
Здравствуйте! пришло Извещение по камеральному контролю за 3 квартал. Поставщики указали неверную сумму НДС в своем отчете. акты сверок за 2014 год я от них еще не дождалась. Компания поставщик крупная, документы всегда возвращаются долго. НУжно мне отвечать на извещение и в какой срок???? На извещение указано "Настоящее извещение направляется для сведения и не является обязательным для исполнения" Но значит ли это что и отвечать не нужно???? и ессли нужно, как доказать в налоговой, что ошибка допущена не нами, не имея актов сверок на руках. Помогите, пожалуйста
Здравствуйте! пришло Извещение по камеральному контролю за 3 квартал. Поставщики указали неверную сумму НДС в своем отчете. акты сверок за 2014 год я от них еще не дождалась. Компания поставщик крупная, документы всегда возвращаются долго. НУжно мне отвечать на извещение и в какой срок???? На извещение указано "Настоящее извещение направляется для сведения и не является обязательным для исполнения" Но значит ли это что и отвечать не нужно???? и ессли нужно, как доказать в налоговой, что ошибка допущена не нами, не имея актов сверок на руках. Помогите, пожалуйста
А что Вам мешает сделать копии счетов-фактур и отнести в налоговую? Чтоб быть уверенной в своей правоте, сдайте в канцелярию пояснение с копией (копиями) счетов-фактур.
сделать копии счетов-фактурДобрый день, у нас аналогичная ситуация. Но у нас есть и акт сверки и счета-факртуры. И самое главное, что бухгалтер Поставщика, уверена, что ее декларация села, разнесена. Приложение тоже село.
Я дозвонилась в налоговую, они мне назвали именно это ТОО. Впервые с таким сталкиваюсь. Это ТОО очень крупное, с отличной бухгалтерией, и я верю им, что у них все отчеты сданы.
Мы со своей стороны написали письмо, отнесли акт сверки в канцелярию.
Однако действий налоговой понять не могу, что значит не является обязательным для исполнения, в то же время по телефону говорят, лучше сдайте через канцелярию.
Для чего КН со всеми их вкладками????
Добрый вечер ВВ! Помогите пожалуйста разобраться. Закрываем ИП по упрощенной декларации (СНР), мама работала на барахолке, контейнер снесли. При корректировке ИП, инспектор сказал, что мама не сдала в 2010 году форму 201.00 за первый квартал и форму 220. Форму 201.00 я нашел, сдавал через почту с уведомлением. А вот форму 220 не сдавал. Скажите пожалуйста, в 2010 году моя мама была давно на пенсии, и поэтому сдавала форму 200.00 и 201.00, сдавала пустографки, так как была пенсионерка. Надо ли было сдавать 220 форму, если ты пенсионер и сдаешь только пустографки? В 2010 году налоговый режим был по разовому талону. Заранее благодарю за помощь!
Дамы и Господа, подскажите про стат. отчётность, с какой периодичностью нужно её сдавать для ТОО, малый бизнес, торговля?
Есть отчетность месячная, квартальная и годовая, при этом отчеты могут быть выборочно по компаниям, т.е. повезет не будете сдавать. Как правило, в Вашем случае, месячная обычно сдается в первых числах месяца, следующего за отчетным; квартальная - до 25 числа месяца, следующего за отчетным; годовая - до 25-31 марта, следующего года за отчетным.
Дамы и Господа, подскажите про стат. отчётность, с какой периодичностью нужно её сдавать для ТОО, малый бизнес, торговля?
Сходите в статистику, или запросите бугунок, отправив свой БИН на T.Grunina@stat.kz, там будет все написано.
http://www.almaty.st...j-kalendar.html
Отчеты, которые надо сдать, находите по своему ОКЭД.
Бегунков уже нет.
Дамы и Господа, подскажите про стат. отчётность, с какой периодичностью нужно её сдавать для ТОО, малый бизнес, торговля?
Сходите в статистику, или запросите бугунок, отправив свой БИН на T.Grunina@stat.kz, там будет все написано.
Запросил, они мне выдали 16 видов отчётов.
Они там что рехнулись?
Э-коммерция (годовая) 1-ВТ (годовая) 1-инвест (годовая) 1-Т (ЗП) (один раз в два года) 2-КС (стройка) (годовая) 2-МП (годовая) 2-тп (воздух) (годовая) 4-ОС (годовая) КТ-001 (квартальная) 1-Т (квартальная) 2-МП (квартальная) 1-инвест (месячная) 1-СР (годовая) 1-ТС (месячная) 2-КС (стройка) (месячная) 2-Т (ПРОФ) (годовая) 3-информ (годовая)
Сообщение отредактировал japancar: 20.02.2015, 14:15:08
Запросил, они мне выдали 16 видов отчётов.
Они там что рехнулись?
Э-коммерция (годовая) 1-ВТ (годовая) 1-инвест (годовая) 1-Т (ЗП) (один раз в два года) 2-КС (стройка) (годовая) 2-МП (годовая) 2-тп (воздух) (годовая) 4-ОС (годовая) КТ-001 (квартальная) 1-Т (квартальная) 2-МП (квартальная) 1-инвест (месячная) 1-СР (годовая) 1-ТС (месячная) 2-КС (стройка) (месячная) 2-Т (ПРОФ) (годовая) 3-информ (годовая)
Все правильно, они Вам выдали отчеты по классификации Вашего ТОО, но не обязательно сдавать все эти отчеты. В комментариях к каждому отчету идет пояснение по сдаче, т.е. либо сдается по выборке, либо по ОКЭД, либо по численности работников.
1-ВТ (годовая) - сдают все, если ОКЭД начинается на 45, 46, 47 и 56
1-инвест (годовая) - сдаете, если было введение ОС
2-МП (годовая) - по выборке (http://almaty.stat.k...ledovanij.html)
2-КС (стройка) (годовая), 4-ОС (годовая) - сдаете если есть стройка
это навскидку
Сообщение отредактировал Юля уже Мама: 20.02.2015, 14:22:33
Здравствуйте.Пожалуйста, подскажите по поводу компенсации за неиспользованный отпуск.Проработала в 12г, вышла в декрет.Заявление написано до 30 ноября 2015г.Сейчас хочу написать заявление.Выходит около 8 дней.Сказали что выгоднее увольняться с понедельника и в конце месяца.Это так? Получается или надо в понедельник идти, или ждать след месяца, тк там праздники, я мало получу.Спасибо заранее
С понедельника выгодно и увольняться и идти в отпуск. Потому что считают календарные дни, а оплачивают -рабочие.
Здравствуйте Уважаемые Бухгалтера! Подскажите пожалуйста!!!
ТОО. Упращенка. Договор с физичиским лицом на аренду офиса(сотрудником ТОО,собственником квартиры, но не учредитель) . Как провести в 1с, в какой закладке и так чтобы считался ИПН. В платежном получении какой указать кбк и назначения платежа какое?
пользователей: 0, неизвестных прохожих: 2, скрытых пользователей: 0
Размещение рекламы на сайте Предложения о сотрудничестве Служба поддержки пользователей
© 2011-2022 vse.kz. При любом использовании материалов Форума ссылка на vse.kz обязательна.