За какой период?ДД
подскажите где в кабинете можно вытащить свои прошлые ф.910, пенс и соц?
если в прошлом сдавал на бумаге, в кабинете можно вытащить электронную?
в общем нужно кое куда предоставить свою отчетность за прошлые года.
заранее спасибо.
![Фотография](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/profile/default_large.png)
бухгалтерия [часть 2]
#1602
Отправлено 07.12.2017, 19:34:41
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
За какой период?ДД
подскажите где в кабинете можно вытащить свои прошлые ф.910, пенс и соц?
если в прошлом сдавал на бумаге, в кабинете можно вытащить электронную?
в общем нужно кое куда предоставить свою отчетность за прошлые года.
заранее спасибо.
просят за последние 3 года.
#1603
Отправлено 08.12.2017, 02:02:15
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
Да не важно за какой период. Если формы сданы на бумаге, с Кабинета вы их никак не вытащите. Только разноску по лицевым счетам увидите.просят за последние 3 года.За какой период?
А такой вопрос. Вы после сдачи их уничтожаете что-ли? Почему не подшиваете? Вот прям ай-я-яй! Низ-ззя так делать. За последние 5 лет хранить ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Сообщение отредактировал Ms.Marplе: 08.12.2017, 02:08:47
#1605
Отправлено 08.12.2017, 17:43:37
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
Да не важно за какой период. Если формы сданы на бумаге, с Кабинета вы их никак не вытащите. Только разноску по лицевым счетам увидите.
просят за последние 3 года.За какой период?
А такой вопрос. Вы после сдачи их уничтожаете что-ли? Почему не подшиваете? Вот прям ай-я-яй! Низ-ззя так делать. За последние 5 лет хранить ОБЯЗАТЕЛЬНО!
да не говорите, раз 100 уже пожалел.
не уничтожил, но где лежат - не помню.
#1606
Отправлено 13.12.2017, 22:22:58
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
Добрый день!
1. Работа в банковской сфере можно считать на бухгалтерский стаж?
2. сфера "здравоохранение" форма собственности частная (ТОО) финансирования от Государства. Расчет заработной платы требует согласно системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий. Сотрудники и начальство хочет повысить заработную плату так как имеется свои доходы от платной отделении и все же организация то частная. Но обл.котор выделяет финансирования не разрешает говорит что деньги от бюджета и не имеем право увеличить. Неужели ничего нельзя делать законным путем?
3. Согласно Классификации должностей бухгалтер относится в звено С2 и Коэффициенты для исчисления должностных окладов составляет 3,61 (13-16 год). Базовый должностной оклад 17697 т.
17697х3,61=63886,17 тенге - это правильный расчет?
Сообщение отредактировал Янтак: 13.12.2017, 22:43:21
#1609
Отправлено 20.12.2017, 12:30:06
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
Добрый день! Помогите, пожалуйста! ТОО упрощенный режим, плательщик НДС. Оказали рекламные услуги компании нерезиденту(Киргизия). Какие документы выставляем теперь им,чтобы они нам оплатили на валютный счет в долларах? Я так понимаю, что мы выставляем акт выполненных работ по курсу в тенге и счет-фактуру без ндс? или же в долларах выставлять? и какими налогами это облагается? Пожалуйста, помогите, кто сталкивался с этим!
#1610
Отправлено 20.12.2017, 18:26:49
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
Люди возник вопрос, ИП на упрощенке, не плательщик НДС, печатает рекламные календари на территории Казахстана и поставляет здесь же, обязан ли ИП выписывать электронные счета фактуры, т.к. календари входят в перечень изъятий ВТО, и еще покупатели также не плательщики НДС и раздают календари только на территории Казахстана.
#1611
Отправлено 20.12.2017, 18:34:24
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
Добрый день! Помогите, пожалуйста! ТОО упрощенный режим, плательщик НДС. Оказали рекламные услуги компании нерезиденту(Киргизия). Какие документы выставляем теперь им,чтобы они нам оплатили на валютный счет в долларах? Я так понимаю, что мы выставляем акт выполненных работ по курсу в тенге и счет-фактуру без ндс? или же в долларах выставлять? и какими налогами это облагается? Пожалуйста, помогите, кто сталкивался с этим!счет выставляйте в долларах, акт выполненных работ тоже в долларах (Без НДС), а счет-фактуру с НДС в тенге по курсу предоплаты, чтобы у вас все закрылось. НДС нужно выделить только вам, потому что вы плательщик НДС. А по договору кто будет КПН уплачивать?
#1612
Отправлено 20.12.2017, 18:35:24
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
Люди возник вопрос, ИП на упрощенке, не плательщик НДС, печатает рекламные календари на территории Казахстана и поставляет здесь же, обязан ли ИП выписывать электронные счета фактуры, т.к. календари входят в перечень изъятий ВТО, и еще покупатели также не плательщики НДС и раздают календари только на территории Казахстана.если товар входит в перечень изъятия, то ЭСФ вы обязаны выставлять, вне зависимости от того где и кому вы реализуете продукцию, даже если вы неплательщик НДС.
#1613
Отправлено 21.12.2017, 10:27:00
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
Добрый день! Помогите, пожалуйста! ТОО упрощенный режим, плательщик НДС. Оказали рекламные услуги компании нерезиденту(Киргизия). Какие документы выставляем теперь им,чтобы они нам оплатили на валютный счет в долларах? Я так понимаю, что мы выставляем акт выполненных работ по курсу в тенге и счет-фактуру без ндс? или же в долларах выставлять? и какими налогами это облагается? Пожалуйста, помогите, кто сталкивался с этим!счет выставляйте в долларах, акт выполненных работ тоже в долларах (Без НДС), а счет-фактуру с НДС в тенге по курсу предоплаты, чтобы у вас все закрылось. НДС нужно выделить только вам, потому что вы плательщик НДС. А по договору кто будет КПН уплачивать?
Относительно НДС. Надо определить место реализации услуг: Казахстан или Киргизия.
Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 230 Налогового кодекса облагаемым оборотом является оборот, совершаемый плательщиком налога на добавленную стоимость по реализации товаров, работ, услуг в Республике Казахстан, за исключением необлагаемого оборота, указанного в статье 232 Налогового кодекса.
В соответствии со статьей 232 Налогового кодекса необлагаемым оборотом является оборот по реализации товаров, работ, услуг:
1) освобожденный от налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом;
2) местом реализации которого, не является Республика Казахстан.
Место реализации товаров, работ, услуг определяется в соответствии со статьей 276-5 Налогового кодекса.
Согласно подпункту 4 пункта 2 статьи 276-5 Налогового кодекса, при приобретении следующих видов работ, услуг место реализации определяется как место государства-члена Таможенного союза, налогоплательщиком которого они покупаются (в данном случае это место нахождения предприятия - Киргизия):
- консультационные, юридические, бухгалтерские, аудиторские, инжиниринговые, рекламные, дизайнерские, маркетинговые услуги, услуги по обработке информации, а также научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические (технологические) работы;
- работы, услуги по разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации, сопровождению таких программ и баз данных.
Положения настоящего подпункта применяются также при передаче, предоставлении, уступке патентов, лицензий, иных документов, удостоверяющих права на охраняемые государством объекты промышленной собственности, торговых марок, товарных знаков, фирменных наименований, знаков обслуживания, авторских, смежных прав или иных аналогичных прав.
#1615
Отправлено 23.12.2017, 14:41:09
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
Так мониторинг уже с 2017 года не действует, налоговики могут в любое время с проверкой прийти.Доброе время суток уважаемые форумчани!
Кто знает срок мониторинга до какого года был?
Раньше налоговики задолбали со своими частыми проверками, теперь с 2018 года опять будет как было раньше или нет?
Отправлено с моего F5122 через Tapatalk
#1616
Отправлено 24.12.2017, 12:43:58
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
Мониторинг или мораторий?Так мониторинг уже с 2017 года не действует, налоговики могут в любое время с проверкой прийти.Доброе время суток уважаемые форумчани!
Кто знает срок мониторинга до какого года был?
Раньше налоговики задолбали со своими частыми проверками, теперь с 2018 года опять будет как было раньше или нет?
Отправлено с моего F5122 через Tapatalk
#1618
Отправлено 25.12.2017, 16:18:27
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
Он свои деньги вносит или из кассы ТОО несет на р/сч? В первом случае образуется задолженность перед подотчетным лицом. Но я такие суммы стараюсь не держать на конец года-возвращать дирику из имеющихся у ТОО средств. А лучше я б оформила Договор беспроцентного ВОЗРАТНОГО срочного (на год или меньше) займа. Не доход точно. КПН не надо начислять.ДД. Подскажите если в ТОО (обычный режим) директор вносит деньги на расчетный счет как "пополнение расчетного счета" (например на оплату налогов, заплатить поставщикам) внесенная сумма будет считаться доходом и облагаться КПН?
Во втором случае просто деньги из одной кубышки во вторую переложили.
#1619
Отправлено 27.12.2017, 22:06:07
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
Он свои деньги вносит или из кассы ТОО несет на р/сч? В первом случае образуется задолженность перед подотчетным лицом. Но я такие суммы стараюсь не держать на конец года-возвращать дирику из имеющихся у ТОО средств. А лучше я б оформила Договор беспроцентного ВОЗРАТНОГО срочного (на год или меньше) займа. Не доход точно. КПН не надо начислять.ДД. Подскажите если в ТОО (обычный режим) директор вносит деньги на расчетный счет как "пополнение расчетного счета" (например на оплату налогов, заплатить поставщикам) внесенная сумма будет считаться доходом и облагаться КПН?
Во втором случае просто деньги из одной кубышки во вторую переложили.
ДД. Директор деньги вносит свои. Спасибо большое и с наступающим!
#1620
Отправлено 03.01.2018, 13:30:56
![](https://vse.kz/public/style_images/osnovnoi34/post_offline.png)
Добрый день! Помогите, пожалуйста! ТОО упрощенный режим, плательщик НДС. Оказали рекламные услуги компании нерезиденту(Киргизия). Какие документы выставляем теперь им,чтобы они нам оплатили на валютный счет в долларах? Я так понимаю, что мы выставляем акт выполненных работ по курсу в тенге и счет-фактуру без ндс? или же в долларах выставлять? и какими налогами это облагается? Пожалуйста, помогите, кто сталкивался с этим!
По документам все делаете как Вам написали выше (оформляете договор, с/ф, АВР, счет на предоплату).
Согласно пп 4 п 2 ст 276-5 НК место оказания рекламных услуг в ЕАЭС определяется по покупателю, соответственно в Вашем случае, это будет Кыргыстан. Значит НДС облагать не будете.
Сообщение отредактировал astanakz: 03.01.2018, 13:34:10
Количество пользователей, читающих эту тему: 3
пользователей: 0, неизвестных прохожих: 3, скрытых пользователей: 0