Перейти к содержимому

Фотография

бухгалтерия [часть 2]


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 2240

#221
яхта

яхта
  • Частый гость
  • 72 сообщений

 

ДД! бухгалтера подскажите пож-та открыли ТОО в конце апреля движений не было до июня и нас автоматом поставили на общеустановл. режим . С 1 июня встали на ндс и на упрощенный режим декларации. Какие  отчеты мне нужно сдать до 15,08?

Апрель, май - форма 200 (зар.плата) до 15 августа. 

За июнь 910 форма, 300 форма тоже до 15 августа.

Списывали топливо, машины в собственности есть?

 

спасибо за оперативный ответ :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:

топливо нет, машин оформленных на ТОО тоже нет, апрель, май не работали и зп не начисляли, нулевки отправить за апрель и май ?

купили правда мебель в мае на фирму и аренду платили с середины мая и июнь...


Сообщение отредактировал яхта: 21.07.2015, 19:47:21

  • 0

#222
feliz.muito

feliz.muito
  • В доску свой
  • 2 547 сообщений

спасибо за оперативный ответ :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:

 

топливо нет, машин оформленных на ТОО тоже нет, апрель, май не работали и зп не начисляли, нулевки отправить за апрель и май ?

купили правда мебель в мае на фирму и аренду платили с середины мая и июнь...

Раз были движения по фирме, тогда хотя бы директору должны начислить зар. плату (хоть за 1 день), но учтите что с начисленной зар. платы нужно перечислять соц. отчисления и соц. налог.


  • 0

#223
яхта

яхта
  • Частый гость
  • 72 сообщений

 

спасибо за оперативный ответ :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:

 

топливо нет, машин оформленных на ТОО тоже нет, апрель, май не работали и зп не начисляли, нулевки отправить за апрель и май ?

купили правда мебель в мае на фирму и аренду платили с середины мая и июнь...

Раз были движения по фирме, тогда хотя бы директору должны начислить зар. плату (хоть за 1 день), но учтите что с начисленной зар. платы нужно перечислять соц. отчисления и соц. налог.

 

СПС

за май зп директору если начислю, то соц. отчисл и налог нужно было же перечислять до 25,06? или лучше объединить и опл. за 1 полугодие (май, июнь)?


  • 0

#224
feliz.muito

feliz.muito
  • В доску свой
  • 2 547 сообщений

 

за май зп директору если начислю, то соц. отчисл и налог нужно было же перечислять до 25,06? или лучше объединить и опл. за 1 полугодие (май, июнь)?

 

Да, СН и СО за май подлежит уплате до 25 июня.

Не получится, так как майское начисление у вас попадет в 200 форму, а июньское в 910 форму (если на СНР с 1 июня).


  • 0

#225
Avgust85

Avgust85
  • Завсегдатай
  • 122 сообщений

 

Уважаемые бухгалтера, подскажите пожалуйста при оказании услуги в счет-фактуре ведь не должны указываться грузоотправитель и грузополучатель? если можно со ссылкой на официальный документ. Спасибо!

Согласно п.2 ст.263 Налогового кодекса плательщик налога на добавленную стоимость обязан при осуществлении оборотов по реализации товаров, работ, услуг выписать получателю указанных товаров, работ, услуг счет-фактуру, если иное не установлено данной статьей. При этом, в силу п.п 2-1 п.5 ст.263 Налогового кодекса в счете-фактуре, являющемся основанием для отнесения в зачет налога на добавленную стоимость в соответствии со статьей 256 Налогового кодекса, должны быть указаны, адрес поставщика и получателя товаров, работ, услуг, в котором указывается место нахождения поставщика и получателя товаров, работ, услуг». На основании вышеизложенного, при оказании услуг вы праве не заполнять в счет-фактуре графы грузоотправитель и грузополучатель.

http://nalogikz.kz/faq/2557.html

 

Спасибо большое!


  • 0

#226
яхта

яхта
  • Частый гость
  • 72 сообщений

 

 

за май зп директору если начислю, то соц. отчисл и налог нужно было же перечислять до 25,06? или лучше объединить и опл. за 1 полугодие (май, июнь)?

 

Да, СН и СО за май подлежит уплате до 25 июня.

Не получится, так как майское начисление у вас попадет в 200 форму, а июньское в 910 форму (если на СНР с 1 июня).

 

да не получится(((, но с другой стороны в мае дохода не было, ни одной закрытой с/ф с нашей стороны, а мебель и канц. товары это подготовка офиса к работе, снял офис но не работал


Сообщение отредактировал яхта: 22.07.2015, 09:01:30

  • 0

#227
feliz.muito

feliz.muito
  • В доску свой
  • 2 547 сообщений

да не получится(((, но с другой стороны в мае дохода не было, ни одной закрытой с/ф с нашей стороны, а мебель и канц. товары это подготовка офиса к работе, снял офис но не работал

 Хозяин - барин. Оценивайте риски и принимайте решение. 


  • 0

#228
яхта

яхта
  • Частый гость
  • 72 сообщений

 

да не получится(((, но с другой стороны в мае дохода не было, ни одной закрытой с/ф с нашей стороны, а мебель и канц. товары это подготовка офиса к работе, снял офис но не работал

 Хозяин - барин. Оценивайте риски и принимайте решение. 

 

 и за это спасибо)


  • 0

#229
RRicH

RRicH
  • Постоялец
  • 472 сообщений

Здравствуйте! 

 

        У нас ТОО импортируем товары,  оплачиваем все пошлины + НДС в таможню в РК. С 2011 по 3 кв. 2013 год были не плательщиками НДС. С 4 кв 2013 года стали плательщиками по НДС. Теперь вопрос: можем ли взять в зачет по НДС который накопился до 4 кв. 2013 года? Да, нет просьба дать ссылки на статьи.           


  • 0

#230
neveI

neveI
  • Свой человек
  • 546 сообщений

Здравствуйте! 

 

        У нас ТОО импортируем товары,  оплачиваем все пошлины + НДС в таможню в РК. С 2011 по 3 кв. 2013 год были не плательщиками НДС. С 4 кв 2013 года стали плательщиками по НДС. Теперь вопрос: можем ли взять в зачет по НДС который накопился до 4 кв. 2013 года? Да, нет просьба дать ссылки на статьи.           

Статья 256. Налог на добавленную стоимость, относимый
                   в зачет

......

5) при постановке лиц, указанных в подпункте 1) пункта 1 статьи 228 настоящего Кодекса, на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость данные лица имеют право на зачет сумм налога на добавленную стоимость по остаткам товаров (включая основные средства, нематериальные и биологические активы, инвестиции в недвижимость) на дату постановки на учет по налогу на добавленную стоимость.


  • 0

#231
RRicH

RRicH
  • Постоялец
  • 472 сообщений

 

Здравствуйте! 

 

        У нас ТОО импортируем товары,  оплачиваем все пошлины + НДС в таможню в РК. С 2011 по 3 кв. 2013 год были не плательщиками НДС. С 4 кв 2013 года стали плательщиками по НДС. Теперь вопрос: можем ли взять в зачет по НДС который накопился до 4 кв. 2013 года? Да, нет просьба дать ссылки на статьи.           

Статья 256. Налог на добавленную стоимость, относимый
                   в зачет

......

5) при постановке лиц, указанных в подпункте 1) пункта 1 статьи 228 настоящего Кодекса, на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость данные лица имеют право на зачет сумм налога на добавленную стоимость по остаткам товаров (включая основные средства, нематериальные и биологические активы, инвестиции в недвижимость) на дату постановки на учет по налогу на добавленную стоимость.

 

Большое спасибо!

 

Для уточнение: я могу взять в зачет по НДС только те товары, которые у меня остались на 01.10.2013 года?  


  • 0

#232
neveI

neveI
  • Свой человек
  • 546 сообщений

 

 

Здравствуйте! 

 

        У нас ТОО импортируем товары,  оплачиваем все пошлины + НДС в таможню в РК. С 2011 по 3 кв. 2013 год были не плательщиками НДС. С 4 кв 2013 года стали плательщиками по НДС. Теперь вопрос: можем ли взять в зачет по НДС который накопился до 4 кв. 2013 года? Да, нет просьба дать ссылки на статьи.           

Статья 256. Налог на добавленную стоимость, относимый
                   в зачет

......

5) при постановке лиц, указанных в подпункте 1) пункта 1 статьи 228 настоящего Кодекса, на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость данные лица имеют право на зачет сумм налога на добавленную стоимость по остаткам товаров (включая основные средства, нематериальные и биологические активы, инвестиции в недвижимость) на дату постановки на учет по налогу на добавленную стоимость.

 

Большое спасибо!

 

Для уточнение: я могу взять в зачет по НДС только те товары, которые у меня остались на 01.10.2013 года?  

 

Да. и только по тем товарам, которые приобретались с НДС. Надо сделать выборку.


  • 0

#233
RRicH

RRicH
  • Постоялец
  • 472 сообщений

 

 

 

Здравствуйте! 

 

        У нас ТОО импортируем товары,  оплачиваем все пошлины + НДС в таможню в РК. С 2011 по 3 кв. 2013 год были не плательщиками НДС. С 4 кв 2013 года стали плательщиками по НДС. Теперь вопрос: можем ли взять в зачет по НДС который накопился до 4 кв. 2013 года? Да, нет просьба дать ссылки на статьи.           

Статья 256. Налог на добавленную стоимость, относимый
                   в зачет

......

5) при постановке лиц, указанных в подпункте 1) пункта 1 статьи 228 настоящего Кодекса, на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость данные лица имеют право на зачет сумм налога на добавленную стоимость по остаткам товаров (включая основные средства, нематериальные и биологические активы, инвестиции в недвижимость) на дату постановки на учет по налогу на добавленную стоимость.

 

Большое спасибо!

 

Для уточнение: я могу взять в зачет по НДС только те товары, которые у меня остались на 01.10.2013 года?  

 

Да. и только по тем товарам, которые приобретались с НДС. Надо сделать выборку.

 

ок 

 

еще один вопрос касательно НДС 

 

У нас был дебитор. Но возврат он произвел не деньгами, а ТМЦ то есть двумя самосвалами + они передали накладную и счет - фактуру. Можем ли мы взять в зачет НДС согласно переданной счет фактуре? Просьба если можно ссылки на статьи.         


  • 0

#234
kumomoto

kumomoto
  • Свой человек
  • 989 сообщений

У нас был дебитор. Но возврат он произвел не деньгами, а ТМЦ то есть двумя самосвалами + они передали накладную и счет - фактуру. Можем ли мы взять в зачет НДС согласно переданной счет фактуре? Просьба если можно ссылки на статьи.         

 

Согласно пп.1 п.1 ст.231 НК РК оборотом по НДС по реализации товаров, работ, услуг для Вашего дебитора является реализация ТМЗ, в том числе в обмен на другие  товары. Ваш контрагент обязан выписать Вам счет-фактуру с НДС, если он плательщик НДС, а Вы вправе принять этот НДС в зачет, если данные ТМЗ будут использоваться в предпринимательских целях.


  • 0

#235
RRicH

RRicH
  • Постоялец
  • 472 сообщений

 

У нас был дебитор. Но возврат он произвел не деньгами, а ТМЦ то есть двумя самосвалами + они передали накладную и счет - фактуру. Можем ли мы взять в зачет НДС согласно переданной счет фактуре? Просьба если можно ссылки на статьи.         

 

Согласно пп.1 п.1 ст.231 НК РК оборотом по НДС по реализации товаров, работ, услуг для Вашего дебитора является реализация ТМЗ, в том числе в обмен на другие  товары. Ваш контрагент обязан выписать Вам счет-фактуру с НДС, если он плательщик НДС, а Вы вправе принять этот НДС в зачет, если данные ТМЗ будут использоваться в предпринимательских целях.

Большое спасибо! 


  • 0

#236
Farmer

Farmer

    Землю-крестьянам, фабрики-рабочим, деньги-банковским служащим

  • Модератор
  • 47 979 сообщений

MODERATORIAL (Автоматическое сообщение от Farmer)

Пользователю neveI вынесено предупреждение за нарушение пункта 2.2.11 Правил в данном сообщении.

Скрытый текст

2.2. Не разрешена отправка сообщений, которые содержат:
2.2.11. Цитирование слишком больших текстов, предыдущих сообщений и/или изображений в них без особой на то необходимости.

  • 0

#237
Farmer

Farmer

    Землю-крестьянам, фабрики-рабочим, деньги-банковским служащим

  • Модератор
  • 47 979 сообщений

MODERATORIAL (Автоматическое сообщение от Farmer)

Пользователю RRicH вынесено предупреждение за нарушение пункта 2.2.11 Правил в данном сообщении.

Скрытый текст

2.2. Не разрешена отправка сообщений, которые содержат:
2.2.11. Цитирование слишком больших текстов, предыдущих сообщений и/или изображений в них без особой на то необходимости.

  • 0

#238
Farmer

Farmer

    Землю-крестьянам, фабрики-рабочим, деньги-банковским служащим

  • Модератор
  • 47 979 сообщений

Сегодня опять пошла рассылка от имени налогового комитета примерно такого содержания:

 

Доброе утро!


Согласно разговору с начальством высылаем прикрепленный архив по возбужденному уголовному делу по факту фин. мошенничества. Необходимо бухгалтерию провести проверку и подтвердить данную информацию.

Пароль 27072015. <ссылка на dropbox> - соблюдайте конфиденциальность

 

Данная рассылка не имеет абсолютно никакого отношения к налоговому комитету, по ссылке содержится файл с вирусом.

 

Не открывайте файлы (если они имеются) в таких письмах, не скачивайте файо по ссылке, сразу удаляйте такие письма.


  • 1

#239
Кошка77

Кошка77
  • В доску свой
  • 2 285 сообщений

Добрый день.

По каким критериям налоговая делает обследование местонахождения налогоплательщика. Т.к. последнее было в 2010 году, а в этом году приходили уже дважды, первый раз -налоговая по району, сегодня - городская. С чего такая активность? С какой проверкой их потом ждать..

То, что при отсутствии на месте могут снять с учета по НДС, это я знаю.


  • 0

#240
feliz.muito

feliz.muito
  • В доску свой
  • 2 547 сообщений

Добрый день.

По каким критериям налоговая делает обследование местонахождения налогоплательщика. Т.к. последнее было в 2010 году, а в этом году приходили уже дважды, первый раз -налоговая по району, сегодня - городская. С чего такая активность? С какой проверкой их потом ждать..

То, что при отсутствии на месте могут снять с учета по НДС, это я знаю.

Пустые формы 300 никогда не сдавали? На уведомления отвечаете в срок? Камералка не часто ли приходит?

Если есть время почитайте про систему управления рисками 

Скрытый текст


  • 0


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

пользователей: 0, неизвестных прохожих: 0, скрытых пользователей: 0

Размещение рекламы на сайте     Предложения о сотрудничестве     Служба поддержки пользователей

© 2011-2022 vse.kz. При любом использовании материалов Форума ссылка на vse.kz обязательна.