В другом случае, когда деньги находятся в кассе, их можно будет выдать в качестве дивидендов, и налогообложение будет не таким затратным (зависит от режима, упрощёнка или общеустановленный).
Спасибо за ваши ответы.
жива ли тема? хотелось бы прознать про 300 отчеты. раньше было как - заполняли реестры 7 и 8 в 1Ске и выгружали в СОНО и отправляли. сейчас что-то там придумали и 7 реестр можно не отправлять. только сумма там какая-то типа указывается и все на этом. и тут вылез косяк - сумма перестала совпадать. они там бегают в панике, а я тем более в танке - так как давно этим не занимался. что это за система какая-то, куда эти реестры улетают? в смысле та, что потом не требуется заполнять в самом 300 отчете эти реестры? можно ли как-то из этой системы получить обратно реестры, которые были отправлены на момент отправки очередной формы? чтобы сравнить эти реестры с новыми актуальными данными и вычленить разницу где были изменения.
из СОНО то, из 300 отправленой проблем нет. я там пыхтел над системой и родил алгоритм - сравнивает оба отчета и все находит. но вот эти реестры, улетевшие незнамо куда - я прям и не знаю подскажите кто в теме как можно заполучить эти реестры. или достаточно дополнительную 300 отправить так-же с пустыми реестрами, но измененной суммой?
Друзья, добрый день!
Назрел вопрос. Возможно ли на основании статьи 347 НК РК платить ДПВ (добровольный пенсионный взнос) равный размеру ИПН на зарплату сотрудника не уменьшая получаемую на руки зарплату? Спасибо
Сообщение отредактировал XOn: 30.05.2021, 13:20:18
Добрый день, уважаемые бухгалтера!
Прошу Вас помочь разобраться как нам следовать.
Сами не эксперты, поговорила с приходящим бухгалтером и поняла, что "плаваем"
ТОО, общеустановленный режим, НДС, движений не было.
ТОО планирует заниматься поставкой запчастей и возможно большого оборудования с Турции по договору дистрибуции.
То есть мы не будем все время оформлять контракт. Отправим заказ и по инвойсу.
Стоимость оборудования может варьироваться от 1000 евро до 100.000 . Это зависит от заказа.
Продавать планируем по заводским ценам.
Вопрос:
1. Нужно ли направлять в налоговую заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов? Если, да , то есть ли срок?
2. Расчет за товар в евро, нужно ли куда-нибудь сдавать отчет ? о валютных платежах?
3. Какие декларации нужно предоставлять, если мы НДС будем оплачивать наверное на таможен, при поступлении нашего заказа. Я так полагаю.
4. Работник пока один директора, и зарплату начислять ему пока не с чего. Можем не начислять?
5. Какие отчеты нужно предоставлять при импорте.
Заранее благодарю.
Добрый вечер.
1. Нужно ли направлять в налоговую заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов? Если, да , то есть ли срок?
В вашем случае не надо сдавать заявление 328 (оно только для импорта из стран ЕАЭС).
2. Расчет за товар в евро, нужно ли куда-нибудь сдавать отчет ? о валютных платежах?
При валютных платежах надо сдавать отчеты в НацБанк.
3. Какие декларации нужно предоставлять, если мы НДС будем оплачивать наверное на таможен, при поступлении нашего заказа. Я так полагаю.
Таможенный сбор, пошлина, НДС будут оплачены при растаможке, потом эти суммы будут отражены в ГТД. При сдаче ФНО 300.00 вы возьмете в зачет этот НДС. Если у вас будет доставка товара осуществлена нерезидентом, то маячит НДС и КПН за нерезидента (НДСа не будет, если это международная перевозка, КПН будет 0 если перевозчик предоставит вам сертификат резидентства и у РК с его страной есть подписанная конвенция об избежании двойного налогообложения, в общем тонкостей много).
4. Работник пока один директора, и зарплату начислять ему пока не с чего. Можем не начислять?
Если фирма функционирует (идут платежи, ведется деятельность), то нельзя не начислять ЗП. Первое время поставьте по минимуму, налогов будет не так много, их надо будет оплатить, это можно сделать деньгами оплаченного уставного капитала (при условии что открыли фирму с УК не 1000 тенге), либо берите краткосрочный возвратный займ у учредителя (вернуть надо в течение 1 года).
благодарю вас за развёрнутый ответ.Добрый вечер.
В вашем случае не надо сдавать заявление 328 (оно только для импорта из стран ЕАЭС).1. Нужно ли направлять в налоговую заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов? Если, да , то есть ли срок?
При валютных платежах надо сдавать отчеты в НацБанк.2. Расчет за товар в евро, нужно ли куда-нибудь сдавать отчет ? о валютных платежах?
Таможенный сбор, пошлина, НДС будут оплачены при растаможке, потом эти суммы будут отражены в ГТД. При сдаче ФНО 300.00 вы возьмете в зачет этот НДС. Если у вас будет доставка товара осуществлена нерезидентом, то маячит НДС и КПН за нерезидента (НДСа не будет, если это международная перевозка, КПН будет 0 если перевозчик предоставит вам сертификат резидентства и у РК с его страной есть подписанная конвенция об избежании двойного налогообложения, в общем тонкостей много).3. Какие декларации нужно предоставлять, если мы НДС будем оплачивать наверное на таможен, при поступлении нашего заказа. Я так полагаю.
Если фирма функционирует (идут платежи, ведется деятельность), то нельзя не начислять ЗП. Первое время поставьте по минимуму, налогов будет не так много, их надо будет оплатить, это можно сделать деньгами оплаченного уставного капитала (при условии что открыли фирму с УК не 1000 тенге), либо берите краткосрочный возвратный займ у учредителя (вернуть надо в течение 1 года).4. Работник пока один директора, и зарплату начислять ему пока не с чего. Можем не начислять?
MODERATORIAL (Автоматическое сообщение от Farmer)
Да.а бух говорит , что при каждой продаже товара необходимо выписывать чек. Верно?
Добрый день
Скажите пжл, когда покупаешь (продаешь) товар в Каспи, чек на товар от Продавца или от Маркетплейса?
В ОЗОНЕ другая система, а бух говорит , что при каждой продаже товара необходимо выписывать чек. Верно?
Добрый день уважаемые бухгалтеры!
Подскажите будьте добры.
Мы получали импорт из Турции, оплатили НДС при растаможке 105102.
Потом товар продали в РК и образовалась разница по НДС, хотели оплатить.
Вопрос, на какой КБК платить эту разницу 105101? или 105102?
Благодарю заранее, отзывчивым!
Добрый день.
запарился с порталом ЭСФ, перечень товаров более 100, второй день виснет и не дает дальше 25 внести.
что если выпишу бумажную СФ? но там более чем 1000 мрп. оплата через казначейство.
спасибо.
Мой вам совет - переходит на 1С. Вносить на портале более 100 строк вбивать это же то еще испытание.
Там можно сохранить черновик эсф, не отправляя. Потом корректировать.Добрый день.
запарился с порталом ЭСФ, перечень товаров более 100, второй день виснет и не дает дальше 25 внести.
что если выпишу бумажную СФ? но там более чем 1000 мрп. оплата через казначейство.
спасибо.
Здравствуйте. При попытке отправить в ОГД первоначальную форму 240,00 за 2021 выходит ошибка
Строка формы Замечания по заполнению Вид Декларации: первоначальная За предыдущий период в системе имеется принятая первоначальная или очередная ФНО с аналогичными параметрамиНо в журнале форм ее нет. В чем может быть дело?
Сообщение отредактировал servus: 31.03.2022, 11:34:41
пользователей: 0, неизвестных прохожих: 1, скрытых пользователей: 0
Размещение рекламы на сайте Предложения о сотрудничестве Служба поддержки пользователей
© 2011-2022 vse.kz. При любом использовании материалов Форума ссылка на vse.kz обязательна.