Перейти к содержимому

Фотография

бухгалтерия [часть 2]


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 2240

#61
neveI

neveI
  • Свой человек
  • 546 сообщений

 

 
Д.Д. не подскажите можно ли в строке 100,00,020 отразить расходы по выплате 2-х летней кредиторской задолженности (руководителю по авансовым отчетам)?

 

в 100 форме НЕТ такого понятия расходы по кредиторской задолженности :dont:

Это строка ПРОЧИЕ расходы.

А выплата по авансовым отчетам 2- летней давности на вычет не берется! Отражаете погашение кредиторки только в балансе


  • 0

#62
ylang

ylang
  • Свой человек
  • 771 сообщений

 

Убыток прошлого года идет на уменьшение налогооблагаемого дохода.

Делаете расчет с учетом данных 2014, выводите НОД, потом уменьшение на сумму убытка.Добрый! убыток прошлого года переносите, ничего не оплачиваете, так как у вас убыток перенесется на этот год, и видимо на последующие несколько лет, сумма очень боольшая

 

 

 

Коллеги добрый день, прошу помочь. Сейчас хочу помочь компании по годовому отчету сама с убыточной сталкиваюсь впервые, в этом году у них доход 800 000 тенге, в прошлом был убыток на 30 000 000 млн. беру ли я на вычет убыток прошлого года и нужно ли будет платить КПН в такой ситуации? Очень жду Вашей помощи.

 

 

 

маленький нюанс - убыток прошлого года должен стоять повторно в строке "переносимый убыток" в форме за 2013 год. Если не стоит, то сначала сдать доп.форму по строке "переносимый убыток". Иначе в 2014 его не зачтут.


  • 0

#63
Sail77

Sail77
  • Завсегдатай
  • 164 сообщений
 


 

 
Д.Д. не подскажите можно ли в строке 100,00,020 отразить расходы по выплате 2-х летней кредиторской задолженности (руководителю по авансовым отчетам)?
 
в 100 форме НЕТ такого понятия расходы по кредиторской задолженности :dont:
Это строка ПРОЧИЕ расходы.
А выплата по авансовым отчетам 2- летней давности на вычет не берется! Отражаете погашение кредиторки только в балансе
Ок, спасибо
  • 0

#64
Абажур

Абажур
  • Частый гость
  • 50 сообщений

Подскажите, мы, те ТОО не является плательщиком по НДС,

 

- при заполнении форму 100.01 надо ли указывать сумму с НДС?

- если товар ипортирован, как показывать расходы по тамож.очистке и НДС на импорт, включаются ли они в 100.01?


Сообщение отредактировал Абажур: 20.03.2015, 19:57:56

  • 0

#65
VGR100

VGR100
  • Гость
  • 9 сообщений

Недействующее ИП (сдаю отчеты по упрощенке) , возраст предпенсионный, могу ли я пополнять накопительный пенсионный фонд от имени своего недейств. ИП


  • 0

#66
Suryne

Suryne
  • Гость
  • 29 сообщений

Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, ТОО только зарегистрировалось. Необходимо установить кассовый аппарат.

Как проходит данная процедура:

- зарегистрировать в налоговой по месту нахождения,

- запрограммировать, чтобы в чеке отражались наименование ТОО, БИН и НДС

И все? или еще что то?

 

Как быть с первым чеком? Просто пробить по факту свершения операции, а в конце смены снять z- отчет? Или первый чек нужно, ну скажем, нулевым пробивать или еще что то такое?

Очень важно и срочно, помогите!

Заранее благодарю за ответ))


  • 0

#67
svelika

svelika
  • Частый гость
  • 78 сообщений

Добрый день, уважаемые бухгалтера! Подскажите, пожалуйста, а то гложут меня сомнения. ТОО перешло со 2 полугодия 2014г с ОУР на упрощенку. В форме 100 предельные нормы вычетов по ФА групп 2,3 и 4 - 25,40,15%. Но т.к ТОО работало на ОУР только полгода, то эти проценты надо делить на 2? Правильно это или нет? Откликнитесь кто знает, очееень надо!


  • 0

#68
astanakz

astanakz
  • Завсегдатай
  • 252 сообщений

Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, ТОО только зарегистрировалось. Необходимо установить кассовый аппарат.

Как проходит данная процедура:

- зарегистрировать в налоговой по месту нахождения,

- запрограммировать, чтобы в чеке отражались наименование ТОО, БИН и НДС

И все? или еще что то?

 

Как быть с первым чеком? Просто пробить по факту свершения операции, а в конце смены снять z- отчет? Или первый чек нужно, ну скажем, нулевым пробивать или еще что то такое?

Очень важно и срочно, помогите!

Заранее благодарю за ответ))

Обратитесь в налоговую по месту, где будет стоять ККМ, там все объяснят по постановке на учет и ККМ запрограммируют и все объяснят.


  • 0

#69
astanakz

astanakz
  • Завсегдатай
  • 252 сообщений

Добрый день, уважаемые бухгалтера! Подскажите, пожалуйста, а то гложут меня сомнения. ТОО перешло со 2 полугодия 2014г с ОУР на упрощенку. В форме 100 предельные нормы вычетов по ФА групп 2,3 и 4 - 25,40,15%. Но т.к ТОО работало на ОУР только полгода, то эти проценты надо делить на 2? Правильно это или нет? Откликнитесь кто знает, очееень надо!

 

Вычеты по ФА в виде амортизации берутся по предельной ставке, указанной в налоговом кодексе, но даже если ТОО 1 месяц было на ОУР оно имеет право взять на вычеты всю сумму амортизации, делить ничего не нужно.

 

Остальные расходы берутся на вычет по факту начисления и оплаты (если есть ограничения), например с ОУР с 01.07.2014, значит на вычеты в в форме 100.00 только расходы с 01.07.2014 также как и доходы отражаются с 01.07.2014


  • 0

#70
Allergia

Allergia
  • В доску свой
  • 1 079 сообщений

Добрый день, бухгалтера.

Вопрос: Можно ли делать так? Менять счет 1620 на 7210, если эти расходы мы всегда ставили на 1620. Страхование один раз в год.

Спасибо всем тем, кто откликнется.


Сообщение отредактировал Allergia: 25.03.2015, 15:47:43

  • 0

#71
DressMaster

DressMaster
  • Завсегдатай
  • 287 сообщений

Здравствуйте!

 

На госзакупе выиграл ценовку. Подписали договор. По договору товар должен быть передан с подписанием Акта приема материальных ценностей. Что это за акт, искал, именно такой не нашел. Нашел только "Акт приема передачи ТМЦ" он на 3х страницах. Кто знает, скиньте пожалуйста правильный акт.


  • 0

#72
Cexon

Cexon
  • В доску свой
  • 1 302 сообщений

Добрый день

Можете подсказать на каких основаниях и как можно прологировать срок сдачи годовой налоговой отчетности?


  • 0

#73
YOU_BUSINESS_OWER

YOU_BUSINESS_OWER
  • Постоялец
  • 343 сообщений

Коллеги, добрый день. Такая ситуация отправляем ОПВ и СО ЗА февраль 20 марта, 26 марта, первый рабочий день приходит возврат (сотрудница вышла замуж, сменила фамилию, документ не предоставила сидит на больничном), помощник возврат вчера сразу не заметила, я только сейчас обратила внимание что она сегодня опять перечислила, вот теперь мучаюсь, что будет? Может написать заявление на возврат, а сотрудницу как бы отправить отпуск без содержания, ее вина пусть соглашается с зп как нибудь решим. Как считаете есть ли еще варианты не попасть на штраф?


  • 0

#74
YOU_BUSINESS_OWER

YOU_BUSINESS_OWER
  • Постоялец
  • 343 сообщений

Добрый день

Можете подсказать на каких основаниях и как можно прологировать срок сдачи годовой налоговой отчетности?

Статья 72. Продление сроков представления налоговой отчетности, за исключением налоговой отчетности по мониторингу.

 

1. Налогоплательщик (налоговый агент) вправе продлить срок представления налоговой отчетности при условии ее представления в электронном виде, за исключением отчетности по мониторингу и налоговой отчетности по косвенным налогам при импорте товаров на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов Таможенного союза.

2. Для продления срока представления налоговой отчетности в соответствии с настоящей статьей налогоплательщик (налоговый агент) направляет в налоговый орган по месту регистрационного учета уведомление о продлении срока представления налоговой отчетности по форме, установленной уполномоченным органом.

Уведомление о продлении срока представления налоговой отчетности направляется налогоплательщиком (налоговым агентом) на бумажном носителе или в электронном виде, допускающем компьютерную обработку информации посредством системы приема и обработки налоговой отчетности, до истечения срока, установленного настоящим Кодексом, для представления налоговой отчетности.

Продление срока представления налоговой отчетности распространяется на налоговую отчетность, представляемую налогоплательщиком (налоговым агентом) в течение календарного года, в котором в налоговый орган направлено уведомление на продление срока представления налоговой отчетности.

3. Срок представления налоговой отчетности продлевается на период:

1) по корпоративному подоходному налогу или индивидуальному подоходному налогу - не более тридцати календарных дней со срока, установленного для представления декларации;

Продление срока представления налоговой отчетности не распространяется на срок представления расчета сумм авансовых платежей, предусмотренный статьей 141 настоящего Кодекса.

4. Продление сроков представления налоговой отчетности не изменяет срока уплаты налогов, других обязательных платежей в бюджет, обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и социальных отчислений.


  • 0

#75
bogin_ya

bogin_ya
  • Гость
  • 34 сообщений
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, статистический отчет по форме 2-услуги , какой код СКУ будет на услуги крана, услуги спецавтотехники, погрузочно-разргрузочные работы, уборка территории? Заранее спасибо!!!
  • 0

#76
astanakz

astanakz
  • Завсегдатай
  • 252 сообщений

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, статистический отчет по форме 2-услуги , какой код СКУ будет на услуги крана, услуги спецавтотехники, погрузочно-разргрузочные работы, уборка территории? Заранее спасибо!!!

скачайте с сайте stat.gov.kz во вкладке классификатор СКУ- стат классификатор услуг и найдите там свой код услуг


  • 0

#77
Farmer

Farmer

    Землю-крестьянам, фабрики-рабочим, деньги-банковским служащим

  • Модератор
  • 47 979 сообщений

MODERATORIAL (Автоматическое сообщение от Farmer)

Пользователю oksidan вынесено предупреждение за нарушение пункта 2.2.4 Правил в данном сообщении.

2.2. Не разрешена отправка сообщений, которые содержат:
2.2.4. Несогласованную рекламу в любом из элементов сообщения. Эксклюзивным правом на размещение рекламы на Форуме обладает рекламное агентство «MediaArt».

  • 0

#78
MarinaUKO

MarinaUKO
  • Читатель
  • 495 сообщений

Коллеги, добрый день. Такая ситуация отправляем ОПВ и СО ЗА февраль 20 марта, 26 марта, первый рабочий день приходит возврат (сотрудница вышла замуж, сменила фамилию, документ не предоставила сидит на больничном), помощник возврат вчера сразу не заметила, я только сейчас обратила внимание что она сегодня опять перечислила, вот теперь мучаюсь, что будет? Может написать заявление на возврат, а сотрудницу как бы отправить отпуск без содержания, ее вина пусть соглашается с зп как нибудь решим. Как считаете есть ли еще варианты не попасть на штраф?


Заявление на возврат-зачем? И так вернется. В отпуск без содержания задним числом? А з/пл за февраль как будете забирать у нее (наверняка уже выплатили). Как вариант, выдачу з/платы проведите мартом, тогда имеете право перечислить ОПВ до 25 апреля. Пеню по СО удержать с сотрудницы (естественно с ее письменного согласия , дабы не нарушать Трудовой кодекс РК). Штрафов не будет, декларацию сдадите за 1 квартал или полугодие (200.00 или 910.00 -не знаю какой режим налогообложения у вас)- к тому времени все оплатите.

#79
MarinaUKO

MarinaUKO
  • Читатель
  • 495 сообщений

Добрый день, бухгалтера.
Вопрос: Можно ли делать так? Менять счет 1620 на 7210, если эти расходы мы всегда ставили на 1620. Страхование один раз в год.
Спасибо всем тем, кто откликнется.

Нельзя.

#80
MarinaUKO

MarinaUKO
  • Читатель
  • 495 сообщений

Коллеги добрый день, прошу помочь. Сейчас хочу помочь компании по годовому отчету сама с убыточной сталкиваюсь впервые, в этом году у них доход 800 000 тенге, в прошлом был убыток на 30 000 000 млн. беру ли я на вычет убыток прошлого года и нужно ли будет платить КПН в такой ситуации? Очень жду Вашей помощи.


Почитайте ст.137 Налогового кодекса. Есть убытки, которые не могут быть перенесены (п.5 ст.137). Если ваши убытки возникли не по этим причинам, то смело переносите.


Количество пользователей, читающих эту тему: 1

пользователей: 0, неизвестных прохожих: 1, скрытых пользователей: 0

Размещение рекламы на сайте     Предложения о сотрудничестве     Служба поддержки пользователей

© 2011-2022 vse.kz. При любом использовании материалов Форума ссылка на vse.kz обязательна.