Спасибо за ссылку , то что нужно корректировать 300 ф я поняла, ну а как отразить это в бух. учет, как провести правильно поступление, куда посадить расходы?????? темболее я товар уже продала. Пожалуйста кто сталкивался с подобным отпишитесь.
поступление оставляете как есть, а дальше
на основании документа "поступления ТМЗ" сделайте документ "Регистрация прочих операций по приобретенным товарам в целях НДС", вид операции - прочая корректировка.
Сумму ставите общую с минусом и ндс тоже с минусом. Счета учета - тут вы выбираете сами, либо на затраты (7210), либо на себестоимость товара (если так можно, но тогда еще придется делать корректировку стоимости товара).
этим документом сформируются проводки по ндс, а также произойдет корректировка ндс к возмещению.