Сабж...
Имеется ИП по упрощенке, нужно сделать бухгалтерский баланс за 2008 - для участия в тендере...
За год было заработано около 1 000 000 тенге, все по перечислению... Выписано около 10 счет - фактур... Налом деньги по ИП не проходили....
может кто из бывалых подскажет как все это красиво оформить...
P.S. В бухгалтерии понимаю примерно столько же, сколько в квантовой физике
Как сделать простой бухгалтерский баланс?нужен совет...
Автор -=Bios=-, 12.06.2009, 15:05
#4
Отправлено 13.06.2009, 13:35:23
если у вас все документы в базе проведены, за нужный вам период формируете оборотно-сальдовую ведомость (ОСВ). не та, которая по счету идет, а самая верхняя в отчетах (надеюсь, у вас 1 С).
Баланс состоит из статей:
Внеоборотные активы (Долгосрочные):
земля
здания и сообружения
машины и оборудование
нематериальные активы
Оборотные активы:
товарно-материальные запасы
дебиторская задолженность (задолженность покупателей и заказчиков; расходы будущих периодов, авансы выданные)
денежные средства (банки+касса)
итого активы:
Собственный капитал и обязательства:
уставный капитал
резерв
нераспределенная прибыль
Долгосрочные обязательства
займ
...
Краткосрочные обязательства
кредиторская задолженность (счета к оплате)
налоги
итого СК и обязательства:
если 1С, сделайте операцию закрытие периода, затем сверьтесь баланс, который сформировался в базе (Отчеты регламентные-баланс, если есть) и то, что вы ручками насчитали. результат за период должен быть одинаковым.
если не очень понятно, скиньте оборотку и мыло в личку, я отвечу.
Баланс состоит из статей:
Внеоборотные активы (Долгосрочные):
земля
здания и сообружения
машины и оборудование
нематериальные активы
Оборотные активы:
товарно-материальные запасы
дебиторская задолженность (задолженность покупателей и заказчиков; расходы будущих периодов, авансы выданные)
денежные средства (банки+касса)
итого активы:
Собственный капитал и обязательства:
уставный капитал
резерв
нераспределенная прибыль
Долгосрочные обязательства
займ
...
Краткосрочные обязательства
кредиторская задолженность (счета к оплате)
налоги
итого СК и обязательства:
если 1С, сделайте операцию закрытие периода, затем сверьтесь баланс, который сформировался в базе (Отчеты регламентные-баланс, если есть) и то, что вы ручками насчитали. результат за период должен быть одинаковым.
если не очень понятно, скиньте оборотку и мыло в личку, я отвечу.
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
пользователей: 0, неизвестных прохожих: 1, скрытых пользователей: 0